Faktúry – dodávateľské
Číslo | IČO | Obchodný názov | Dátum | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53/2023 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 6.3.2023 | 1 113,60 | ||||||
FA za demontáž a montáž vod.potrubia; čistenie a zbíjanie vod.šachty. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
52/2023 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 6.3.2023 | 70,00 | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
51/2023 | 33053278 | Mužík Ľubomír, Markušovská cesta 30, 052 01 Spišská Nová Ves | 6.3.2023 | 265,60 | ||||||
FA za materiál – oprava vodovodného potrubia. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
50/2023 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 6.3.2023 | 1 014,90 | ||||||
FA za vývoz a zneškodnenie KO – 02/2023. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
49/2023 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 6.3.2023 | 1 038,27 | ||||||
FA za vývoz a zneškodnenie KO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
48/2023 | 689556 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 6.3.2023 | 28,27 | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
47/2023 | 50528041 | Osobný údaj.sk, s.r.o., Nám.osloboditeľov 3, KE | 6.3.2023 | 40,00 | ||||||
FA za výkon činnosti zodpovednej osoby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
46/2023 | 31703747 | Tehelňa Stova,spol. s.r.o., Letecká 35, SNV | 6.3.2023 | 1 836,25 | ||||||
FA za materiál – oprava OcU. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
45/2023 | 31681212 | MIVA, spol.s r.o., Mlynská 1323,Smižany | 6.3.2023 | 1 309,68 | ||||||
FA za materiál – oprava vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
44/2023 | 35908718 | RAABE Slovensko s.r.o., Heydukova 12, Bratislava | 6.3.2023 | 89,05 | ||||||
FA za publikáciu pre ŠJ-ZD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
43/2023 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 6.3.2023 | 396,84 | ||||||
FA za opravu kotla v byte č. 151/8. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
42/2023 | 44485743 | ELTUR s.r.o., Čsl.armády 33, 052 01 Spišská Nová Ves | 6.3.2023 | 2 412,71 | ||||||
FA za elektromontáž vianočného osvetlenia. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
41/2023 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 6.3.2023 | 105,98 | ||||||
FA za vyhľadanie poruchy vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
40/2023 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 6.3.2023 | 390,72 | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
39/2023 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 6.3.2023 | 199,63 | ||||||
FA za vyhľadanie poruchy vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
38/2023 | 53180739 | HUGOTECH s.r.o., A. Medňanského 50, 036 01 Martin | 6.3.2023 | 739,78 | ||||||
FA za rozhlasovú ústredňu – 50% hodnoty zákazky. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
37/2023 | 50113275 | Ing. Juraj Pačnár, Jána Francisciho 1731/29, 054 01 Levoča | 6.3.2023 | 204,00 | ||||||
FA za dodávku žalúzií. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
36/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 6.3.2023 | 416,63 | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
35/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 6.3.2023 | 510,35 | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
34/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 6.3.2023 | 532,25 | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
33/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 6.3.2023 | 178,12 | ||||||
FA za dodávku el.energie KD . Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
32/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 6.3.2023 | 1843,19 | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
31/2023 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET, Odorín 251 | 15.2.2023 | 306,-€ | ||||||
FA za odhŕňanie snehu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
30/2023 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 15.2.2023 | 34,20€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
29/2023 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 15.2.2023 | 86,40€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.152/3. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
28/2023 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 15.2.2023 | 62,28€ | ||||||
FA za internetové služby a pevnej linky. Cena je uvedena s DPH. | ||||||||||
27/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.2.2023 | 432,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie stála platba. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
26/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.2.2023 | 3040,70€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
25/2023 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 15.2.2023 | 3766,26€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
24/2023 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 15.2.2023 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
23/2023 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 15.2.2023 | 28,27€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
22/2023 | 50528041 | Osobný údaj.sk, s.r.o., nám.osloboditeľov 3, KE | 15.2.2023 | 40,-€ | ||||||
FA za výkon činnosti zodpovednej osoby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
21/2023 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 15.2.2023 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
20/2023 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET, Odorín 251 | 20.1.2023 | 120,-€ | ||||||
FA za odhŕňanie snehu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
19/2023 | 36845809 | Hydroservis, Jelšová 34, Bernolákovo | 20.1.2023 | 482,40€ | ||||||
FA za kalibráciu meradla na ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
18/2023 | 37954521 | Slovenská legálna metrologia n.o., Hviezdoslavova 31, Banská bystrica | 20.1.2023 | 1088,64€ | ||||||
FA za kalibráciu meradla na ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
16/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2023 | -322,76€ | ||||||
Zúčtovacia FA za dodávku zemného plynu..Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
15/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2023 | -1116,30€ | ||||||
Zúčtovacia FA za dodávku el.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
14/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2023 | 488,30€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
13/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2023 | 447,37€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
12/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2023 | 527,39€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
11/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2023 | 143,33€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
10/2023 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2023 | 1645,87€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
9/2023 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 20.1.2023 | 279,90€ | ||||||
FA za technolog. servis na ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
8/2023 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 20.1.2023 | 45,60€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
7/2023 | 37655264 | Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ.Štúra 489,Svidník | 20.1.2023 | 240,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu šatsva. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
6/2023 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22 | 20.1.2023 | 60,-€ | ||||||
FA za služby BOZP. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
5/2023 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, Košice | 20.1.2023 | 57,60€ | ||||||
FA za aktualizáciu programu ŠJ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
4/2023 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 20.1.2023 | 24,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
3/2023 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 20.1.2023 | 109,44€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.152/5. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
2/2023 | 50528041 | Osobný údaj.sk, s.r.o., Nám.osloboditeľov 3/A, KE | 16.1.2023 | 40 | ||||||
FA za ochranu osobných údajov | ||||||||||
1/2023 | 46323244 | Spiš vrt, s.r.o., Rudňany 141 | 16.1.2023 | 534€ | ||||||
FA za čistenie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
295/2022 | 35763469 | Telekom a.s., Bajkalská 28,BA | 2.1.2023 | 62,-€ | ||||||
FA za internetové a telekom. služby.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
294/2022 | 35908718 | RAABE, Heydukova 12, BA | 2.1.2023 | 79,05€ | ||||||
FA dodanie materiálu pre MŠ.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
293/2022 | 35810734 | Datalan a.s., Krasovského 14, BA | 2.1.2023 | 220,84€ | ||||||
FA za servisné služby . Cena je uvedená s DPH: | ||||||||||
292/2022 | 50145002 | Plynservis, Smreková 28, Smižany | 2.1.2023 | 83,28€ | ||||||
FA opravu kotla v byte č.153/8. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
291/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | 2.1.2023 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
290/2022 | 46321942 | Aquaspiš plus sro, Rudňany 433. | 2.1.2023 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
289/2022 | 31659641 | Brantner nova s.r.o., Sadova 13, SNV | 2.1.2023 | 815,35 | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
288/2022 | 46618155 | SIDE TRANS s.r.o., SNV | 2.1.2023 | 2312,-€ | ||||||
FA za dodanie posypovej soli a kameniva. Cena je uvedená s DPH | ||||||||||
287/2022 | 36500968 | PVPS, Hraničná 17, Poprad | 2.1.2023 | 2789,76€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
286/2022 | 31652859 | EL spol. s.r.o., Radlinského 17A, SNV | 2.1.2023 | 725,04€ | ||||||
FA za rozbor pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
285/2022 | 50713761 | Bobuš Bednár, Chminianska NOvá Ves | 2.1.2023 | 61,68€ | ||||||
FA za opravu VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
284/2022 | 31659641 | Brantner nova s.r.o., Sadova 13, SNV | 2.1.2023 | 34,20€ | ||||||
FA za zvoz a zneškodnenie BRKO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
283/2022 | 31363091 | INPROST s.r.o., Smrečianska 29,BA | 2.1.2023 | 98,80€ | ||||||
FA dodanie obecných novín.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
282/2022 | 47650621 | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206,Revúca | 15.12.2022 | 20,20€ | ||||||
FA za výrobu pečiatky. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
281/2022 | 178454 | SOZA, Rastislavova 3, Bratislava | 15.12.2022 | 137,28€ | ||||||
FA za užívanie hudobných diel na verejnosti. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
280/2022 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 15.12.2022 | 178,80€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte č. 154/3. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
279/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 15.12.2022 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis na ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
278/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.12.2022 | 224,18€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
277/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.12.2022 | 1563,92€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
276/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.12.2022 | 456,86€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
275/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.12.2022 | 337,15€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
274/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.12.2022 | 369,67€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
273/2022 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o.,Einsteinova 24,BA | 15.12.2022 | 17,45€ | ||||||
FA za predlženie licencie. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
272/2022 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., Mlynská 1323,Smižany | 15.12.2022 | 43,01€ | ||||||
FA za pap.utierky MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
271/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 15.12.2022 | 24,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
270/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 7.12.2022 | 549,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie . Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
269/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 7.12.2022 | 585,30 | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
268/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 7.12.2022 | 2848,33 | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
266/2022 | 35810734 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | 7.12.2022 | 220,84€ | ||||||
FA za servisné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
265/2022 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 7.12.2022 | 61,19€ | ||||||
FA za internetové služby a pevnej linky. Cena je uvedena s DPH. | ||||||||||
264/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 7.12.2022 | 238,14€ | ||||||
FA za vodovodnú prípojku r.d.č.45. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
263/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o.. Rudňanay 433 | 7.12.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
262/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 7.12.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
261/2022 | 50528041 | Osobný údaj.sk, s.r.o., nám.osloboditeľov 3, KE | 7.12.2022 | 40,-€ | ||||||
FA za ochrana osobných údajov.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
260/2022 | 36743852 | WebHouse, s.r.o.,Paulínska 20, Trnava | 7.12.2022 | 8,39€ | ||||||
FA za predlženie licencie. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
259/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 7.12.2022 | 879,52€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
258/2022 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o., Rudňany 141 | 2.12.2022 | 514,80€ | ||||||
FA za prečistenie kanalizácie a vývoz kalu. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
257/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 2.12.2022 | 45,60€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
256/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 2.12.2022 | 279,90€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
255/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 2.12.2022 | 1539,84 | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
254/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 2.12.2022 | 569,52 | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
253/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 2.12.2022 | 328,66 | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
252/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.11.2022 | 252,32€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
251/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.11.2022 | 272,58€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
250/2022 | 687022 | Ekotec spol.s.r.o.,Lamačská cesta 20, BA | 28.11.2022 | 193,20€ | ||||||
FA za kontrolu detského ihriska. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
249/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 28.11.2022 | 50,46€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
247/2022 | 36852155 | LM No Limit s.r.o., Partizánska 119, Hrabušice | 28.11.2022 | 1903,80€ | ||||||
FA za opravu brehu potoka. Cena je s DPH. | ||||||||||
246/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.11.2022 | 549,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie stála platba. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
245/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 28.11.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
244/2022 | 37176617 | Jaroslav Olejník- Betol, Markušovská 4, SNV | 28.11.2022 | 183,60€ | ||||||
FA za dodanie betonu.Cena je uvedená s DPH | ||||||||||
243/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.11.2022 | 585,30€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
242/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 28.11.2022 | 2799,80€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
241/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 28.11.2022 | 62,35€ | ||||||
FA za internetové služby a pevnej linky. Cena je uvedena s DPH. | ||||||||||
240/2022 | 36197378 | Emka Plus s.r.o, Tepličská cesta 744/14A,SNV | 25.11.2022 | 967,14€ | ||||||
FA za dodanie tovaru na strechu KD.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
239/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 25.11.2022 | 887,33€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
238/2022 | 50528041 | Osobný údaj.sk, s.r.o., nám.osloboditeľov 3, KE | 14.11.2022 | 40,-€ | ||||||
FA za ochrana osobných údajov.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
237/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 14.11.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
236/2022 | 45966371 | Pohoda Services s.r.o, Letná 58, SNV | 30.10.2022 | 4621,40 | ||||||
FA za bleskozvod na MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
235/2022 | 45966371 | Pohoda Services s.r.o, Letná 58, SNV | 30.10.2022 | 4162,99 | ||||||
FA za tesárske a klampiarské práce na MŠ.FA je uvedená s DPH | ||||||||||
234/2022 | 51188155 | Tomáš Lukáč, Danišovce 112 | 24.10.2022 | 50,-€ | ||||||
FA za zemné a výkopové práce. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
233/2022 | 50145 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 24.10.2022 | 74,16€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte č. 150/7. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
232/2022 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o., Tepličská cesta 14, SNV | 24.10.2022 | 329,95€ | ||||||
FA za dodavku materiálu na opravu vnút. priestorov MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
231/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.10.2022 | 160,52€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
230/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.10.2022 | 1072,79€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
229/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.10.2022 | 397,78€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
228/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.10.2022 | 247,62€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
227/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.10.2022 | 218,78€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
226/2022 | 329053 | Obec Dúbrava, Dúbrava 54 | 24.10.2022 | 203,35€ | ||||||
FA za dodanie koláčov na obecnú akciu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
225/2022 | 45966371 | Pohoda Services s.r.o, Letná 58, SNV | 24.10.2022 | 804,-€ | ||||||
FA za klampiarske práce na KD. Cena je uvedená s DPH: | ||||||||||
224/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 24.10.2022 | 24,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
223/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 24.10.2022 | 45,60€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
222/2022 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 24.10.2022 | 443,52€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte č. 150/7, 150/5,154/4. Cena je uvedená s DPH | ||||||||||
221/2022 | 54219922 | Zabavné učení SK, Doležalova 15C, Bratislava | 24.10.2022 | 203,-€ | ||||||
FA za dodanie pomôcky na predprimárne vzdelávanie. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
220/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 24.10.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
219/2022 | 35960132 | DATATRADE s.r.o, Moyzesova 12, Zl.Moravce | 24.10.2022 | 76,-€ | ||||||
FA za obnovenie licencie. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
218/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 24.10.2022 | 51,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
217/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 24.10.2022 | 2485,18€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
216/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.10.2022 | 585,30€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
215/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 24.10.2022 | 839,47€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
214/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 21.10.2022 | 549,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie . Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
213/2022 | 45966371 | Pohoda Services s.r.o, Letná 58, SNV | 21.10.2022 | 240,-€ | ||||||
FA za doplnenie projekt. dokument. Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
212/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 12.10.2022 | 61,12€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
211/2022 | 51188155 | Tomáš Lukáč, Danišovce 112 | 12.10.2022 | 50,-€ | ||||||
FA za zemné a výkopové práce. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
210/2022 | 50528041 | Osobný údaj.sk, s.r.o., nám.osloboditeľov 3, KE | 12.10.2022 | 40,-€ | ||||||
FA za služby ochrana osobných údajov. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
209/2022 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o., Rudňany 141 | 12.10.2022 | 514,80€ | ||||||
FA za prečistenie kanalizácie a vývoz kalu. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
208/2022 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22 | 12.10.2022 | 50,-€ | ||||||
FA za služby BOZP. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
207/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o.. Rudňanay 433 | 12.10.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
206/2022 | 51244489 | Megatlač, s.r.o., Lúčky 388 | 12.10.2022 | 31,-€ | ||||||
FA za dodanie zástav na voľby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
205/2022 | 47471921 | IGNITE, s.r.o., Ťačevská 610/23, Bardejov | 12.10.2022 | 200,-€ | ||||||
FA za služby verejné obstarávanie. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
204/2022 | 44877102 | AV Audit s.r.o.Karpatská 16,SNV | 12.10.2022 | 840,-€ | ||||||
Fa za audit účt. závierky. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
203/2022 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves 83 | 12.10.2022 | 15130,64€ | ||||||
FA za vykonanie rekonštrukcie el. rozvodov v MŠ. Cena je uvedená s DPH | ||||||||||
202/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 30.9.2022 | 61,12€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
201/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 30.9.2022 | 24,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
200/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 30.9.2022 | 71,95€ | ||||||
FA dodávku el. energie MŠ. Cene je uvedená s DPH. | ||||||||||
199/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 30.9.2022 | 126,25€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
198/2022 | 44483767 | vse | 30.9.2022 | 162,01€ | ||||||
FA dodávku el. energie VO. Cene je uvedená s DPH. | ||||||||||
197/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 30.9.2022 | 148,16€ | ||||||
FA dodávku el. energie KD.. Cene je uvedená s DPH. | ||||||||||
196/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 30.9.2022 | 1041,91€ | ||||||
FA dodávku el. energie ČOV. Cene je uvedená s DPH. | ||||||||||
195/2022 | 35318066 | Branislav Stuhlák, Strojnícka 5/9, SNV | 30.9.2022 | 320,-€ | ||||||
FA výroba písmen na budovu MŠ: Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
194/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 30.9.2022 | 51,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
193/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 30.9.2022 | 1315,12€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
192/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 30.9.2022 | 487,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
191/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 30.9.2022 | 585,30€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
190/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 30.9.2022 | 3691,49€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
189/2022 | 37954521 | Slovenská legálna metrologia n.o., Hviezdoslavova 31, Banská bystrica | 13.9.2022 | 69,-€ | ||||||
FA za ciachovanie váhy v ŠJ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
188/2022 | 47650621 | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206, Revúca | 13.9.2022 | 142,20€ | ||||||
FA za dodanie tonerov pre Ocu a MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
187/2022 | 35908718 | RAABE Slovensko s.r.o., Heydukova 12, Bratislava | 13.9.2022 | 43,35€ | ||||||
FA za nové § pre MŠ.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
186/2022 | 50528041 | Osobný údaj.sk, s.r.o., nám.osloboditeľov 3, KE | 13.9.2022 | 40,-€ | ||||||
FA za ochrana osobných údajov.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
185/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 13.9.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
184/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 13.9.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
183/2022 | 47752289 | Animation Consulting s.r.o., Karpatská 15, Poprad Nova s.r.o., SNV | 5.9.2022 | 400,-€ | ||||||
FA prenájom nafukovacích atrakcií. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
182/2022 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., Mlynská 1323,Smižany | 5.9.2022 | 101,39€ | ||||||
FA za dezinf.prostriedky pre MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
181/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 24.8.2022 | 397,97€ | ||||||
FA za vykonané práce. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
180/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 24.8.2022 | 23,54€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
179/2022 | 44445148 | Fridrich Milan TOP FIRE, Rudník 367 | 24.8.2022 | 970,80€ | ||||||
FA za dodávku materiálu pre DHZ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
178/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.8.2022 | 585,30€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
177/2022 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 24.8.2022 | 49,20€ | ||||||
FA -kontrola plynových sporákov v byte č.154/4 a151/2. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
176/2022 | 36190381 | Interiér invest, s.r.o. | 24.8.2022 | 1012,73€ | ||||||
FA za dodávku materiálu pre MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
175/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.8.2022 | 1124,99€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
174/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.8.2022 | 51,48€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
173/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.8.2022 | 132,32€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
172/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.8.2022 | 141,84€ | ||||||
VO. Cena je uvedená s DPH.FA za dodávku el.energie | ||||||||||
171/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.8.2022 | 227,05€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
170/2022 | 44873905 | RamontBuilding s.r.o, Levočská 12,Prešov | 24.8.2022 | 540,-€ | ||||||
FA za vypraxcovanie žiadosti o poskytnutie dotácie. Cena je uvedená sDPH. | ||||||||||
169/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.8.2022 | 487,-€ | ||||||
FA za dodávku elektr.energie- stála platba. Cena je uvedená s DPH | ||||||||||
168/2022 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 24.8.2022 | 51,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
167/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 24.8.2022 | 3333,14€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
166/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 24.8.2022 | 914,27€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
165/2022 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 24.8.2022 | 61,14€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
164/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 24.8.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
163/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 24.8.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
159/2022 | 31681051 | MEVA-SK,s.r.o., Rožňava | 11.08.2022 | 102,96€ | ||||||
FA za dodávku vonkajších košov 2ks. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
162/2022 | 50528041 | Osobný údaj.sk, s.r.o., nám.osloboditeľov 3, KE | 11.08.2022 | 40,-€ | ||||||
FA zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
161/2022 | 51188155 | Tomáš Lukáč, Danišovce 112 | 25.07.2022 | 50,-€ | ||||||
FA za zemné práce. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
160/2022 | 33850691 | Zahradnictvo Muškát, Lieskovany 7 | 25.07.2022 | 3778,44€ | ||||||
FA za vykonané práce. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
158/2022 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o.,Einsteinova 24,BA | 25.07.2022 | 22,32€ | ||||||
FA za predlženie licencie. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
157/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 25.7.2022 | 23,54€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
156/2022 | 52314081 | KVS-mont s.r.o., Klčov 52 | 20.07.2022 | 1010,-€ | ||||||
FA za montáž zdravotechniky do ŠJ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
155/2022 | 51194392 | Ing. Dominik Hossa, Arnutovce č.112 | 20.07.2022 | 750,-€ | ||||||
FA za poskytnuté služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
154/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 20.07.2022 | 22,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRKO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
153/2022 | 36743852 | WebHouse, s.r.o.,Paulínska 20, Trnava | 20.07.2022 | 64,51€ | ||||||
FA za webhosting. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
152/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.07.2022 | 256,19€ | ||||||
FA za dodávku el. energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
151/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.07.2022 | 134,62€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
150/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.07.2022 | 135,67€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
149/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.07.2022 | 173,57€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
148/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.07.2022 | 1070,05€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
147/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 20.07.2022 | 279,90€ | ||||||
FA za technolog. servis na ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
146/2022 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves 83 | 20.07.2022 | 198,82€ | ||||||
FA za opravu VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
145/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 20.07.2022 | 51,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
144/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.07.2022 | 487,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
143/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.07.2022 | 585,30€ | ||||||
FA za dodávku el.energie . Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
142/2022 | 46618155 | SIDE Trans, s.r.o.,J.Wolkera 26,SNV | 20.07.2022 | 486,-€ | ||||||
FA za zneškodnenie odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
141/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 20.07.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
140/2022 | 48121347 | LIVONEC SK, s.r.o.,Markušovská cesta 4,SNV | 20.07.2022 | 372,44€ | ||||||
FA za vykonanie kontroly PHP. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
139/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 20.07.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
138/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 20.07.2022 | 2123,21€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
137/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 20.07.2022 | 895,75€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
136/2022 | 35560428 | SEZO- Spiš, združenie obcí,SNV | 30.06.2022 | 1297,32€ | ||||||
FA členský príspevok. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
135/2022 | 54435412 | Správa NP SR, Štefánikovo nám.1, SNV | 30.06.2022 | 100,-€ | ||||||
FA za vypracovanie posudku. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
134/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 30.06.2022 | 61,31€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
133/2022 | 35810734 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | 30.06.2022 | 220,84€ | ||||||
FA za servisné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
132/2022 | 45966371 | Pohoda Services s.r.o, Letná 58, SNV | 30.06.2022 | 15731,59€ | ||||||
FA rekonštrukcia MŠ.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
131/2022 | 48009962 | Tomáš Hradiský, Strojnícka 2, SNV | 30.06.2022 | 463,60€ | ||||||
FA za vytiahnutie splaškov z ČOV. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
130/2022 | 36582115 | Paciga s.r.o, Zimná 88,SNV | 30.06.2022 | 211,48€ | ||||||
FA za čistiace potreby MŠ.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
129/2022 | 36582115 | Paciga s.r.o, Zimná 88,SNV | 30.06.2022 | 144,78€ | ||||||
FA za čistiace potreby ŠJ.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
128/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 20.06.2022 | 23,54€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
127/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 20.06.2022 | 45,60€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRKO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
126/2022 | 31302998 | Pozemkové spoločenstvo Danišovce 24 | 20.06.2022 | 30,-€ | ||||||
FA za nájom pozemkov | ||||||||||
125/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 15.6.2022 | 967,37€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
124/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.6.2022 | 237,32€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
123/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.6.2022 | 135,70€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
122/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.6.2022 | 1135,25€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
121/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.6.2022 | 153,23€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
120/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.6.2022 | 430,08€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
119/2022 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22 | 15.6.2022 | 50,-€ | ||||||
FA za služby BOZP. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
118/2022 | 46618155 | SIDE Trans, s.r.o.,J.Wolkera 26,SNV | 15.6.2022 | 249,50€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kontajnera. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
117/2022 | 35763469 | Slovak Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 15.6.2022 | 51,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
116/2022 | 33577404 | Ján Kolník, súkromná autoškola, Krpeľany 54 | 15.6.2022 | 199,20,-€ | ||||||
FA školenie pre členov DHZ 2 osoby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
115/2022 | 35908718 | RAABE Slovensko s.r.o., Heydukova 12, Bratislava | 15.6.2022 | 72,05€ | ||||||
FA za dodávku vzdelávacieho programu MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
114/2022 | 45961166 | Peki trade, s.r.o., Nová 30, Harichovce | 15.6.2022 | 50,-€ | ||||||
FA za prenájom detskej skákacej . Cena je uvedená s DPH.atrakcie | ||||||||||
113/2022 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavové nám. 13, Bratislava | 15.6.2022 | 585,30€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
112/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.6.2022 | 487,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie stála platba. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
111/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 15.6.2022 | 2410,73€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
110/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 15.6.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
109/2022 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 15.6.2022 | 62,51€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
108/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 15.6.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
107/2022 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves 83 | 15.6.2022 | 640,80€ | ||||||
FA za opravu VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
106/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 15.6.2022 | 23,54€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
105/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 15.6.2022 | 23,54€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
104/2022 | 45966371 | Pohoda Services s.r.o, Letná 58, SNV | 15.6.2022 | 68227,84€ | ||||||
FA – rekonštrukcia MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
103/2022 | 33981701 | Mária Sopková, Slobody 25, SNV | 19.5.2022 | 50,-€ | ||||||
FA zmena plynofikácie MŠ. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
102/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.5.2022 | 175,30 | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
101/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.5.2022 | 573,77 | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
100/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.5.2022 | 1031,82 | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
99/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.5.2022 | 189,19 | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
98/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.5.2022 | 215,30 | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
97/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 19.5.2022 | 192,78 | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
96/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 19.5.2022 | 45,60€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRKO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
95/2022 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 19.5.2022 | 103,20 | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.154/2. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
94/2022 | 329428 | Obec Odorín, č.266, 05322 Odorín | 19.5.2022 | 300,-€ | ||||||
FA na príspevok na sv. Floriána. Cena bez DPH. | ||||||||||
93/2022 | 35763469 | Slovak Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 19.5.2022 | 50,37 | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
92/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 19.5.2022 | 1994,40 | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
91/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.5.2022 | 487,- | ||||||
FA za dodávku el.energie . Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
90/2022 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavové nám. 13, Bratislava | 19.5.2022 | 585,30 | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
89/2022 | 45966371 | Pohoda Services s.r.o, Letná 58, SNV | 19.5.2022 | 19001,05 | ||||||
FA za vykonané práce na MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
88/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 5.5.2022 | 55,64€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
87/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 5.5.2022 | 968,32€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
86/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 5.5.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
85/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 5.5.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
84/2022 | 37176617 | Jaroslav Olejník- Betol, Markušovská 4, SNV | 5.5.2022 | 45,60€ | ||||||
FA za dodávku betonu.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
83/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 28.4.2022 | 45,60€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRKO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
82/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.4.2022 | 443,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie . Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
81/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 28.4.2022 | 49,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
80/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.4.2022 | 964,39€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
79/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.4.2022 | 243,19€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
78/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.4.2022 | 215,56€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
77/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.4.2022 | 689,82€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
76/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 28.4.2022 | 2130,68€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
75/2022 | 46747770 | VKÚ Harmanec,s.r.o,Kynceľova 54 | 28.4.2022 | 149,76€ | ||||||
FA za skladané mapy. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
74/2022 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 28.4.2022 | 585,30€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
73/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.4.2022 | 216,08€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
72/2022 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22 | 28.4.2022 | 50,-€ | ||||||
FA za služby BOZP. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
71/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 28.4.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
70/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 28.4.2022 | 279,90€ | ||||||
FA za technolog. servis na ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
69/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o.. Rudňanay 433 | 28.4.2022 | 380,21€ | ||||||
FA za vodovodnú prípojku. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
68/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 28.4.2022 | 1489,49€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
67/2022 | 35763469 | Slovak Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 28.4.2022 | 60,29€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
65/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 5.4.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
64/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 5.4.2022 | 23,54€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
63/2022 | 36198358 | Tatrašindel, s.r.o., Duklianska 52, SNV | 5.4.2022 | 106,22€ | ||||||
FA za dodávku farieb na lavičky. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
62/2022 | 36371271 | Poradca s.r.o.,pri Celulózke 40, Žilina | 1.4.2022 | 33,60€ | ||||||
Fa za úplné znenia zákonov. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
61/2022 | 36174319 | NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11, Košice | 1.4.2022 | 501,-€ | ||||||
FA za dodávku cvič. pomôcok pre MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
60/2022 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 1.4.2022 | 76,44€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.150/2. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
59/2022 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 1.4.2022 | 341,76€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.150/8. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
58/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 23.3.2022 | 34,20€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRKO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
57/2022 | 36215791 | K_CORP s.r.o., Radlinského2231/20, SNV | 23.3.2022 | 699,-€ | ||||||
FA za dodávku PC do MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
56/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 23.3.2022 | 456,80€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
55/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 23.3.2022 | 205,88€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
54/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 23.3.2022 | 218,05€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
53/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 23.3.2022 | 172,37€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
52/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 23.3.2022 | 816,34€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
51/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 23.3.2022 | 948,75€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
50/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 23.3.2022 | 49,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
49/2022 | 51194392 | Ing. Dominik Hossa, Arnutovce č.112 | 23.3.2022 | 750,-€ | ||||||
FA za poskytnuté služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
48/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 7.3.2022 | 443,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
47/2022 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavové nám. 13, Bratislava | 7.3.2022 | 585,30€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
46/2022 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 7.3.2022 | 60,97€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
45/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 7.3.2022 | 1871,41€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
44/2022 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves 83 | 7.3.2022 | 275,52€ | ||||||
FA za opravu VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
43/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 7.3.2022 | 23,54€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
42/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 7.3.2022 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
41/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 7.3.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
40/2022 | 31703747 | Tehelňa Stova,spol. s.r.o., Letecká 35, SNV | 2.3.2022 | 552,59€ | ||||||
FA za dodávku palisáda sivá. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
39/2022 | 178454 | SOZA, Rastislavova 3, Bratislava | 2.3.2022 | 20,40€ | ||||||
FA za licenciu verejné požívanie hudobných dile v miestnom rozhlase. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
38/2022 | 33061424 | SVOISOFT, Zimné 188, Rudňany | 28.2.2022 | 445,-€ | ||||||
FA za nový PC do ŠJ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
37/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.2.2022 | 903,68€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
36/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.2.2022 | 582,78€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
35/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.2.2022 | 186,22€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
34/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.2.2022 | 260,72€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
33/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 28.2.2022 | 282,12€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
32/2022 | 43908977 | Komenský, s.r.o.,Park Mládeže 1, KE | 22.2.2022 | 9,-€ | ||||||
FA za služby predškolská výchova.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
31/2022 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 22.2.2022 | 71,28€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.150/8. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
30/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 22.2.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
29/2022 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 22.2.2022 | 49,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
28/2022 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 9.2.2022 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
27/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 9.2.2022 | 34,20€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRKO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
26/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 9.2.2022 | 443,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie mesačná platba.. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
25/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 9.2.2022 | 2326,80€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
24/2022 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 9.2.2022 | 585,30€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
23/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 9.2.2022 | 23,54€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
21/2022 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 3.2.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
20/2022 | 47650621 | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206,Revúca | 3.2.2022 | 71,60€ | ||||||
FA za tonery pre MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
7/2022 | 37655264 | Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ.Štúra 489,Svidník | 28.1.2022 | 240,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu šatsva. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
19/2022 | 46942483 | JL tech, s.r.o., školská 16,SNV | 28.1.2022 | 49,68€ | ||||||
FA za svetelnú hadicu na vianočné osvetlenie. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
18/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 28.1.2022 | 760,81€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
17/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2022 | 323,28€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
16/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2022 | 764,60€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
15/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2022 | 281,98€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
14/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2022 | 207,85€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
13/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2022 | 171,92€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
12/2022 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.1.2022 | 313,50€ | ||||||
FA zúčtovacia za dodávku elektr. energie. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
11/2022 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavové nám. 13, Bratislava | 20.1.2022 | 1699,08€ | ||||||
FA zúčtovacia za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
10/2022 | 47650621 | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206, Revúca | 20.1.2022 | 29,80€ | ||||||
FA za tonery pre Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
9/2022 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET, Odorín 251 | 14.1.2022 | 96,-€ | ||||||
FA za odhŕňanie snehu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
8/2022 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, Košice | 14.1.2022 | 48,-€ | ||||||
FA za aktualizáciu programu ŠJ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
6/2022 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 14.1.2022 | 49,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
5/2022 | 30258081 | RNDr.Ivan Kotora, Kežmarok | 14.1.2022 | 300,-€ | ||||||
FA za verejné obstarávanie. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
4/2022 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 14.1.2022 | 20,40€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRKO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
3/2022 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 14.1.2022 | 997,20€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
2/2022 | 50774336 | Periskop s.r.o., Park Mládeže1, košice | 14.1.2022 | 6,-€ | ||||||
FA za prístup do školského programu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
1/2022 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 14.1.2022 | 21,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
299/2021 | 47802278 | Hravá škôlka, Krompašská 510, Košice | 14.1.2022 | 241,29€ | ||||||
FA za didaktické pomôcky pre MŠ.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
298/2021 | 35763469 | Slovak Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 14.1.2022 | 55,10€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
297/2021 | 35810734 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | 14.1.2022 | 214,-€ | ||||||
FA za servisné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
296/2021 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22 | 3.1.2022 | 50,-€ | ||||||
FA za služby BOZP. Cena je uvedená bez DPH. | ||||||||||
295/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 3.1.2022 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
294/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 3.1.2022 | 734,70€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
293/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 3.1.2022 | 279,90€ | ||||||
FA za technolog. servis na ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
292/2021 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves 83 | 3.1.2022 | 2153,03€ | ||||||
FA za opravu VOv čase od 24.6. – 15.12.2021. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
291/2021 | 36194999 | Pyrodyn- spiš s.r.o., Vodný rad 1, Sp.Podhradie | 30.12.2021 | 200,-€ | ||||||
FA za ohňostroj.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
290/2021 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves 83 | 30.12.2021 | 512,94€ | ||||||
FA za montáž vianočnej výzdoby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
289/2021 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves 83 | 30.12.2021 | 226,80€ | ||||||
FA za postavenie el. stľpa pri cintoríne. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
288/2021 | 687022 | Ekotec spol.s.r.o.,Lamačská cesta 20, BA | 22.01.2021 | 193,20€ | ||||||
FA za kontrolu detského ihriska. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
287/2021 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o.,Einsteinova 24,BA | 22.12.2021 | 17,45€ | ||||||
FA licencia pre PC do ŠJ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
286/2021 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28, Smižany | 15.12.2021 | 77,64€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.154/5. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
285/2021 | 36174319 | NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11, Košice | 15.12.2021 | 700,70€ | ||||||
FA za didaktické pomôcky pre MŠ.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
284/2021 | 36174319 | NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11, Košice | 15.12.2021 | 378,80€ | ||||||
FA za posteľné prádlo do MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
283/2021 | 44873905 | RamontBuilding s.r.o, Levočská 12,Prešov | 15.12.2021 | 180,- | ||||||
FA za vypracovanie monitorovacej správy č.5. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
282/2021 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 15.12.2021 | 49,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
281/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 15.12.2021 | 21,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože.Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
280/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.12.2021 | 324,96 | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
279/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.12.2021 | 772,43 | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
278/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.12.2021 | 192,77 | ||||||
FA za dodávku el.energie Ocú. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
277/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.12.2021 | 234,38 | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
276/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 15.12.2021 | 116,65 | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. | ||||||||||
274/2021 | 17190444 | Ladislav Sakmary, SNV | 15.12.2021 | 89,90 | ||||||
FA vozík posypový | ||||||||||
274/2021 | 17190444 | Ladislav Sakmary, SNV | 15.12.2021 | 164,60 | ||||||
FA oprava kosačiek | ||||||||||
273/2021 | 31363091 | Inprost, s.r.o. | 15.12.2021 | 98,80 | ||||||
FA za obecné noviny | ||||||||||
272/2021 | 51188155 | Tomáš Lukáč, Danišovce | 15.12.2021 | 260,-€ | ||||||
výkopové a zemné práce | ||||||||||
271/2021 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 07.12.2021 | 481,50 € | ||||||
FA za dodávku plynu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
270/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 07.12.2021 | 379 € | ||||||
FA za dodávku el. energie. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
269/2021 | 31303536 | Lekáreň na Letnej, Letná 27, SNV | 07.12.2021 | 588,17 € | ||||||
FA za dodávku vitamínov. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
268/2021 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 07.12.2021 | 55,10 € | ||||||
FA za telek. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
267/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 07.12.2021 | 30,60 € | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
266/2021 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 07.12.2021 | 1287,22 € | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
265/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 07.12.2021 | 59,75 € | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
264/2021 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 07.12.2021 | 176,40 € | ||||||
FA za opravu kotla v byte č. 151/3. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
263/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o.. Rudňany 433 | 07.12.2021 | 70 € | ||||||
FA za prevádzkovanie verejn. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
262/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 07.12.2021 | 755,25 € | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
261/2021 | 47224673 | MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68,Harichovce | 07.12.2021 | 286 € | ||||||
FA za dodávku antigénových samotestov. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
260/2021 | 36743852 | WebHouse, s.r.o.,Paulínska 20, Trnava | 07.12.2021 | 8,39 € | ||||||
FA za internet. služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
259/2021 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 07.12.2021 | 168,48 € | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.150/8 Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
25/2021 | 43908977 | Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, KE | 07.12.2021 | 9 € | ||||||
FA ročný príspevok za služby pre škôlku. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
257/2021 | 47224673 | MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68,Harichovce | 07.12.2021 | 48 € | ||||||
FA za dodávku respirátorov. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
256/2021 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 07.12.2021 | 169,92 € | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.152/7 | ||||||||||
255/2021 | 46618155 | SIDE Trans, s.r.o.,J.Wolkera 26,SNV | 25.11.2021 | 289,12 € | ||||||
FA za dodanie cementu a štrku. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
254/2021 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 25.11.2021 | 64,08 € | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.152/7. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
253/2021 | 46942483 | JL tech, s.r.o., Školská 16,SNV | 25.11.2021 | 164,88 € | ||||||
FA za dodanie svetelnej hadice. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
252/2021 | 46942483 | JL tech, s.r.o., Školská 16,SNV | 25.11.2021 | 87 € | ||||||
FA za opravu vianočného osvetlenia. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
251/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 12.11.2021 | 21,46 € | ||||||
FA za prenájom rohoží Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
250/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 12.11.2021 | 638,04 € | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
249/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 12.11.2021 | 336,67 € | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
248/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 12.11.2021 | 182,03 € | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
247/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 12.11.2021 | 180,54 € | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
246/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 12.11.2021 | 132,06 € | ||||||
FA za dodávku el.energie OcÚ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
245/2021 | 44877102 | AV Audit s.r.o. Karpatská 16,SNV | 10.11.2021 | 700 € | ||||||
FA za audit IUZ a KUZ za rok 2020. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
244/2021 | 33850691 | Zahradnictvo Muškát, Lieskovany 7 | 10.11.2021 | 835,14 € | ||||||
FA za dodávku a výsadbu na cintoríne. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
243/2021 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 10.11.2021 | 1027,13 € | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
241/2021 | 35763469 | Telecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 10.11.2021 | 49,91 € | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
241/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 09.11.2021 | 379 € | ||||||
FA za dodávku el. energie. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
240/2021 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 09.11.2021 | 481,50 € | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
239/2021 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., Mlynská 1323, Smižany | 09.11.2021 | 29,20 € | ||||||
FA za jednorázové poháre do MŠ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
238/2021 | 46618155 | SIDE Trans, s.r.o.,J.Wolkera 26,SNV | 09.11.2021 | 205,34 € | ||||||
FA za dovoz a vykládku posypového materiálu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
237/2021 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 05.11.2021 | 55,10 € | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
236/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 05.11.2021 | 59,75 € | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
235/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 05.11.2021 | 70 € | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
234/2021 | 31652859 | El spol. s.r.o.,Radlinského 17A,SNV | 05.11.2021 | 725,04 € | ||||||
FA za kompletný rozbor pitnej vody z prameňa. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
233/2021 | 31652859 | El spol. s.r.o.,Radlinského 17A,SNV | 05.11.2021 | 725,04 € | ||||||
FA za kompletný rozbor pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
232/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 06.11.2021 | 20,40 € | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch.odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
231/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 05.11.2021 | 750,87 € | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
230/2021 | 35960132 | DATATRADE s.r.o, Moyzesova 12, Zl.Moravce | 05.11.2021 | 62,40 € | ||||||
FA ročný poplatok služba obce info. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
229/2021 | 33061424 | SVOISOFT, Zimná 188, Rudňany | 29.10.2021 | 69,12 € | ||||||
FA inštalácia internet. prípojky na Ocu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
228/2021 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o., Rudňany 141 | 29.10.2021 | 492,30 € | ||||||
FA za ťahanie a odvoz splaškov z ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
227/2021 | 46747770 | VKÚ Harmanec,s.r.o, Kynceľová 54 | 29.10.2021 | 224,64 € | ||||||
FA VKÚ mapy. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
226/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 18.10.2021 | 21,46 € | ||||||
FA za prenájom rohože. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
225/2021 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22 | 18.10.2021 | 50 € | ||||||
FA za služby technika PO a BOZP Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
224/2021 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 18.10.2021 | 377,28 € | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.1508/ a 153/7. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
223/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 18.10.2021 | 40,80 € | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
222/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 18.10.2021 | 108,61 € | ||||||
FA za dodávku el. energie OcÚ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
221/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 18.10.2021 | 134,29 € | ||||||
FA za dodávku el. energie KD. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
220/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 18.10.2021 | 143,12 € | ||||||
FA za dodávku el. energie VO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
219/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 18.10.2021 | 249,74 € | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
218/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 18.10.2021 | 539,50 € | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
217/2021 | 50413091 | Advokátska kancelária, Starosaská 11, SNV | 18.10.2021 | 60 € | ||||||
FA za právne služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
216/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 18.10.2021 | 279,90 € | ||||||
FA za technologický servis na ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
215/2021 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 18.10.2021 | 49,91 € | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
214/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 18.10.2021 | 1140,33 € | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
213/2021 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 18.10.2021 | 481,50 € | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
212/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 18.10.2021 | 335 € | ||||||
FA za dodávku el. energie. | ||||||||||
1311100009 | 397768 | UPJŠ, Šrobárova 2, Košice | 01.10.2021 | 326,37 € | ||||||
Fakturujeme Vám miestny poplatok za ubytovanie. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
211/2021 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 06.10.2021 | 1695,24 € | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
210/2021 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 06.10.2021 | 55,10 € | ||||||
FA za internetové a telekom. služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
209/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 06.10.2021 | 59,75 € | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
208/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 06.10.2021 | 70 € | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
207/2021 | 35810734 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | 06.10.2021 | 214 € | ||||||
FA za vzdialenú servisnú službu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
206/2021 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 06.10.2021 | 78,48 € | ||||||
FA za opravu kotla v byte č.152/8 Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
205/2021 | 35810734 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | 06.10.2021 | 214 € | ||||||
FA za vzdialenú servisnú službu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
204/2021 | 47650621 | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206,Revúca | 06.10.2021 | 145,20 € | ||||||
FA za dodávku tonerov pre MŠ ,ŠJ a OcÚ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
203/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 06.10.2021 | 21,46 € | ||||||
FA za prenájom rohože. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
202/2021 | 33850691 | Zahradnictvo Muškát, Lieskovany 7 | 06.10.2021 | 996,46 € | ||||||
FA za výsadbu a záhradnícke práce. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
201/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 06.10.2021 | -6,14 € | ||||||
Zúčtovacia FA. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
200/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 06.10.2021 | 181,92 € | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
199/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 06.10.2021 | 482,62 € | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
198/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 06.10.2021 | 58,69 € | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
197/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 06.10.2021 | 127,20 € | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
196/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 06.10.2021 | 104,71 € | ||||||
FA za dodávku el.energie OcÚ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
195/2021 | 51188155 | Tomáš Lukáč, Danišovce | 01.10.2021 | 260 € | ||||||
FA za výkopové práce. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
192/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 01.10.2021 | 335 € | ||||||
FA za dodávku el.energie. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
191/2021 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 01.10.2021 | 1427,66 € | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
190/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 20.09.2021 | 59,75 € | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
189/2021 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 20.09.2021 | 55,10 € | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
188/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 20.09.2021 | 70 € | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
187/2021 | 43248454 | Ing. Iveta Nagyová- geodetka, SNV | 20.09.2021 | 227 € | ||||||
FA za vyhotovenie geometrického plánu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
186/2021 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., Mlynská 1323,Smižany | 17.09.2021 | 111,73 € | ||||||
FA za dezinfekčné potreby do MŠ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
185/2021 | 36172944 | Herba drug, s.r.o.,Mlynská 1335,Smižany | 03.09.2021 | 153,38 € | ||||||
FA za dezinfekčné prostriedky do MŠ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
184/2021 | 31331131 | ŠEVT a.s, Cementárska 16, Banská Bystrica | 03.09.2021 | 15,40 € | ||||||
FA za tlačivá pre MŠ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
183/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 03.09.2021 | 776,88 € | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
182/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 03.09.2021 | 21,46 € | ||||||
FA za prenájom rohože. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
181/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 03.09.2021 | 21,46 € | ||||||
FA za prenájom rohože. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
180/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 19.08.2021 | 20,40 € | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch.odpadu za mesiac JÚL. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
179/2021 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o., Tepličská cesta 14, SNV | 19.08.2021 | 33,04 € | ||||||
FA za materiál na opravu vodovodu v MŠ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
178/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.08.2021 | 70,96 € | ||||||
FA za dodávku el. energie KD. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
177/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.08.2021 | 102,72 € | ||||||
FA za dodávku el. energie VO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
176/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.08.2021 | 85,81 € | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
175/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.08.2021 | 533,12 € | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
174/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.08.2021 | 110,42 € | ||||||
FA za dodávku el. energie OcÚ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
173/2021 | 44445148 | Fridrich Milan TOP FIRE, Rudník 367 | 19.08.2021 | 1482,40 € | ||||||
FA za dodávku materiálu pre DHZ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
172/2021 | 31302998 | Pozemkové spoločenstvo Danišovce 24 | 19.08.2021 | 30 € | ||||||
FA za nájom pozemku. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
171/2021 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 19.08.2021 | 49,91 € | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
170/2021 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 19.08.2021 | 481,50 € | ||||||
FA za dodávku plynu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
169/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 19.08.2021 | 376 € | ||||||
FA za dodávku el.energie. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
166/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 19.08.2021 | 783,69€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
167/2021 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 19.08.2021 | 963,13 € | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
166/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 19.08.2021 | 59,75 € | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
165/2021 | 36371271 | Poradca s.r.o.,pri Celulózke 40, Žilina | 19.08.2021 | 33,60 € | ||||||
FA za publikácie zákonov. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
164/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 19.08.2021 | 70 € | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
163/2021 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 04.08.2021 | 55,10 € | ||||||
FA za služby pevnej siete. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
162/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 04.08.2021 | 279,90 € | ||||||
FA za technologický servis na ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
161/2021 | 36582115 | Paciga s.r.o, Zimná 88,SNV | 04.08.2021 | 205,10 € | ||||||
FA za čistiace potreby pre MŠ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
160/2021 | 36582115 | Paciga s.r.o, Zimná 88,SNV | 04.08.2021 | 183,09 € | ||||||
FA za čistiace potreby pre ŠJ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
159/2021 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o.,Einsteinova 24,BA | 04.08.2021 | 22,32 € | ||||||
FA za obnovenie licencie. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
158/2021 | 36743852 | WebHouse, s.r.o.,Paulínska 20, Trnava | 04.08.2021 | 56,16 € | ||||||
FA za webhosting. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
157/2021 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o., Rudňany 141 | 04.08.2021 | 473,60 € | ||||||
FA za prepchatie kanalizácie a likvidácia odpadu z ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
156/2021 | 177474 | Dobrovoľná pož. ochrana, Kutuzovová 17, BA | 04.08.2021 | 100 € | ||||||
FA za školenie členov HJ a skúšku. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
155/2021 | 33053278 | M-plast, Markušovská cesta 30,Sp. Nová Ves | 04.08.2021 | 72,80 € | ||||||
FA za dodávku materiálu na opravu vod.potrubia v MŠ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
154/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 04.08.2021 | 68,69 € | ||||||
FA za dodávku el. energie KD. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
152/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 04.08.2021 | 518,09 € | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
152/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 04.08.2021 | 232,67 € | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
151/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 04.08.2021 | 107,26 € | ||||||
FA za dodávku el. energie OcÚ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
150/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 04.08.2021 | 99,62 € | ||||||
FA za dodávku el. energie VO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
149/2021 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 04.08.2021 | 49,91 € | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
148/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 09.07.2021 | 769,11 € | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
147/2021 | 36500968 | PVSP a.s., Hraničná 662/17, Poprad | 09.07.2021 | 672,28 € | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
146/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 09.07.2021 | 40,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch.odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
145/2021 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 09.07.2021 | 481,50€ | ||||||
FA za dodávku zemn. plynu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
144/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 09.07.2021 | 376,-€ | ||||||
FA za dodávku el. enrgie. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
143/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 09.07.2021 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
142/2021 | 35763469 | Slovak Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 09.07.2021 | 55,10€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
141/2021 | 50413761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves 83 | 02.07.2021 | 78,-€ | ||||||
FA za opravu verejného osvetlenia. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
140/2021 | 35560428 | SEZO- SpiÅ¡, združenie obcÃ,SNV | 02.07.2021 | 815,04€ | ||||||
FA podiel režijných nákladov. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
139/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o.. Rudňanay 433 | 02.07.2021 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
138/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 02.07.2021 | 115,19€ | ||||||
FA za vývoz a uloženie odpadu z kontajnera z cintorÃna. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
137/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 02.07.2021 | 21,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
136/2021 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce 22 | 22.06.2021 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika PO a BOZP. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
135/2021 | 48121347 | LIVONEC SK, s.r.o.,Markušovská cesta 4,SNV | 22.06.2021 | 259,91€ | ||||||
FA za kontrolu has.prÃstrojov a hydrantov. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
134/2021 | 31331131 | ŠEVT a.s, Cementárska 16, Banská Bystrica | 22.06.2021 | 22,90€ | ||||||
FA za tlaÄiva pre MÅ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
133/2021 | 36485608 | LUSILA s.r.o.,Slavkovská 708,Kežmarok | 22.06.2021 | 58,58€ | ||||||
FA za nákup darÄekov pre predÅ¡kolákov. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
132/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 22.06.2021 | 264,60€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
131/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 22.06.2021 | 506,32€ | ||||||
FA za dodávku el. enrgie ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
130/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 22.06.2021 | 106,40€ | ||||||
FA za dodávku el.energie. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
129/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 22.06.2021 | 109,96€ | ||||||
FA za dodávku el.enrgie Ocu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
127/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 22.06.2021 | 69,04€ | ||||||
FA za dodávku el.energie KD. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
127/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 22.06.2021 | 40,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
126/2021 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 22.06.2021 | 49,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
125/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 22.06.2021 | 763,37€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
124/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 22.06.2021 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
123/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o.. Rudňanay 433 | 22.06.2021 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
122/2021 | 36500968 | PVSP a.s., HraniÄná 662/17, Poprad | 22.06.2021 | 416,33€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
121/2021 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 22.06.2021 | 481,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
120/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 22.06.2021 | 376,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
119/2021 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 22.06.2021 | 55,10€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
118/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 22.06.2021 | 21,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
117/2021 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 04.06.2021 | 159,48€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä151/2. cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
116/2021 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o., Rudňany 141 | 20.05.2021 | 326,90€ | ||||||
FA za ťahanie splaškov z ČOV. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
115/2021 | 35810734 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | 20.05.2021 | 214,-€ | ||||||
FA za servisné služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
114/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.05.2021 | 142,63€ | ||||||
FA za dodávku elektriny Ocú. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
113/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.05.2021 | 121,88€ | ||||||
FA za dodávku elektriny VO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
112/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.05.2021 | 504,20€ | ||||||
FA za dodávku elektriny ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
111/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.05.2021 | 246,28€ | ||||||
FA za dodávku elektriny MŠ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
110/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.05.2021 | 69,12€ | ||||||
FA za dodávku elektriny KD. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
109/2021 | 47197994 | Infor. vitrÃny,Kamenná 202/40,Lutila | 20.05.2021 | 493,-€ | ||||||
FA za dodávku informaÄnej vitrÃny. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
108/2021 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 20.05.2021 | 95,40€ | ||||||
FA za dodávku tonerov. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
107/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 20.05.2021 | 786,93€ | ||||||
FA odvoz a likvidáciu kom.odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
106/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 20.05.2021 | 20,40€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
105/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 20.05.2021 | 376,-€ | ||||||
FA za dodávku elektriny. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
103/2021 | 36500968 | PVSP a.s., HraniÄná 662/17, Poprad | 20.05.2021 | 1992,74€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
104/2021 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 20.05.2021 | 481,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
102/2021 | 35763469 | Slovak Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 20.05.2021 | 49,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
101/2021 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 20.05.2021 | 55,10€ | ||||||
FA za telekom. a internet. služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
100/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 20.05.2021 | 21,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
99/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 20.05.2021 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
98/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 20.05.2021 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
97/2021 | 48021687 | EUROTRADING SK,s.r.o, Spišské Tomášovce | 10.05.2021 | 443,52€ | ||||||
FA za obÄerstvenie na Floriána. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
96/2021 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., Mlynská 1323,Smižany | 10.05.2021 | 28,90€ | ||||||
FA za dodávku kancelárskych potrieb. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
95/2021 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o., TepliÄská cesta 14, SNV | 10.05.2021 | 31,54€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na opravu omietky v knižnici. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
94/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 10.05.2021 | 154,26€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu stavebného odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
93/2021 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce 22 | 10.05.2021 | 50,-€ | ||||||
FA za FA za služby technika PO a BOZP. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
92/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 10.05.2021 | 383,98€ | ||||||
FA za montáž vodovodnej prÃpojky. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
91/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 10.05.2021 | 1118,03€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
90/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 10.05.2021 | 152,84€ | ||||||
FA za dodávku elektriny Ocú. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
89/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 10.05.2021 | 147,46€ | ||||||
FA za dodávku elektriny VO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
88/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 10.05.2021 | 236,78€ | ||||||
FA za dodávku elektriny MŠ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
87/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 10.05.2021 | 528,71€ | ||||||
FA za dodávku elektriny ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
86/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 10.05.2021 | 67,26€ | ||||||
FA za dodávku elektriny KD. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
85/2021 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 10.05.2021 | 93,96€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.152/5. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
84/2021 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 10.05.2021 | 62,04€ | ||||||
FA za opravu gamatiek v MŠ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
83/2021 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 10.05.2021 | 49,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
82/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 10.05.2021 | 376,-€ | ||||||
FA za dodávku elektriny. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
80/2021 | 33053278 | M-plast, Markušovská cesta 30,Spišská Nová Ves | 14.04.2021 | 436,-€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na opravu WC na ubc.úrade. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
79/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 14.04.2021 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
78/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 14.04.2021 | 10,20€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
77/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 12.04.2021 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
76/2021 | 36500968 | PVSP a.s., HraniÄná 662/17, Poprad | 12.04.2021 | 2517,94€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
75/2021 | 35763469 | Slovak Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 12.04.2021 | 55,21€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
74/2021 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 12.04.2021 | 156,24€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.154/1. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
73/2021 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 12.04.2021 | 1737,78€ | ||||||
FA za materiál a elektromontážne práce na ocu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
72/2021 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 12.04.2021 | 806,40€ | ||||||
FA za opravu VO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
71/2021 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 06.04.2021 | 195,84€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä. 153/9. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
70/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 06.04.2021 | 21,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
69/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 06.04.2021 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis na ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
68/2021 | 36172944 | Herba drug, s.r.o.,Mlynská 1335,Smižany | 29.03.2021 | 150,62€ | ||||||
FA za dodávku dezinfekcie pre MŠ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
67/2021 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o., TepliÄská cesta 14, SNV | 29.03.2021 | 50,96€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na rekonštrukciu WC na ob.úrade. | ||||||||||
66/2021 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET, OdorÃn 251 | 29.03.2021 | 168,-€ | ||||||
FA za odhrňanie snehu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
65/2021 | 44483767 | VSE a.s. | 29.03.2021 | 192,32€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ocu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
64/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 29.03.2021 | 478,57€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
63/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 29.03.2021 | 155,57€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
62/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 29.03.2021 | 67,26€ | ||||||
FA za dodávku el. energie KD. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
61/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 29.03.2021 | 240,82€ | ||||||
FA za dodávku elektriny MŠ. Ce je uvedená s DPH. |
||||||||||
60/2021 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o., Rudňany 141 | 11.03.2021 | 258,-€ | ||||||
FA za preÄistenie kanalizácie a vytiahnutie a likvidáciu odpadu z ÄŒOV. Cena je bez DPH. |
||||||||||
59/2021 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 10.03.2021 | 49,91€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
58/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 10.03.2021 | 366,47€ | ||||||
FA za vodovodnú prÃpojku a montáž. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
57/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 10.03.2021 | 10,20€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
56/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 10.03.2021 | 21,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
55/2021 | 35763469 | Slovak Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 10.03.2021 | 55,10€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
54/2021 | 36500968 | PVSP a.s., HraniÄná 662/17, Poprad | 10.03.2021 | 1878,89€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
53/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 10.03.2021 | 376,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie- mesaÄný poplatok. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
52/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 10.03.2021 | 10,20€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
51/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 10.03.2021 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
50/2021 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 10.03.2021 | 481,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu- mesaÄný poplatok. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
49/2021 | 33053278 | M-plast, Markušovská cesta 30,Spišská Nová Ves | 10.03.2021 | 75,48€ | ||||||
FA za materiál na opravu WC. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
48/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o.. Rudňanay 433 | 10.03.2021 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
47/2021 | 51194392 | Ing. Dominik Hossa, Arnutovce Ä.112 | 03.03.2021 | 1000,-€ | ||||||
FA za vypracovanie žiadosti o dotáciu pre MŠ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
46/2021 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 03.03.2021 | 87,84€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.151/1 Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
45/2021 | 50113275 | Ing. Juraj PaÄnár, Jána Francisciho 1731/29, LevoÄa | 03.03.2021 | 1098,-€ | ||||||
FA za dodávku vchodových dverà na ob. úrad. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
43/2021 | 36177245 | BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B,SNV | 24.02.2021 | 300,-€ | ||||||
FA za vypracovanie dokumentácie – bleskozvod MÅ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
42/2021 | 17058520 | Å tátna ochrana prÃrody SR,Tajovského 28B, BB | 24.02.2021 | 70,-€ | ||||||
FA za vypracovanie potvrdenia k projektu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
41/2021 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET, OdorÃn 251 | 24.02.2021 | 96,-€ | ||||||
FA za práce- odhŕňanie snehu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
40/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 24.02.2021 | 68,40€ | ||||||
FA za zneškodnenie nebezp. odpadu z plošného testovania. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
39/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.02.2021 | 67,46€ | ||||||
FA za dodávku el. energie KD. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
38/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.02.2021 | 79,62€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
37/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.02.2021 | 203,92€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
36/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.02.2021 | 183,94€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ocu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
35/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.02.2021 | 484,34€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
34/2021 | 53543131 | Jaroslav Sokolský, J.Janského 3322/12, SNV | 24.02.2021 | 300,-€ | ||||||
FA za vypracovanie rozpoÄtu pre rekonÅ¡trukciu kúrenia MÅ . Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
33/2021 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 24.02.2021 | 52,36€ | ||||||
FA za mobilné služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
32/2021 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 24.02.2021 | 156,60€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.151/3. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
31/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 24.02.2021 | 376,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
30/2021 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslav. nám. 13, BA | 24.02.2021 | 481,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
29/2021 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o., TepliÄská cesta 14, SNV | 24.02.2021 | 282,83€ | ||||||
FA za nákup materiálu na rekonštrukciu WC na ob.úrade. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
28/2021 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, Košice | 24.02.2021 | 48,-€ | ||||||
FA za aktualizáciu programu ŠJ. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
27/2021 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 24.02.2021 | 741,16€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
26/2021 | 35763469 | Telecom a.s.,Bajkalská28, Bratislava | 24.02.2021 | 55,10€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
25/2021 | 47224673 | MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68,Harichovce | 08.02.2021 | 153,12€ | ||||||
FA za respirátory.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
24/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 08.02.2021 | 21,46€ | ||||||
FA za prenájom rohože.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
23/2021 | 36500968 | PVSP a.s., HraniÄná 17, Poprad | 08.02.2021 | 2355,06€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
21/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 08.02.2021 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
20/2021 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava | 08.02.2021 | 25,12€ | ||||||
FA za prenájom rohože.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
19/2021 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 08.02.2021 | 140,40€ | ||||||
FA za demontáž vianoÄnej výzdoby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
18/2021 | 50528041 | osobnýudaj.sk, s.r.o. nám.osloboditeľov 3,Košice | 08.02.2021 | 480,-€ | ||||||
FA zabezpeÄenie Äinnosti zodpovednej osoby. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
17/2021 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., Mlynská 1323,Smižany | 08.02.2021 | 52,56€ | ||||||
FA za kancelárske potreby.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
16/2021 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28, Smižany | 08.02.2021 | 157,92€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.153/2 Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
15/2021 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 08.02.2021 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
14/2021 | 48021687 | EUROTRADING SK,s.r.o, Spišské Tomášovce | 08.02.2021 | 79,87€ | ||||||
FA za služby stravovania poÄas ploÅ¡ného testovania. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
13/2021 | 37954521 | Slovenská legána metrológia, Hbiezdoslavova 31, BB | 27.01.2021 | 843,24€ | ||||||
FA za overenie meradla na ÄŒOV.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
12/2021 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 27.01.2021 | 69,36€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.151/8. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
11/2021 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o.. Rudňanay 433 | 27.01.2021 | 109,11€ | ||||||
FA za opravu vodomeru.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
10/2021 | 36172944 | Herba drug, s.r.o.,Mlynská 1335,Smižany | 27.01.2021 | 35,88€ | ||||||
FA za dezinfekciu na podlahu.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
9/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 27.01.2021 | 116,83€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ocu.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
7/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 27.01.2021 | -322,57€ | ||||||
FA zúÄtovacia za rok 2020.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
6/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 27.01.2021 | 67,46€ | ||||||
FA za dodávku el. energie KD.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
5/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 27.01.2021 | 525,96€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
4/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 27.01.2021 | 227,42€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
3/2021 | 44483767 | VSE a.s., Mlynská 31, Košice | 27.01.2021 | 228,19€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
2/2021 | 37655264 | ĽubomÃr Ludvik WINDOORS, Ľ.Å túra 489,SvidnÃk | 27.01.2021 | 240,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu šatstva. Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
1/2021 | 35763469 | Slovak Telecom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 27.01.2021 | 43,99€ | ||||||
Fa za mobilné služby.
Cena je uvedená s DPH. |
||||||||||
288/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 13.01.2021 | 716,34€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu. Cena je s DPH. |
||||||||||
287/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,SNV | 13.01.2021 | 30,60€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch.odpadu. Cena je s DPH. |
||||||||||
286/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 13.01.2021 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. Cena je s DPH. |
||||||||||
285/2020 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce 22 | 13.01.2021 | 50,-€ | ||||||
FA za služby bezpeÄnostného a požiarneho technika. Cena je s DPH. |
||||||||||
284/2020 | 35810734 | DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava | 13.01.2021 | 210,-€ | ||||||
FA za servisné služby.
Cena je s DPH. |
||||||||||
283/2020 | 35763469 | SlovakTelecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 06.01.2021 | 55,10€ | ||||||
FA za internetové a telekom. služby. Cena je s DPH. |
||||||||||
282/2020 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o., TepliÄská cesta 14, SNV | 13.01.2021 | 486,66€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na rekonštrukciu WC na o. úrade. Cena je s DPH. |
||||||||||
281/2020 | 36500968 | PVSP a.s., HraniÄná 662/17, Poprad | 13.01.2021 | 1108,56€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody.
Cena je s DPH. |
||||||||||
280/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o., Rudňany 433 | 13.01.2021 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. Cena je s DPH. |
||||||||||
279/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 13.01.2021 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis na ČOV. Cena je s DPH. |
||||||||||
278/2020 | 36194999 | Pyrodyn- spiš s.r.o., Vodný rad 1, Sp.Podhradie | 13.01.2021 | 200,-€ | ||||||
FA za dodanie ohňostroja.
Cena je s DPH. |
||||||||||
277/2020 | 44873905 | RamontBuilding s.r.o, LevoÄská 12,PreÅ¡ov | 13.01.2021 | 540,-€ | ||||||
FA za vypracovanie žiadosti. | ||||||||||
276/2020 | 33053278 | M-plast, Spišská Nová Ves | 13.01.2021 | 253,88€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na rekonštrukciu WC na ob.úrade. | ||||||||||
275/2020 | 31363091 | Inprost, s.r.o. | 13.01.2021 | 93,60€ | ||||||
FA za obecné noviny | ||||||||||
274/2020 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o. | 13.01.2021 | 27,91€ | ||||||
FA za licenciu pre Å J | ||||||||||
273/2020 | 34527095 | ĽubomÃr Kicko, DaniÅ¡ovce 162 | 13.01.2021 | 410,26€ | ||||||
FA za dodávku a montáž odkvapového systému na budove ob.úradu. | ||||||||||
272/2020 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 13.01.2021 | 87,50€ | ||||||
FA za dodávku tonerov. | ||||||||||
271/2020 | 687022 | Ekotec spol.s.r.o., BA | 13.01.2021 | 193,20€ | ||||||
FA za vykonanie kontroly detského ihriska. | ||||||||||
270/2020 | 33981701 | Mária Snopková, Slobody 25, SNV | 04.01.2021 | 350,-€ | ||||||
FA za vypracovanie projektovej dokumentácie pre MŠ| ||||||||||
269/2020 | 30258081 | RNDr.Ivan Kotora, Kežmarok | 04.01.2021 | 300,-€ | ||||||
FA za poskytnutie služieb verejného obstarávania. | ||||||||||
268/2020 | 10767258 | DataGEO-Ing. Miloš kršjak | 04.01.2021 | 260,-€ | ||||||
FA za vypracovanie geom.plánu pre MŠ| ||||||||||
267/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 04.01.2021 | 106,16€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ocu | ||||||||||
266/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 04.01.2021 | 67,26€ | ||||||
FA za dodávku el. energie KD | ||||||||||
265/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 04.01.2021 | 527,90€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
264/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 04.01.2021 | 300,95€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
263/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 04.01.2021 | 180,10€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
262/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 04.01.2021 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
261/2020 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 09.12.2020 | 1066,12€ | ||||||
FA za opravu VO (10,11/2020) + vianoÄná výzdoba | ||||||||||
260/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 09.12.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu- mesaÄný poplatok | ||||||||||
259/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 09.12.2020 | 40,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
258/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 09.12.2020 | 714,34€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
257/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 09.12.2020 | 1614,44€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
256/2020 | 31683789 | NOVES okná a.s., SNV | 09.12.2020 | 249,41€ | ||||||
FA za dodávku plast. okien na obecný úrad. | ||||||||||
255/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 09.12.2020 | 457,-€ | ||||||
FA za dodávku elektriny- mesaÄný poplatok | ||||||||||
254/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 09.12.2020 | 55,10€ | ||||||
FA za internetové a telekom. služby | ||||||||||
253/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 09.12.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohože | ||||||||||
252/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 09.12.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
251/2020 | 51188155 | Tomáš LukáÄ, DaniÅ¡ovce | 09.12.2020 | 50,-€ | ||||||
FA za výkopové a zemné práce | ||||||||||
250/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 09.12.2020 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
249/2020 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 07.12.2020 | 8,39€ | ||||||
FA za webhosting | ||||||||||
248/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 07.12.2020 | 168,24€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä151/5 | ||||||||||
247/2020 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o. | 07.12.2020 | 142,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu odpadu z ČOV | ||||||||||
246/2020 | 44877102 | AV Audit s.r.o. | 07.12.2020 | 650,-€ | ||||||
FA za audit za rok 2019 | ||||||||||
245/2020 | 52724077 | TRIPSY s.r.o., SladkoviÄovo | 02.12.2020 | 70,68€ | ||||||
FA za dodávku dezinf.prostriedkov do MŠ| ||||||||||
244/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 02.12.2020 | 59,93€ | ||||||
FA telekom. a internetové služby | ||||||||||
243/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 16.11.2020 | 176,64€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.153/7 | ||||||||||
242/2020 | 48021687 | EUROTRADING SK,s.r.o | 16.11.2020 | 90,-€ | ||||||
FA za stravu pre tÃm na celoploÅ¡né testovanie. | ||||||||||
241/2020 | 48021687 | EUROTRADING SK,s.r.o | 16.11.2020 | 100,-€ | ||||||
FA za stravu pre tÃm na celoploÅ¡né testovanie. | ||||||||||
240/2020 | 48021687 | EUROTRADING SK,s.r.o | 16.11.2020 | 320,-€ | ||||||
FA za stravu pre tÃm na celoploÅ¡né testovanie. | ||||||||||
239/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 17.11.2020 | 86,88€ | ||||||
FA za opravu gamatiek na ocu a v MÅ | ||||||||||
238/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 16.11.2020 | 107,42€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ocu | ||||||||||
237/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 16.11.2020 | 575,77€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
236/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 16.11.2020 | 176,29€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
235/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 16.11.2020 | 308,76€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
234/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 16.11.2020 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
233/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 16.11.2020 | 40,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu | ||||||||||
232/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 16.11.2020 | 741,50€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
231/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 16.11.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu- mesaÄný poplatok | ||||||||||
230/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 16.11.2020 | 951,50€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
229/2020 | 44877102 | VSE a.s. | 16.11.2020 | 457,-€ | ||||||
FA mesaÄný poplatok za dodávku plynu | ||||||||||
228/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 16.11.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohože | ||||||||||
227/2020 | 36172944 | Herba drug, s.r.o.,Smižany | 16.11.2020 | 108,89€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na celoplošné testovanie. | ||||||||||
226/2020 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., SNV | 16.11.2020 | 109,-€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na celoplošné testovanie. | ||||||||||
225/2020 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 16.11.2020 | 36,-€ | ||||||
FA za technické služby. | ||||||||||
224/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 16.11.2020 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. | ||||||||||
223/2020 | 47224673 | MTM Electric Motors s.r.o., Harichovce | 16.11.2020 | 23,76€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na celoplošné testovanie. | ||||||||||
222/2020 | 47224673 | MTM Electric Motors s.r.o., Harichovce | 16.11.2020 | 252,-€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na celoplošné testovanie. | ||||||||||
221/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 16.11.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. | ||||||||||
220/2020 | 47224673 | MTM Electric Motors s.r.o., Harichovce | 16.11.2020 | 36,-€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na celoplošné testovanie. | ||||||||||
219/2020 | 36270482 | PLOBERGER-SK,s.r.o, Skalica | 16.11.2020 | 94,80€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na celoplošné testovanie. | ||||||||||
218/2020 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., SNV | 09.11.2020 | 133,78€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na celoplošné testovanie. | ||||||||||
217/2020 | 50508962 | HT-PROFAM s.r.o, Krompachy | 09.11.2020 | 3923,49€ | ||||||
FA za opravu cesty. | ||||||||||
216/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 09.11.2020 | 292,56€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.150/8 | ||||||||||
215/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 09.11.2020 | 292,56€ | ||||||
Fa za opravu kotla v byte Ä.150/7 | ||||||||||
214/2020 | 31652859 | El spol. s.r.o. | 02.11.2020 | 725,04€ | ||||||
FA za rozbor pitnej vody | ||||||||||
213/2020 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 02.11.2020 | 21,90€ | ||||||
FA za toner do Å J | ||||||||||
212/2020 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 22.10.2020 | 37910,12€ | ||||||
FA za opravu potoka po prÃvalových dažÄoch. | ||||||||||
211/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 22.10.2020 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis na ČOV. | ||||||||||
210/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 22.10.2020 | 501€ | ||||||
FA za odber el. energie ÄŒOV. | ||||||||||
209/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 22.10.2020 | 97,75€ | ||||||
FA za odber el. energie Ocú. | ||||||||||
208/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 22.10.2020 | 151,14€ | ||||||
FA za odber el. energie VO. | ||||||||||
207/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 22.10.2020 | 224,47€ | ||||||
FA za odber el. energie MÅ . | ||||||||||
206/2020 | 43248454 | Ing. Iveta Nagyová- geodetka, SNV | 22.10.2020 | 227,-€ | ||||||
FA za vyhotovenie geometrického plánu. | ||||||||||
205/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 22.10.2020 | 83,39€ | ||||||
FA za pripojku na verejný vodovod | ||||||||||
204/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 22.10.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu- mesaÄný poplatok. | ||||||||||
203/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 22.10.2020 | 1100,34€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. | ||||||||||
202/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 22.10.2020 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby. | ||||||||||
201/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 22.10.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohože. | ||||||||||
200/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 22.10.2020 | 27,42€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. | ||||||||||
199/2020 | 33053278 | M-plast, Spišská Nová Ves | 22.10.2020 | 225,50€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na opravu poruchy vod. potrubia. | ||||||||||
198/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 22.10.2020 | 337,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie- mesaÄný poplatok | ||||||||||
197/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 22.10.2020 | 30,60€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu. | ||||||||||
196/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 22.10.2020 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. | ||||||||||
195/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 22.10.2020 | 45,10€ | ||||||
FA za telefónne a internetové služby. | ||||||||||
194/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 22.10.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. kanalizácie a ČOV. | ||||||||||
193/2020 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 22.10.2020 | 210,-€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
191/2020 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 12.10.2020 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika BOZP | ||||||||||
190/2020 | 36172944 | Herba drug, s.r.o.,Smižany | 12.10.2020 | 87,12€ | ||||||
FA za dodávku dezinf.prostriedkov | ||||||||||
189/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 12.10.2020 | 163,08€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.153/5 | ||||||||||
188/2020 | 52185770 | T-servis TepliÄka, s.r.o. | 28.09.2020 | 847,-€ | ||||||
FA za dodanie asfaltu a realizáciu opravu cesty | ||||||||||
187/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 28.09.2020 | 73,56€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla Protherm | ||||||||||
186/2020 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 28.09.2020 | 441,14€ | ||||||
FA za opravu VO | ||||||||||
185/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 28.09.2020 | 101,82€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
184/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 28.09.2020 | 124,97€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
183/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 28.09.2020 | 530,04€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
182/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 28.09.2020 | 60,40€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
181/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 28.09.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohožà | ||||||||||
181/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 16.09.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohožà | ||||||||||
180/2020 | 50215337 | BARTY s. r. o. | 16.09.2020 | 200,-€ | ||||||
FA za prenájom nafukovacej atrakcie Šmolko | ||||||||||
179/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 16.09.2020 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
178/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 16.09.2020 | 105,61€ | ||||||
FA za vývoz a uloženie odpadu | ||||||||||
177/2020 | 37954521 | Slovenská legána metrológia | 16.09.2020 | 42,-€ | ||||||
FA za závažia a váhy | ||||||||||
176/2020 | 36276464 | TRIPSY s.r.o., SladkoviÄovo | 16.09.2020 | 77,76€ | ||||||
FA za dezinfekÄné prostriedky pre MÅ | ||||||||||
175/2020 | 36500968 | PVPS a. s. | 16.09.2020 | 74,80€ | ||||||
FA za pitnú vodu | ||||||||||
174/2020 | 44483767 | innogy Slovensko s.r.o. | 16.09.2020 | 337,-€ | ||||||
FA za dodávku a distribúciu elektriny | ||||||||||
173/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 16.09.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za zemný plyn | ||||||||||
172/2020 | 17296978 | Ing. FrantiÅ¡ek MlynarÄik | 16.09.2020 | 35,50€ | ||||||
FA za servisné práce na váhe školskej jedálne | ||||||||||
171/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 16.09.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
170/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 16.09.2020 | 45,65€ | ||||||
FA za internetové a telekomunikaÄné služby | ||||||||||
169/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 16.09.2020 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
168/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 16.09.2020 | 761,73€ | ||||||
FA za za zber, prepravu a zneškodnenie KO | ||||||||||
167/2020 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 16.09.2020 | 35,80€ | ||||||
FA za tonery | ||||||||||
166/2020 | 35952580 | MEDIHUM, s. r. o. | 31.08.2020 | 394,-€ | ||||||
FA za tovar | ||||||||||
165/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 31.08.2020 | 19,74€ | ||||||
FA za prenájom rohožà | ||||||||||
164/2020 | 44445148 | Fridrich Milan TOP FIRE | 31.08.2020 | 211,80€ | ||||||
FA za tovar | ||||||||||
163/2020 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 31.08.2020 | 120,-€ | ||||||
FA za tovar | ||||||||||
162/2020 | 45738769 | Energetický klaster, Prešov | 31.08.2020 | 150,-€ | ||||||
FA za vypracovanie monitorovacej správy Ä. 4 | ||||||||||
161/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 15.08.2020 | 40,22€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
160/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 15.08.2020 | 539,78€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
159/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 15.08.2020 | 105,41€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
158/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 15.08.2020 | 100,92€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
157/2020 | 33054533 | Ing. Jaroslav Vasko | 15.08.2020 | 104,83€ | ||||||
FA za tovar | ||||||||||
156/2020 | 44445148 | Fridrich Milan TOP FIRE | 15.08.2020 | 217,80€ | ||||||
FA za tovar | ||||||||||
155/2020 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o. | 15.08.2020 | 118,60€ | ||||||
FA za preÄistenie nádrže | ||||||||||
154/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 15.08.2020 | 165,12€ | ||||||
FA za opravu vzduchového potrubia | ||||||||||
153/2020 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 15.08.2020 | 51,70€ | ||||||
FA za hosting OPTIMUM | ||||||||||
152/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 15.08.2020 | 43,99€ | ||||||
FA za služby mobilnej siete | ||||||||||
151/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 15.08.2020 | 765,75€ | ||||||
FA za zber, prepravu a zneškodnenie KO | ||||||||||
150/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 15.08.2020 | 337,-€ | ||||||
FA za dodávku a distribúciu elektriny | ||||||||||
149/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 15.08.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za ZP | ||||||||||
148/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 15.08.2020 | 913,27€ | ||||||
FA za vodu | ||||||||||
147/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 15.08.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie | ||||||||||
146/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 15.08.2020 | 45,10€ | ||||||
FA za služby pevnej sieti | ||||||||||
145/2020 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 15.08.2020 | 128,50€ | ||||||
FA za opravu VO | ||||||||||
144/2020 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o. | 15.08.2020 | 163,50€ | ||||||
FA za preplachnutie rúr na ÄŒOV a preÄistenie dosadzovacej nádrže | ||||||||||
143/2020 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o. | 15.08.2020 | 116,-€ | ||||||
FA za prepchatie kanalizácie | ||||||||||
142/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 15.08.2020 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
141/2020 | 33054533 | Jaroslav Vasko | 15.08.2020 | 231,52€ | ||||||
FA za tovar | ||||||||||
140/2020 | 17190444 | Ladislav Sakmáry | 15.08.2020 | 598,90€ | ||||||
FA za tovar | ||||||||||
139/2020 | 36817767 | Majster centrum s. r. o. | 15.08.2020 | 119,98€ | ||||||
FA za zimné bundy. | ||||||||||
138/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 17.07.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohože. | ||||||||||
137/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 17.07.2020 | 517,78€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
136/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 17.07.2020 | 101,50€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ocu | ||||||||||
135/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 17.07.2020 | 43,51€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
134/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 17.07.2020 | 102,14€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
133/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 10.07.2020 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
132/2020 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 10.07.2020 | 50,-€ | ||||||
FA za II.Å¡tvrÅ¥rok za služby bezpeÄnostného technika | ||||||||||
131/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 10.07.2020 | 1197,47 | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
130/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 10.07.2020 | 337,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie mesaÄný poplatok | ||||||||||
129/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 10.07.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu mesaÄný poplatok | ||||||||||
128/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 10.07.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
127/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 10.07.2020 | 770,91€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
126/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 10.07.2020 | 45,10€ | ||||||
FA za telefónne a internetové služby | ||||||||||
125/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 10.07.2020 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
124/2020 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 10.07.2020 | 210,-€ | ||||||
FA za servisné služby mesaÄný poplatok | ||||||||||
123/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 10.07.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohože | ||||||||||
122/2020 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 10.07.2020 | 48,-€ | ||||||
FA za webinár- konsolidovaná uzávierka | ||||||||||
121/2020 | 36371271 | Poradca podnikateľa | 10.07.2020 | 35,-€ | ||||||
FA za dodávku nových zákonov | ||||||||||
120/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 10.07.2020 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV | ||||||||||
119/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 10.07.2020 | 510,92€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
118/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 10.07.2020 | 106,62€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
117/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 10.07.2020 | 97,80€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ocu | ||||||||||
116/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 10.07.2020 | 51,55€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
115/2020 | 36371271 | Poradca podnikateľa | 10.07.2020 | 33,60€ | ||||||
FA za predplatné aktualizácià zákonov | ||||||||||
114/2020 | 31302998 | Pozemkové spoloÄenstvo DaniÅ¡ovce | 10.07.2020 | 30,-€ | ||||||
FA za nájom pozemku | ||||||||||
113/2020 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 10.07.2020 | 414,07€ | ||||||
Fa za opravu VO | ||||||||||
112/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 10.07.2020 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
111/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 10.07.2020 | 979,75€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
110/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 10.07.2020 | 45,10€ | ||||||
FA za telefónne a internetové služby | ||||||||||
109/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 10.07.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie ver.kanalizácie a ÄŒOV mesaÄný poplatok | ||||||||||
108/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 10.07.2020 | 749,69€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
107/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 10.07.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za dodávku plynu mesaÄný poplatok | ||||||||||
106/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 10.07.2020 | 337,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie mesaÄný poplatok | ||||||||||
105/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 06.07.2020 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
104/2020 | 36276464 | TRIPSY s.r.o., SladkoviÄovo | 12.06.2020 | 552,44€ | ||||||
FA za dodávku dezinfekÄných prostriedkov | ||||||||||
103/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 12.06.2020 | 198,12€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä. 150/2 | ||||||||||
102/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 12.06.2020 | 279,-€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä. 153/9 | ||||||||||
101/2020 | 36191507 | NOVILA s.r.o, SNV | 12.06.2020 | 66,-€ | ||||||
FA za dodávku postreku proti burine | ||||||||||
100/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 12.06.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohože | ||||||||||
99/2020 | 31253831 | Peter Pitoňak,Stráne pod Tatrami | 20.05.2020 | 293,68€ | ||||||
FA za opravu ponorného Äerpadla na kanalizaÄnej preÄerpávaÄke. | ||||||||||
98/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 20.05.2020 | 159,67€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
97/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 20.05.2020 | 52,73€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
96/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 20.05.2020 | 99,32€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ocú | ||||||||||
95/2020 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 20.05.2020 | 176,88€ | ||||||
FA za opravu VO | ||||||||||
94/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 20.05.2020 | 499,84€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
93/2020 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o. | 20.05.2020 | 658,68€ | ||||||
FA za dodávku materiálu na opravu fitnes. | ||||||||||
92/2020 | 36582115 | Paciga s.r.o., SNV | 20.05.2020 | 130,53€ | ||||||
FA za Äistiace potreby pre Å J | ||||||||||
91/2019 | 36582115 | Paciga s.r.o., SNV | 20.05.2020 | 109,71€ | ||||||
FA za dodávku Äistiacich potrieb pre MÅ | ||||||||||
91/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 20.05.2020 | 159,67 | ||||||
FA za dodávku el.energie VO | ||||||||||
90/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 12.05.2020 | 732,95€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
89/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 12.05.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu- mesaÄný poplatok | ||||||||||
88/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 12.05.2020 | 1054,81€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
87/2020 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o. | 12.05.2020 | 173,40€ | ||||||
FA za preÄistenie preÄerpávacej kanalizaÄnej Å¡achte | ||||||||||
86/2020 | 50292510 | TOP car autoservis, SNV | 12.05.2020 | 809,40€ | ||||||
FA za opravu, kontrolu a prÃpravu vozidla na STK | ||||||||||
85/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 12.05.2020 | 337,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie- mesaÄný poplatok | ||||||||||
84/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 12.05.2020 | 86,82€ | ||||||
FA za vývoz a uloženie objemného odpadu | ||||||||||
83/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 12.05.2020 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
82/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 12.05.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
81/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 12.05.2020 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
80/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 12.05.2020 | 45,10€ | ||||||
FA za telekom a internet. služby | ||||||||||
79/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 12.05.2020 | 113,66€ | ||||||
FA za odvoz a uloženie veľkoobjemov.kontajnera | ||||||||||
78/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 12.05.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohože | ||||||||||
77/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 20.04.2020 | 105,77€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ocú | ||||||||||
76/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 20.04.2020 | 231,90€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
75/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 20.04.2020 | 114,06€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
74/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 20.04.2020 | 148,92€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.154/6 | ||||||||||
73/2020 | 31683789 | NOVES okná a.s., SNV | 20.04.2020 | 1318,57€ | ||||||
FA za dodávku okien na fitnes. | ||||||||||
72/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 20.04.2020 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
71/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 20.04.2020 | 523,40€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
70/2020 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o. | 20.04.2020 | 22,32€ | ||||||
FA za antivÃrus | ||||||||||
69/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 30.03.2020 | 280,20€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla v byte Ä. 153/1 | ||||||||||
67/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 20.04.2020 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis na ČOV | ||||||||||
68/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.04.2020 | 59,58€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu odpadu z fitneska | ||||||||||
66/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.04.2020 | 10,20€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
65/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 20.04.2020 | 579,20€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
64/2020 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 20.04.2020 | 50,-€ | ||||||
FA služby technika BOZP | ||||||||||
63/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 20.04.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
62/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 20.04.2020 | 337,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
61/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 20.04.2020 | 45,10€ | ||||||
FA za telefónne a internetové služby | ||||||||||
660/2020 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 20.04.2020 | 210,-€ | ||||||
FA za vzdialená podpora KORWIN | ||||||||||
59/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 20.04.2020 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
58/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.04.2020 | 716,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
57/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 20.04.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
56/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 30.03.2020 | 19,74€ | ||||||
FA za prenájom rohože | ||||||||||
55/2020 | 35765038 | Elektrosped a.s.Bratislava | 30.03.2020 | 18,40€ | ||||||
FA zvonÄek na ob. úrad | ||||||||||
54/2020 | 36172944 | Herba drug, s.r.o.,Smižany | 30.03.2020 | 47,88€ | ||||||
FA za dodávku dezinfekcie | ||||||||||
53/2020 | 36754749 | CBS spol, s.r.o., Kynceľova | 30.03.2020 | 247,50€ | ||||||
FA za dodávku knihy Čarovný spiš. | ||||||||||
52/2020 | 52185770 | T-servis TepliÄka, s.r.o. | 30.03.2020 | 594,-€ | ||||||
FA za dodávku rúšok pre obÄanov obce. | ||||||||||
51/2020 | 36172944 | Herba drug, s.r.o.,Smižany | 24.03.2020 | 97,20€ | ||||||
FA za dodávku dezinfekÄného roztoku na ruky | ||||||||||
50/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 24.03.2020 | 247,16€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
49/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 24.03.2020 | 497,50€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
48/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 24.03.2020 | 108,16€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ocú | ||||||||||
47/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 24.03.2020 | 234,86€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
46/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 24.03.2020 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
45/2020 | 43908977 | Komensky, s.r.o, Košice | 24.03.2020 | 9,-€ | ||||||
FA roÄný poplatok MÅ | ||||||||||
44/2020 | 36174319 | Nomiland, s.r.o., Košice | 24.03.2020 | 176,-€ | ||||||
FA za dodávku didaktických pomôcok pre MŠ| ||||||||||
43/2020 | 36174319 | Nomiland, s.r.o., Košice | 24.03.2020 | 498,30€ | ||||||
FA za dodávku didaktických pomôcok pre MŠ| ||||||||||
42/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 24.03.2020 | 45,11€ | ||||||
FA za internetové a telefónne služby | ||||||||||
41/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 24.03.2020 | 494,45€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
40/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 24.03.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
39/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 24.03.2020 | 337,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
38/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 24.03.2020 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
36/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 24.03.2020 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
35/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 24.03.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
34/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 24.04.2020 | 653,69€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
33/2020 | 329428 | Obec OdorÃn | 16.03.2020 | 96,84€ | ||||||
FA za dodávku obedov pre deti a zamestnancov v MÅ poÄas PN. | ||||||||||
32/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 16.03.2020 | 142,08€ | ||||||
FA za opravu plynovej gamatky v knižnici. | ||||||||||
3182020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 16.03.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohože. | ||||||||||
30/2020 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 16.03.2020 | 14,90€ | ||||||
FA za dodanie toneru na voľby | ||||||||||
29/2020 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 16.03.2020 | 14,90€ | ||||||
FA za toner | ||||||||||
28/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 24.02.2020 | 292,24€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
27/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 24.02.2020 | 110,71€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
26/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 24.02.2020 | 259,87€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
25/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 24.02.2020 | 531,41€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
24/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 24.02.2020 | 48,95€ | ||||||
FA za poplatky telekomunikaÄnej služby | ||||||||||
23/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 24.02.2020 | 30,-€ | ||||||
FA za poskytnutie služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reÅ¡tauraÄných odpadov | ||||||||||
22/2020 | 37655264 | ĽubomÃr Ludvik WINDOORS, SvidnÃk | 24.02.2020 | 240,-€ | ||||||
FA za spoluprácu pri zbere a nakladanàs použitým textilom | ||||||||||
21/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 24.02.2020 | 72,72€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla | ||||||||||
20/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 24.02.2020 | 337,-€ | ||||||
FA za dodávku a distribúciu elektriny | ||||||||||
19/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 24.02.2020 | 491,50€ | ||||||
FA za ZP | ||||||||||
18/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 24.02.2020 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
17/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 24.02.2020 | 626,77€ | ||||||
FA za zber, prepravu a zneškodnenie KO | ||||||||||
16/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 24.02.2020 | 307,89€ | ||||||
FA za vykonané práce | ||||||||||
15/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 24.02.2020 | 674,77€ | ||||||
FA za vodné stoÄné | ||||||||||
14/2020 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 24.02.2020 | 86,40€ | ||||||
FA za tlaÄiareň | ||||||||||
13/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 24.02.2020 | 45,59€ | ||||||
FA za služby pevnej siete | ||||||||||
12/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 24.02.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie | ||||||||||
11/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 24.02.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohožà | ||||||||||
10/2020 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 24.02.2020 | 108,-€ | ||||||
FA za demontáž VianoÄnej výzdoby | ||||||||||
9/2020 | 36852155 | LM No Limit s.r.o. | 27.01.2020 | 938,52€ | ||||||
FA za výkopové práce | ||||||||||
8/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 27.01.2020 | 75,24€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla | ||||||||||
7/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 27.01.2020 | 347,70€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
6/2020 | 51188155 | Tomáš LukáÄ, DaniÅ¡ovce | 27.01.2020 | 50,-€ | ||||||
FA za výkopové a zemné práce | ||||||||||
5/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 27.01.2020 | 1 338,86€ | ||||||
FA za ZP | ||||||||||
4/2020 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 27.01.2020 | 54€ | ||||||
FA za obedy | ||||||||||
3/2020 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o. | 27.01.2020 | 105,60€ | ||||||
FA za preplachnutie kanalizácie | ||||||||||
2/2020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 27.01.2020 | 132,72€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla | ||||||||||
1/2020 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o. | 27.01.2020 | 39,24€ | ||||||
FA za aktualizáciu + servis programu | ||||||||||
309/2019 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a. s. | 27.01.2020 | 43,07€ | ||||||
FA za zriadenie a vedenie úÄtu majiteľa cenných papierov | ||||||||||
308/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.01.2020 | 234,11€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
307/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.01.2020 | 280,14€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
306/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.01.2020 | 488,05€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
305/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.01.2020 | 92,16€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
304/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 27.01.2020 | 43,99€ | ||||||
FA za služby mobilnej siete | ||||||||||
303/2019 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 27.01.2020 | 19,74€ | ||||||
FA za prenájom rohožà | ||||||||||
302/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 27.01.2020 | 671,61€ | ||||||
FA za zber, prepravu a zneškodnenie KO | ||||||||||
301/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 27.01.2020 | 30,-€ | ||||||
FA za poskytnutie služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reÅ¡tauraÄných odpadov | ||||||||||
300/2019 | 35560428 | SEZO Spiš, združenie obcà | 27.01.2020 | 211,87€ | ||||||
FA za spoluúÄasÅ¥ za dodané kompostéry | ||||||||||
299/2019 | 36194999 | Pyrodyn- spiš s.r.o. | 27.01.2020 | 200,-€ | ||||||
FA za ohňostroj | ||||||||||
298/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 27.01.2020 | 59,75€ | ||||||
FA za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie | ||||||||||
297/2019 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 27.01.2020 | 210,-€ | ||||||
FA za KORWIN – podporu | ||||||||||
296/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 27.01.2020 | 45,10€ | ||||||
FA za služby pevnej siete | ||||||||||
295/2019 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 27.01.2020 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpeÄnostného technika | ||||||||||
294/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 27.01.2020 | 416,33€ | ||||||
FA za vodné a stoÄné | ||||||||||
293/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 27.01.2020 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
292/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 10.01.2020 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis | ||||||||||
291/2019 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 10.01.2020 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohožà | ||||||||||
290/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 10.01.2020 | 248,12€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
289/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 10.01.2020 | 228,04€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
288/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 10.01.2020 | 455,51€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
287/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 10.01.2020 | 96,29€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
286/2019 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 10.01.2020 | 1 757,65€ | ||||||
FA za dodanie a montáž kamerového systému | ||||||||||
285/2019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 20.12.2019 | 147,84€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla v byte Ä.152/5 | ||||||||||
284/2019 | 44260903 | CXDX Slovakia, Švabovce | 20.12.2019 | 231,12€ | ||||||
FA za preÄistenie kanalizácie | ||||||||||
283/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.12.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
282/2019 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 20.12.2019 | 1133,89€ | ||||||
FA za vianoÄnú výzdobu a opravu svetiel VO | ||||||||||
281/2019 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 20.12.2019 | 72,-€ | ||||||
FA za dodávku obedov | ||||||||||
280/2019 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 20.12.2019 | 93,50€ | ||||||
FA za dodávku tonerov | ||||||||||
279/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 20.12.2019 | 1014,65€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
278/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 20.12.2019 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
277/2019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 20.12.2019 | 165,37€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla v byte Ä.152/2 | ||||||||||
276/2019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 20.12.2019 | 69,60€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla v prevádzkovej budove | ||||||||||
275/2019 | 47117711 | Marek ŽifÄák, OdorÃn | 20.12.2019 | 650,-€ | ||||||
FA výrobu a montáž kancel. nábytku | ||||||||||
274/2019 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 20.12.2019 | 19,74€ | ||||||
FA za prenájom rohože. | ||||||||||
273/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 20.12.2019 | 45,10€ | ||||||
FA za telef. a internetové služby | ||||||||||
272/2019 | 46618155 | SIDE Trans,s.r.o.,SNV | 20.12.2019 | 208,50€ | ||||||
FA za dodávku zimného posypu | ||||||||||
272/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 20.12.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
270/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 20.12.2019 | 465,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
269/2019 | 687022 | Ekotec spol.s.r.o. | 20.12.2019 | 193,20€ | ||||||
FA za revÃziu detského ihriska | ||||||||||
268/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.12.2019 | 670,65€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
267/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 20.12.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
265/2019 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o. | 20.12.2019 | 27,91€ | ||||||
FA licencia | ||||||||||
264/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 20.12.2019 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
263/2019 | 31363091 | Inprost, s.r.o. | 20.12.2019 | 93,60€ | ||||||
FA za Obecné noviny na rok 2020 | ||||||||||
262/2019 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 06.12.2019 | 8,39€ | ||||||
FA za predĺženie registrácie domény | ||||||||||
261/2019 | 36211079 | Eurobus a.s.,KE | 06.12.2019 | 50,-€ | ||||||
FA za prepravu detà MŠ| ||||||||||
260/2019 | 35908718 | RAABE Slovensko | 06.12.2019 | 71,45€ | ||||||
FA za knihu – Evaluácia v MÅ | ||||||||||
259/2019 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 06.12.2019 | 330,-€ | ||||||
FA za Å¥ahanie a vývoz splaÅ¡kov z ÄŒOV – havarijný stav | ||||||||||
258/2019 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 06.12.2019 | 600,44€ | ||||||
FA za výmenu skrine pre elektromerový rozvádzaÄ – viacúÄelové ihrisko | ||||||||||
257/2019 | 36187232 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 06.12.2019 | 5400,82 | ||||||
FA za opravu vyústenia ČOV- havarijný stav | ||||||||||
256/2019 | 31730671 | LIVONEC SK, s.r.o., SNV | 27.11.2019 | 196,49€ | ||||||
FA za vykonie revÃzie hydrantov. | ||||||||||
255/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 27.11.2019 | 549,60€ | ||||||
FA za vyhodnotenie prevádzky a poskytnuté hydrologické údaje- ČOV | ||||||||||
254/2019 | 44877102 | AV Audit s.r.o. | 27.11.2019 | 650,-€ | ||||||
FA za vykonanie auditu ÚZ za rok 2018 | ||||||||||
253/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.11.2019 | 476,89€ | ||||||
FA za dodávku el. energie – ÄŒOV | ||||||||||
252/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.11.2019 | 212,16€ | ||||||
FA za dodávku el. energie – VO | ||||||||||
251/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.11.2019 | 86,95€ | ||||||
FA za dodávku el. energie – Ocu. | ||||||||||
250/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.11.2019 | 281,16€ | ||||||
FA za dodávku el. energie – MÅ | ||||||||||
249/2019 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 27.11.2019 | 82,80€ | ||||||
FA za obedy | ||||||||||
248/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 27.11.2019 | 1012,42€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
247/2019 | 46960333 | ArtEdu spol. s r. o. | 28.10.2019 | 17,00€ | ||||||
FA za úÄastnÃcky poplatok | ||||||||||
246/2019 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 11.11.2019 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohožà | ||||||||||
245/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 11.11.2019 | 43,99€ | ||||||
FA za služby mobilnej siete | ||||||||||
244/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 08.11.2019 | 1148,45€ | ||||||
FA za vodné a stoÄné | ||||||||||
243/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 08.11.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za poskytovanie služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reÅ¡tauraÄných odpadov | ||||||||||
242/2019 | 10767258 | DataGEO-Ing. Miloš kršjak | 07.11.2019 | 259,99€ | ||||||
FA za vypracovanie geom. plánu | ||||||||||
241/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 07.11.2019 | 465,-€ | ||||||
FA za zemný plyn | ||||||||||
240/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 07.11.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku a distribúciu elektriny | ||||||||||
239/2019 | 34575162 | Mária Dobranská, SNV | 11.11.2019 | 569€ | ||||||
FA za dodaný tovar Äi služby | ||||||||||
238/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 07.11.2019 | 47,32€ | ||||||
FA za služby pevnej siete | ||||||||||
237/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 11.11.2019 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
236/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 11.11.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie | ||||||||||
235/2019 | 35960132 | Datatrade s.r.o. | 11.11.2019 | 46,56€ | ||||||
FA za predĺženie profi prÃstupu | ||||||||||
232/2019 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 11.11.2019 | 83,64€ | ||||||
FA za opravu VO | ||||||||||
234/2019 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 11.11.2019 | 14,90€ | ||||||
FA za tovar | ||||||||||
233/2019 | 51883902 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 11.11.2019 | 360€ | ||||||
FA za vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu | ||||||||||
231/2019 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 11.11.2019 | 3667,42€ | ||||||
FA za ViacúÄelové ihrisko, Zádržné 10% | ||||||||||
230/2019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 21.10.2019 | 197,04€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla | ||||||||||
229/2019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 21.10.2019 | 144,72€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla | ||||||||||
228/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 21.10.2019 | 224,92€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
227/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 21.10.2019 | 83,48€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
226/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 21.10.2019 | 188,26€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
225/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 21.10.2019 | 455,32€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
224/2019 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 21.10.2019 | 11 234,95€ | ||||||
FA za práce "viacúÄelové ihrisko" | ||||||||||
223/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 14.10.2019 | 43,99€ | ||||||
FA za služby mobilnej siete. | ||||||||||
222/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 14.10.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku a distribúciu elektriny. | ||||||||||
221/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 14.10.2019 | 1 177,52€ | ||||||
FA za vodu. | ||||||||||
220/2019 | 10767258 | DataGEO-Ing. Miloš kršjak | 14.10.2019 | 180,-€ | ||||||
FA za vypracovanie geom. plánu. | ||||||||||
219/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 14.10.2019 | 465,-€ | ||||||
FA za Zemný plyn. | ||||||||||
218/2019 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 14.10.2019 | 34,80€ | ||||||
FA za tovar. | ||||||||||
217/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 14.10.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za poskytnutie služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reÅ¡tauraÄných odpadov. | ||||||||||
216/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 14.10.2019 | 47,60€ | ||||||
FA za služby pevnej siete a internet. | ||||||||||
215/2019 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 14.10.2019 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpeÄnostného technika. | ||||||||||
214/2019 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 14.10.2019 | 75,60€ | ||||||
FA za obedy. | ||||||||||
213/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 14.10.2019 | 671,57€ | ||||||
FA za zber, prepravu a zneškodňovanà KO. | ||||||||||
212/2019 | 35560428 | SEZO Spiš, združenie obcà | 14.10.2019 | 334,20€ | ||||||
FA za prÃspevok na realizáciu triedeného zberu. | ||||||||||
211/2019 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 14.10.2019 | 210,-€ | ||||||
FA na základe Dodatku Ä. 1/2019. | ||||||||||
210/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 14.10.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie. | ||||||||||
209/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 14.10.2019 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. | ||||||||||
208/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 14.10.2019 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV Danišovce. | ||||||||||
207/2019 | 35570458 | Papierový mix, Smižany | 30.09.2019 | 72,36€ | ||||||
FA za pracovný materiál pre MŠ| ||||||||||
206/2019 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 30.09.2019 | 3 056,93€ | ||||||
FA za akciu ViacúÄelové ihrisko – elektroinÅ¡talácie | ||||||||||
205/2019 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 20.09.2019 | 4 964,84€ | ||||||
FA za akciu ViacúÄelové ihrisko | ||||||||||
204/2019 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 20.09.2019 | 27058,46 € | ||||||
FA za akciu ViacúÄelové ihrisko | ||||||||||
203/2019 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 25.09.2019 | 80,40€ | ||||||
FA za opravu VO | ||||||||||
202/2019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 25.09.2019 | 281,04€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla Protherm 12 KTZ | ||||||||||
201/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 23.09.2019 | 469,03€ | ||||||
FA za elektrinu ÄŒOV | ||||||||||
200/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 23.09.2019 | 51,46€ | ||||||
FA za elektrinu MÅ | ||||||||||
199/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 23.09.2019 | 82,14€ | ||||||
FA za elektrinu Ocú | ||||||||||
198/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 23.09.2019 | 166,51€ | ||||||
FA za elektrinu VO | ||||||||||
197/2019 | 689556 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 23.09.2019 | 20,33€ | ||||||
FA za prenájom rohožà | ||||||||||
196/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 23.09.2019 | 43,99€ | ||||||
FA za služby mobilnej siete | ||||||||||
195/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 23.09.2019 | 45,10€ | ||||||
FA za služby pevnej siete a internet | ||||||||||
194/2019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 23.09.2019 | 246,48€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla Protherm 24 KTZ | ||||||||||
193/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 23.09.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie | ||||||||||
192/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 23.09.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku a distribúciu elektriny | ||||||||||
191/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 23.09.2019 | 465,-€ | ||||||
FA za odber zemného plynu | ||||||||||
190/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 23.09.2019 | 706,90€ | ||||||
FA za zber, prepravu a zneškodňovanie KO | ||||||||||
189/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 23.09.2019 | 2291,06€ | ||||||
FA za odber vody | ||||||||||
188/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 23.09.2019 | 33,60€ | ||||||
FA za vypracovanie odborného stanoviska | ||||||||||
187/2019 | 204188 | PD OdorÃn | 11.09.2019 | 75,60€ | ||||||
FA za obedy | ||||||||||
186/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 11.09.2019 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
185/2019 | 36177245 | PoraÄ Park | 11.09.2019 | 252,-€ | ||||||
FA – rekondiÄný pobyt Älenov DHZ | ||||||||||
184/2019 | 34575057 | ADAM- MiloÅ¡ JaneÄko, SNV | 11.09.2019 | 199,01€ | ||||||
FA za dodanie tovaru – podlaha do Å J | ||||||||||
183/2019 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 11.09.2019 | 139,10€ | ||||||
FA za dodanie tlaÄiarne pre MÅ | ||||||||||
182/2019 | 44448376 | VSE a.s. | 11.09.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
181/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 27.08.2019 | 36,40€ | ||||||
FA za vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubÃ. | ||||||||||
180/2019 | 52123707 | MUCHA Reklama s.r.o., Košice | 27.08.2019 | 65,-€ | ||||||
FA za vyhotovenie tabule s nápisom "HasiÄská zbrojnica". | ||||||||||
179/2019 | 36754749 | CBS spol, s.r.o., Kynceľova | 27.08.2019 | 330,-€ | ||||||
FA zálohová – kniha ÄŒarovný SpiÅ¡ | ||||||||||
178/2019 | 44445148 | Milan Fridrich TOP FIRE, RudnÃk | 27.08.2019 | 252,-€ | ||||||
FA za polokoÅ¡ele pre Älenov DHZ. | ||||||||||
177/2019 | 10756744 | Dušan Slaninka,Harichovce | 27.08.2019 | 1209,50€ | ||||||
FA za revÃziu plynových zariadenà v bytovke Ä.150 | ||||||||||
176/2019 | 45738769 | Energetický klaster, Prešov | 27.08.2019 | 150,-€ | ||||||
FA za vypracovanie monitorovacej správy"Protipovodňová ochrana" | ||||||||||
175/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.08.2019 | 42,31€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
174/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.08.2019 | 83,33€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Obú | ||||||||||
173/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.08.2019 | 156,17€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
172/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.08.2019 | 471,42€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
171/2019 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 27.08.2019 | 4,79€ | ||||||
FA za prenájom rohože | ||||||||||
170/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 27.08.2019 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
169/2019 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 27.08.2019 | 51,70€ | ||||||
FA za hosting webu | ||||||||||
168/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 27.08.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
167/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 07.08.2019 | 45,10€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
166/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 07.08.2019 | 465,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. | ||||||||||
165/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 07.08.2019 | 2157,28€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
164/2019 | 204188 | PD OdorÃn | 07.08.2019 | 79,20€ | ||||||
FA za dodávku obedov pre zamestnanca | ||||||||||
163/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 07.08.2019 | 697,22€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. | ||||||||||
162/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 07.08.2019 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu a ČOV | ||||||||||
161/2019 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 07.08.2019 | 33009,49€ | ||||||
FA za vykonané práce v mesiaci júl na ihrisku "ViacúÄelové ihrisko." | ||||||||||
160/2019 | 33982155 | LUX art, SNV | 14.08.2019 | 102,-€ | ||||||
FA za zhotovenie informaÄnej tabule "ViacúÄelové ihrisko." | ||||||||||
159/2019 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 07.08.2019 | -867,52€ | ||||||
DOBROPIS. | ||||||||||
158/2019 | 36191621 | SABAR s.r.o | 07.08.2019 | 114,-€ | ||||||
FA za opravu záveskov na oknách v byte Ä.154/8 | ||||||||||
157/2019 | 31652859 | El spol. s.r.o. | 07.08.2019 | 719,04€ | ||||||
FA za vykonanie rozboru pitnej vody. | ||||||||||
156/2019 | 51188155 | Tomáš LukáÄ, DaniÅ¡ovce | 31.07.2019 | 60,-€ | ||||||
FA za výkopové a zemné práce. | ||||||||||
155/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 31.07.2019 | 147,62€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
154/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 31.07.2019 | 80,52€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ob.úrad | ||||||||||
153/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 31.07.2019 | 449,83€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
152/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 31.07.2019 | 190,37€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
151/2019 | 37954521 | Slovenská legána metrológia | 31.07.2019 | 165,60€ | ||||||
FA za dodanie teplomerov do Å J. | ||||||||||
150/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 31.07.2019 | 107,56€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu odpadu veľkoobjemovým kontajnerom. | ||||||||||
149/2019 | 33985553 | Ján BendÃk BENESPORT | 31.07.2019 | 1266,66€ | ||||||
FA za odev pre Älenov DHZ. | ||||||||||
148/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 31.07.2019 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV. | ||||||||||
147/2019 | 36582298 | ACS spol.s.r.o., SNV | 31.07.2019 | 69,70€ | ||||||
FA za prepožiÄanie kompresora. | ||||||||||
146/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 31.07.2019 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby. | ||||||||||
1318900011 | 397768 | UPJŠ, Košice | 27.06.2019 | 59,40€ | ||||||
FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
1319900008 | 397768 | UPJŠ, Košice | 24.06.2019 | 7,26€ | ||||||
FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
145/2019 | 37478362 | STAVPROFI, Dlhé stráže | 11.07.2019 | 1362,82€ | ||||||
FA za opravu vchodu a schodov v bytovke Ä.153 | ||||||||||
144/2019 | 31302998 | Pozemkové spoloÄenstvo DaniÅ¡ovce | 11.07.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za prenájom pozemkov | ||||||||||
143/2019 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 11.07.2019 | 14852,23€ | ||||||
FA za vykonané výkopové práce na ihrisku | ||||||||||
142/2019 | 36658677 | Stavcentrum SPIŠa.s., SNV | 11.07.2019 | 197,95€ | ||||||
FA za dodávku obrubnÃkov ku pomnÃku sv. Márie Magdalény | ||||||||||
141/2019 | 36582115 | Paciga s.r.o., SNV | 11.07.2019 | 156,60€ | ||||||
FA za dodávku Äistiacich potrieb pre Å J poÄas Å¡kolského roka | ||||||||||
140/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 11.07.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
139/2019 | 36582115 | Paciga s.r.o., SNV | 11.07.2019 | 153,10€ | ||||||
FA za dodávku Äistiacich potrieb pre MÅ poÄas Å¡kolského roka | ||||||||||
138/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 11.07.2019 | 45,10€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby | ||||||||||
137/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 11.07.2019 | 1456,74€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
136/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 11.07.2019 | 703,02€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
135/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 11.07.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
134/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 11.07.2019 | 465,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu – stála platba | ||||||||||
133/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 11.07.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie- stála platba | ||||||||||
132/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 11.07.2019 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
131/2019 | 47490870 | Spišbus plus, s.r.o., SNV | 11.07.2019 | 500,-€ | ||||||
FA za prepravu osôb DHZ | ||||||||||
130/2019 | 50774336 | Periskop- Komensky, s.r.o, Košice | 11.07.2019 | 6,-€ | ||||||
FA predplatné za forum pre MŠ| ||||||||||
129/2019 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 11.07.2019 | 210,-€ | ||||||
FA za vzdialenú podporu k PC | ||||||||||
127/2019 | 35975946 | DISIG a.s., Bratislava | 11.07.2019 | 32,40€ | ||||||
FA roÄný poplatok pre peÄaÅ¥ v HSM | ||||||||||
126/2019 | 36599361 | VSD, a.s. Košice | 11.07.2019 | 86,90€ | ||||||
FA za vytýÄenie pozemku pre multifunkÄné ihrisko | ||||||||||
125/2019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 11.07.2019 | 283,68€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.150/8 | ||||||||||
124/2019 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 11.07.2019 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika BOZP a PO | ||||||||||
123/2019 | 31423388 | ELSO SERVIS, s.r.o., TrenÄÃn | 25.06.2019 | 101,09€ | ||||||
FA za dodávku teplomerov pre ŠJ | ||||||||||
122/2019 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 25.06.2019 | 70,20€ | ||||||
FA dodanie a inštaláciu záložného zdroja k PC. | ||||||||||
121/2019 | 51194392 | Ing. Dominik Hossa,Arnutovce | 25.06.2019 | 800,-€ | ||||||
FA za externý manažment projektu MultifunkÄné ihrisko. | ||||||||||
120/2019 | 47490870 | Spišbus plus, s.r.o., SNV | 25.06.2019 | 389,88€ | ||||||
FA za prevoz osôb- DHZ | ||||||||||
119/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 25.06.2019 | 2882,23€ | ||||||
FA za dodávku el. energie -ČOV | ||||||||||
118/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 25.06.2019 | 164,83€ | ||||||
FA za dodávku el. energie- VO | ||||||||||
117/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 25.06.2019 | 242,41€ | ||||||
FA za dodávku el. energie – MÅ | ||||||||||
116/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 25.06.2019 | 85,19€ | ||||||
FA za dodávku el. energie – ob.úrad | ||||||||||
115/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 25.06.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
114/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 25.06.2019 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
113/2019 | 37954521 | Slovenská legána metrológia | 25.06.2019 | 10,80€ | ||||||
FA – posúdenie stavu metrologického zabezpeÄenia – audit Å J | ||||||||||
112/2019 | 36174319 | Nomiland, s.r.o., Košice | 25.06.2019 | 54,90€ | ||||||
FA za didaktické pomôcky pre MŠ| ||||||||||
111/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 25.06.2019 | 1553,98€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. | ||||||||||
110/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 25.06.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
109/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 25.06.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
108/2019 | 36174319 | Nomiland, s.r.o., Košice | 25.06.2019 | 145,50€ | ||||||
FA didaktické pomôcky pre MŠ| ||||||||||
107/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 25.06.2019 | 992,19€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
106/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 25.06.2019 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. | ||||||||||
105/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 25.06.2019 | 465,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
104/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 25.06.2019 | 45,10€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby | ||||||||||
103/2019 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 28.05.2019 | 39,80€ | ||||||
FA za dodávku cartrigu do tlaÄiarne Å J | ||||||||||
102/2019 | 46063385 | Ballux, spol.s.r.o. | 28.05.2019 | 20,-€ | ||||||
FA úÄastnÃcky poplatok na Å¡kolenie Å J | ||||||||||
101/2019 | 33054533 | Ing. Jaroslav Vasko, Harichovce | 28.05.2019 | 9,30€ | ||||||
FA za dodávku hadice pre DHZ | ||||||||||
100/2019 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 28.05.2019 | 24,-€ | ||||||
FA za obnovu certifikátov | ||||||||||
99/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 28.05.2019 | 236,09€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
98/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 28.05.2019 | 456,05€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
97/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 28.05.2019 | 88,10€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Obú | ||||||||||
96/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 28.05.2019 | 178,50€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
95/2019 | 44413467 | B2Bpartner s.r.o., Bratislava | 28.05.2019 | 132,-€ | ||||||
FA za dodávku lÃstkovnice A5 | ||||||||||
94/2019 | 31681051 | MEVA-SK, s.r.o.,Rožňava | 28.05.2019 | 367,20€ | ||||||
FA za dovoz a dodávku parkových košov | ||||||||||
94/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 28.05.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
93/2019 | 51076403 | Asociácia škôl SR | 14.05.2019 | 120,-€ | ||||||
Členský poplatok 2018/2019 | ||||||||||
92/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 14.05.2019 | 465,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
91/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 14.05.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
90/2019 | 329215 | Obec JamnÃk | 14.05.2019 | 300,-€ | ||||||
FA – prÃspevok obce na oslavy sviatku sv. Floriána | ||||||||||
89/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 14.05.2019 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
88/2019 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 14.05.2019 | 34,80€ | ||||||
FA za dodanie toneru a cartriga. | ||||||||||
87/2019 | 37655264 | ĽubomÃr Ludvik WINDOORS, SvidnÃk | 14.05.2019 | 160,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu šatstva. | ||||||||||
86/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 14.05.2019 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV | ||||||||||
85/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 14.05.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
84/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 14.05.2019 | 1595,52€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
83/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 14.05.2019 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
82/2019 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 14.05.2019 | 38,80€ | ||||||
FA za dodanie tornerov | ||||||||||
81/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 14.05.2019 | 55,85€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby. | ||||||||||
80/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 14.05.2019 | 63,84€ | ||||||
FA kontrola sondy a odstránenie poruchy- na ČOV | ||||||||||
79/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 07.05.2019 | 702,06€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
78/2019 | 33850691 | Ján ŽivÄák- ZáhradnÃctvo MuÅ¡kát | 07.05.2019 | 634,-€ | ||||||
FA za výsadbu a vykonané záhradnÃcke práce na miestnom cintorÃne | ||||||||||
77/2019 | 33850691 | Ján ŽivÄák- ZáhradnÃctvo MuÅ¡kát | 07.05.2019 | 735,12€ | ||||||
FA za dodanie sadenÃc a zahrad. materiálu na obecný cintorÃn | ||||||||||
76/2019 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 07.05.2019 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
75/2019 | 40329402 | Radovan BachorÃk, Å tôla | 25.04.2019 | 855,-€ | ||||||
FA za opravu zásahovej striekaÄky motorovej | ||||||||||
74/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 25.04.2019 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
73/2019 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 25.04.2019 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika PO a BOZP | ||||||||||
72/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 25.04.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
71/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 25.04.2019 | 486,42€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
70/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 25.04.2019 | 201,26€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
69/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 25.04.2019 | 116,03€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ob.úrad | ||||||||||
68/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 25.04.2019 | 267,52€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
67/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 25.04.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
66/2019 | 204188 | PD OdorÃn | 25.04.2019 | 90,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu splaškov z ČOV | ||||||||||
65/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 25.04.2019 | 45,10€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby | ||||||||||
64/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 25.04.2019 | 1401,07€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
63/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 25.04.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
62/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 25.04.2019 | 680,55€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
61/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 25.04.2019 | 465,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
60/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 25.04.2019 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
59/2019 | 36187232 | MIGI spol. s.r.o. | 03.04.2019 | 5383,08€ | ||||||
FA za dodávku a montáž vchodových dverà na Dome smútku | ||||||||||
58/2019 | 36187232 | MIGI spol. s.r.o. | 03.04.2019 | 115399,27€ | ||||||
FA za prevedené stavebné práce "Stavebné úpravy domu smútku" | ||||||||||
57/2019 | 35560428 | SEZO Spiš, združenie obcà | 03.04.2019 | 334,20€ | ||||||
FA prÃspevok na realizáciu triedeného zberu | ||||||||||
56/2019 | 35560428 | SEZO Spiš, združenie obcà | 03.04.2019 | 33,-€ | ||||||
FA Älenský prÃspevok | ||||||||||
55/2019 | 34572872 | Tomáš JanÄÃk, JamnÃk | 03.04.2019 | 210,50€ | ||||||
FA za obhliadku a klampiarske práce na budove KD | ||||||||||
54/2019 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 03.04.2019 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
53/2019 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o. | 03.04.2019 | 31,92€ | ||||||
FA za antivÃrus | ||||||||||
52/2019 | 36191621 | SABAR s.r.o | 03.04.2019 | 42,-€ | ||||||
FA za opravu balkónových dverà v bytovke Ä.150 | ||||||||||
51/2019 | 31735347 | PeÄiatky- vizitky s.r.o. | 03.04.2019 | 46,75€ | ||||||
FA za výrobu peÄiatok | ||||||||||
50/2019 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 03.04.2019 | 37,-€ | ||||||
FA za opravu lámp na VO | ||||||||||
49/2019 | 33054533 | Ing. Jaroslav Vasko, Harichovce | 03.04.2019 | 44,21€ | ||||||
FA – akumulátorová baterka pre DHZ | ||||||||||
48/2019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 03.04.2019 | 293,27 | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä. 154/3 | ||||||||||
47/2019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 22.03.2019 | 66,61€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.151/4 | ||||||||||
46/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 20.03.2019 | 205,37€ | ||||||
FA za dodávku elektr. energie – VO | ||||||||||
45/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 20.03.2019 | 113,64€ | ||||||
FA za dodávku elektr. energie – OÚ | ||||||||||
44/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 20.03.2019 | 423,88€ | ||||||
FA za dodávku elektr. energie – ÄŒOV | ||||||||||
43/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 20.03.2019 | 230,70€ | ||||||
FA za dodávku elektr. energie – MÅ | ||||||||||
42/2019 | 204188 | PD OdorÃn | 20.03.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za vývoz a ťahanie splaškov z ČOV | ||||||||||
41/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.03.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
40/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 20.03.2019 | 46,30€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby | ||||||||||
39/2019 | 47878452 | Euroleader Consulting s.r.o. | 13.03.2019 | 400,-€ | ||||||
FA za vypracovanie žiadosti o NFP na viacúÄelové ihrisko. | ||||||||||
38/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 13.03.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
37/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 13.03.2019 | 43,99€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
36/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 13.03.2019 | 465,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. | ||||||||||
35/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 13.03.2019 | 1324,62€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
31/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 13.03.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie | ||||||||||
33/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 13.03.2019 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
32/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 13.03.2019 | 648,64€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
31/2019 | 33982155 | LUX art, SNV | 08.03.2019 | 195,60€ | ||||||
FA za vyhotovenie informaÄnej tabule. | ||||||||||
30/2019 | 44260903 | CXDX Slovakia, Švabovce | 08.03.2019 | 160,80€ | ||||||
FA za preÄistenie kanalizácie | ||||||||||
29/2019 | 46942483 | JLtech, s.r.o.,SNV | 08.03.2019 | 1286,30€ | ||||||
FA za za dodaný tovar pre ozvuÄovaciu techniku do Domu smútku | ||||||||||
28/2019 | 10756744 | Dušan Slaninka,Harichovce | 22.02.2019 | 49,26€ | ||||||
FA za výmenu špirály plyn. sporáka v ŠJ | ||||||||||
27/2019 | 177474 | DHZ SR, Bratislava | 22.02.2019 | 200,-€ | ||||||
FA základná odborná prÃprava preventivárov PO obce | ||||||||||
26/2019 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 22.02.2019 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
25/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 22.02.2019 | 296,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
24/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 19.02.2019 | 1820,72€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
23/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 19.02.2019 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
22/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 19.02.2019 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
21/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 19.02.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
20/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 19.02.2019 | 467,93€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
19/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 19.02.2019 | 650,20€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
18/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 19.02.2019 | 249,50€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
17/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 19.02.2019 | 123,66€ | ||||||
FA za dodávku el. energie OcU | ||||||||||
16/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 19.02.2019 | 284,58€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
15/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 19.02.2019 | 43,13€ | ||||||
FA za telekom a internetové služby | ||||||||||
14/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 19.02.2019 | 39,50€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
13/2019 | 379545 | Slovenská legána metrológia | 19.02.2019 | 792,-€ | ||||||
FA za vykonanie kalibrácie meradla na ČOV | ||||||||||
12/2019 | 36371271 | Poradca s.r.o.,Žilina | 19.02.2019 | 33,60€ | ||||||
FA za predplatné aktualizácià úplné znenie zákonov | ||||||||||
11/2019 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 19.02.2019 | 29,80€ | ||||||
FA za dodanie tonerov. | ||||||||||
10/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 19.02.2019 | 629,08€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
9/2019 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 19.02.2019 | 149,-€ | ||||||
FA za elektromontážne služby na VO | ||||||||||
8/2019 | 43908977 | Komensky, s.r.o, Košice | 31.01.2019 | 9,-€ | ||||||
FA za sprÃstupnenie balÃÄka Å kôlka | ||||||||||
7/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 31.01.2019 | 24,52€ | ||||||
FA zúÄtovacia za dodávku zemného plynu | ||||||||||
6/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 31.01.2019 | 59,75|€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
5/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 31.01.2019 | 35,44€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
4/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 31.01.2019 | 40,09€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby | ||||||||||
3/2019 | 17190444 | Ladislav Sakmary, SNV | 31.01.2019 | 210,60€ | ||||||
FA za servis traktora a kosaÄky | ||||||||||
2/2019 | 51194392 | Ing. Dominik Hossa,Arnutovce | 16.01.2019 | 1000,-€ | ||||||
FA za externý manažment | ||||||||||
1/2019 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o. | 16.01.2019 | 39,24€ | ||||||
FA za aktualizáciu programu ŠJ | ||||||||||
291/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 08.02.2019 | 159,24€ | ||||||
FA roÄné zúÄtovanie | ||||||||||
290/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 21.01.2019 | 450,79€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
289/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 21.01.2019 | 264,91€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
288/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 21.01.2019 | 215,38€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
287/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 21.01.2019 | 112,67€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ob.ú. | ||||||||||
286/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 21.01.2019 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
285/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 21.01.2019 | 576,38€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
284/2018 | 35908718 | RAABE Slovensko | 21.01.2019 | 90,78€ | ||||||
FA za Äasopisy MÅ | ||||||||||
283/2018 | 204188 | PD OdorÃn | 21.01.2019 | 180,-€ | ||||||
FA za odhrňanie snehu | ||||||||||
282/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 21.01.2019 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
281/2018 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 21.01.2019 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika BOZP | ||||||||||
280/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 21.01.2019 | 658,15€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
279/2018 | 51876701 | 4B2B consulting, s.r.o. | 31.12.2018 | 550,-€ | ||||||
FA za vypracovanie dokumentácie GDPR | ||||||||||
278/2018 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o. | 31.12.2018 | 22,32€ | ||||||
FA za licenciu na PC | ||||||||||
277/2018 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o. | 31.12.2018 | 24,95€ | ||||||
FA za licenciu | ||||||||||
276/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 31.12.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu | ||||||||||
275/2018 | 36194999 | Pyrodyn- spiš s.r.o. | 31.12.2018 | 200,-€ | ||||||
FA za dodávku ohňostroja. | ||||||||||
274/2018 | 33982155 | LUX art, SNV | 31.12.2018 | 102,-€ | ||||||
FA za dodávku tabule "Stavebné úpravy DS". | ||||||||||
273/2018 | 44936133 | Spišprojekt, s.r.o., SNV | 31.12.2018 | 1700,-€ | ||||||
FA za vypracovanie projekt. dokument. MK ÄasÅ¥ B | ||||||||||
272/2018 | 44936133 | Spišprojekt, s.r.o., SNV | 31.12.2018 | 980,-€ | ||||||
FA za vypracovanie projekt. dokument, MK ÄasÅ¥ A | ||||||||||
271/2018 | 35691778 | PROGRES_TS | 31.12.2018 | 108,-€ | ||||||
FA za prenájom modulátora TKR | ||||||||||
270/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 31.12.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby. | ||||||||||
269/2018 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 31.12.2018 | 897,90€ | ||||||
FA modernizácia verejného osvetlenia | ||||||||||
268/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 31.12.2018 | 40,10€ | ||||||
FA za za telekom. a internetové služby | ||||||||||
267/2018 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 31.12.2018 | 54,70€ | ||||||
FA za tonery. | ||||||||||
266/2018 | 31652859 | El spol. s.r.o. | 31.12.2018 | 214,44€ | ||||||
FA za rozbor pitnej vody | ||||||||||
265/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 31.12.2018 | 243,37€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
264/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 31.12.2018 | 434,06€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
263/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 31.12.2018 | 108,34€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ob. úrad | ||||||||||
262/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 31.12.2018 | 226,93€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
261/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 31.12.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
260/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 31.12.2018 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. kanalizácie a ČOV | ||||||||||
259/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 31.12.2018 | 624,45€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
258/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 31.12.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
257/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 31.12.2018 | 233,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
256/2018 | 44291809 | VSE a.s. | 31.12.2018 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
255/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 10.12.2018 | 993,05€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. | ||||||||||
254/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 10.12.2018 | 279,90€ | ||||||
FA technologický servis ČOV. | ||||||||||
253/2018 | 31363091 | Inprost, s.r.o. | 03.12.2018 | 88,40€ | ||||||
FA za obecné noviny. | ||||||||||
252/2018 | 36371271 | Poradca s.r.o.,Žilina | 03.12.2018 | 56,80€ | ||||||
FA za dodanie mesaÄnÃka 2019. | ||||||||||
250/2018 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 26.11.2018 | 8,39€ | ||||||
FA za predlženie registrácie domény | ||||||||||
249/2018 | 44889780 | EDUCAPLAY | 26.11.2018 | 70,30€ | ||||||
FA za dodávku stoliÄiek | ||||||||||
248/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 26.11.2018 | 106,58€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ob.ú. | ||||||||||
247/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 26.11.2018 | 241,90€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
246/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 26.11.2018 | 463,81€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
245/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 26.11.2018 | 216,74€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
244/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 26.11.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za a likvidáciu BRO | ||||||||||
243/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 26.11.2018 | 91,21€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
242/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 26.11.2018 | 914,40€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
241/2018 | 204188 | PD OdorÃn | 26.11.2018 | 90,-€ | ||||||
FA za ťahanie a vývoz splaškov. | ||||||||||
240/2018 | 44877102 | AV Audit s.r.o. | 26.11.2018 | 540,-€ | ||||||
FA za vykonaný audit uÄtovnej uzávierky | ||||||||||
239/2018 | 36187232 | MIGI spol. s.r.o. | 26.11.2018 | 3736,30€ | ||||||
FA za prevedené práce naviac na zákazke: Stavebné úpravy hasiÄskej zbrojnice DaniÅ¡ovce | ||||||||||
239/2018 | 36187232 | MIGI spol. s.r.o. | 26.11.2018 | 31377,78€ | ||||||
FA za prevedené práce na zákazke: Stavebné úpravy hasiÄskej zbrojnice DaniÅ¡ovce | ||||||||||
237/2018 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 26.11.2018 | 47,88€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.154/1 | ||||||||||
236/02018 | 10767258 | DataGEO-Ing. Miloš kršjak | 26.11.2018 | 130,-€ | ||||||
FA za vyhotovenie zamerania pre projekt cesty na parcele CKN 1241/1,455/6 | ||||||||||
235/2018 | 10767258 | DataGEO-Ing. Miloš kršjak | 26.11.2018 | 170,-€ | ||||||
FA za vyhotovenie zamerania pre projekt cesty okolo bytoviek | ||||||||||
234/2018 | 44260903 | CXDX Slovakia, Švabovce | 26.11.2018 | 160,80€ | ||||||
FA za použitie Äistiaco-sacieho vozidla DAF | ||||||||||
233/2018 | 204188 | PD OdorÃn | 26.11.2018 | 150,-€ | ||||||
FA za ťahanie a vývoz splaškov | ||||||||||
232/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 26.11.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
231/2018 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 26.11.2018 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
230/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 26.11.2018 | 1071,16€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
229/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 26.11.2018 | 233,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
228/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 16.11.2018 | 40,08€ | ||||||
FA za telekom. a internet. služby | ||||||||||
227/2018 | 97264440 | NationalPen | 16.11.2018 | 103,69 | ||||||
FA za dodávku pier. | ||||||||||
226/2018 | 35908718 | RAABE Slovensko | 05.11.2018 | 28,16€ | ||||||
FA za dodávku didakt. pomôcok | ||||||||||
225/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 05.11.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
224/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 05.11.2018 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
223/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 05.11.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
222/2018 | 46063385 | Ballux, spol.s.r.o. | 26.10.2018 | 51,80€ | ||||||
FA za dodávku Nových spotrebných noriem a receptúr pre ŠJ | ||||||||||
221/2018 | 36211079 | Eurobus a.s.,KE | 26.10.2018 | 50,-€ | ||||||
FA za autobusovú dopravu folkl.skupiny ČAČINA | ||||||||||
220/2018 | 42180538 | Education Academy | 26.10.2018 | 119,-€ | ||||||
FA za odbornú konferenciu pre MŠ| ||||||||||
219/2018 | 37481568 | Juliana MlynarÄÃková,Sp.Å tvrtok | 26.10.2018 | 100,-€ | ||||||
FA za dodávku bet. dlaždÃc | ||||||||||
218/2018 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 26.10.2018 | 29,80€ | ||||||
FA za dodávku tonerov | ||||||||||
217/2018 | 35960132 | Datatrade s.r.o. | 26.10.2018 | 46,56€ | ||||||
FA za služby obce info. | ||||||||||
216/2018 | 35691778 | PROGRES_TS | 26.10.2018 | 216,-€ | ||||||
FA za prenájom modulátora TKR | ||||||||||
215/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 26.10.2018 | 148,60€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
214/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 26.10.2018 | 176,75€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
213/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 26.10.2018 | 93,82€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ob.úrad | ||||||||||
212/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 26.10.2018 | 429,30€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV | ||||||||||
211/2018 | 352454 | Mestské kultúrne centrum | 26.10.2018 | 250,-€ | ||||||
FA za vystúpenie folklórneho súboru ČAČINA | ||||||||||
210/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 26.10.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
209/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 26.10.2018 | 40,08€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby | ||||||||||
208/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 26.10.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
207/2018 | 44658591 | ENERCOM s.r.o, Nitra | 26.10.2018 | 9975,48€ | ||||||
FA za dodávku hojdaÄiek na detské ihrisko | ||||||||||
206/2018 | 48121347 | LIVONEC SK, s.r.o., SNV | 26.10.2018 | 410,09€ | ||||||
FA kontrola PHP | ||||||||||
205/2018 | 35560428 | SEZO Spiš, združenie obcà | 26.10.2018 | 339,-€ | ||||||
FA prÃspevok na realizáciu triedeného odpadu | ||||||||||
204/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 26.10.2018 | 59,75€ | ||||||
FA Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie. | ||||||||||
203/2018 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 26.10.2018 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
202/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 26.10.2018 | 233,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
201/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 26.10.2018 | 880,86€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
200/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 15.10.2018 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
199/2018 | 35886609 | LEDAS s.r.o.BA | 15.10.2018 | 1200,-€ | ||||||
FA za zabezpeÄenie VO predmet zákazky" vybavenie zberného dvora" | ||||||||||
198/2018 | 51188155 | Tomáš LukáÄ, DaniÅ¡ovce | 15.10.2018 | 120,-€ | ||||||
FA za výkopové a zemné prace | ||||||||||
197/2018 | 51252991 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 12.10.2018 | 199,79€ | ||||||
FA služby montážnou plošinou | ||||||||||
196/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 12.10.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
195/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 12.10.2018 | 639,36€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
194/2018 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 05.10.2018 | 14,90€ | ||||||
FA za toner | ||||||||||
193/2018 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 05.10.2018 | 144,37€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä. 154/6 | ||||||||||
192/2018 | 47878452 | Euroleader Consulting s.r.o. | 05.10.2018 | 400,-€ | ||||||
FA za spracovanie žiadosti oNFP | ||||||||||
194/2018 | 46618155 | SIDE Trans,s.r.o.,SNV | 05.10.2018 | 613,20€ | ||||||
FA za zemné práce | ||||||||||
190/2018 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch | 05.10.2018 | 50,-€ | ||||||
FA za BOZP | ||||||||||
189/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 05.10.2018 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV | ||||||||||
188/2018 | 35570458 | Papierový mix, Smižany | 19.09.2018 | 149,12€ | ||||||
FA za dodávku kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu | ||||||||||
187/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 19.09.2018 | 133,76€ | ||||||
FA za dodávku elektriny na VO | ||||||||||
186/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 19.09.2018 | 93,56€ | ||||||
FA za dodávku elekriny pre Ob.úrad | ||||||||||
185/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 19.09.2018 | 43,26€ | ||||||
FA za dodávku elektriny pre MŠ| ||||||||||
184/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 19.09.2018 | 401,05€ | ||||||
FA za dodávku el. energie pre ČOV | ||||||||||
183/2018 | 35908718 | RAABE Slovensko | 19.09.2018 | 72,-€ | ||||||
FA za dodávku didaktických pomôcok pre MŠ| ||||||||||
182/2018 | 44889780 | EDUCAPLAY | 19.09.2018 | 227,20€ | ||||||
FA za dodávku stoliÄiek a Å¡atne do MÅ | ||||||||||
181/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 19.09.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
180/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 19.09.2018 | 40,08€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby | ||||||||||
179/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 19.09.2018 | 1049,56€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
178/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 19.09.2018 | 233,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
177/2018 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 19.09.2018 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
176/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 19.09.2018 | 650,20€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
175/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 19.09.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
174/2018 | 51155486 | Euronáradie SK, Čadca | 14.09.2018 | 110,67€ | ||||||
FA za dodávku hrncov do ŠJ | ||||||||||
173/2018 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 19.09.2018 | 327,48€ | ||||||
FA za služby montážnou ploÅ¡inou a elektroinÅ¡talaÄné práce. | ||||||||||
172/2018 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 19.09.2018 | 63,70€ | ||||||
FA za dodávku farby do tlaÄiarne pre Å J (3ks) | ||||||||||
171/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 19.09.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
170/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 14.09.2018 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
169/2018 | 31253831 | Peter Pitoňák, Stráne pod Tatrami | 14.09.2018 | 262,55€ | ||||||
FA za opravu ponorného Äerpadla | ||||||||||
168/2018 | 36177245 | PoraÄ Park | 14.09.2018 | 220,-€ | ||||||
FA za služby | ||||||||||
167/2018 | 36817767 | Majster centrum s.r.o. | 31.08.2018 | 258,74€ | ||||||
FA za pracovné náradie a odevy pre DHZ | ||||||||||
166/2018 | 31331131 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31.08.2018 | 14,12€ | ||||||
FA za dodávku tlaÄÃv | ||||||||||
165/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 31.08.2018 | 84,-€ | ||||||
FA za dodávku | ||||||||||
164/2018 | 45738769 | Energetický klaster, prešov | 31.08.2018 | 150,-€ | ||||||
FA za vypracovanie monitorovacej správy pre projekt | ||||||||||
163/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.08.2018 | 652,77€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
162/2018 | 40035263 | Mgr. Viera JanoÄková- VERA | 20.08.2018 | 281,-€ | ||||||
FA za dodávku postielok a matracov do MŠ| ||||||||||
161/2018 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 21.08.2018 | 36,-€ | ||||||
FA za opravu záložného zdroja na PC | ||||||||||
160/2018 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 20.08.2018 | 107,70€ | ||||||
FA za dodávku peÄiatok na ob.úrad | ||||||||||
159/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 20.08.2018 | 401,52€ | ||||||
FA za dodávku el. energie na ČOV | ||||||||||
158/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 20.08.2018 | 93,31€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ob.úrad | ||||||||||
157/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 20.08.2018 | 107,34€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
156/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 20.08.2018 | 85,78€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
155/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.08.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
154/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 20.08.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
153/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 20.08.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
152/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 20.08.2018 | 40,31€ | ||||||
FA za telef.a internetové služby | ||||||||||
151/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 20.08.2018 | 395,50€ | ||||||
Zálohová platba za dodávku zemného plynu | ||||||||||
150/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 20.08.2018 | 233,-€ | ||||||
Zálohová platba za dodávku el. energie | ||||||||||
149/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 20.08.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
148/2018 | 36582115 | Paciga s.r.o., SNV | 17.08.2018 | 255,99€ | ||||||
FA za Äistiace potreby pre Å J za Å¡k.rok 2017/2018 | ||||||||||
147/2018 | 36582115 | Paciga s.r.o., SNV | 17.08.2018 | 110,08€ | ||||||
FA za Äistiace potreby pre MÅ v Å¡k.roku 2017/2018 | ||||||||||
146/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 17.08.2018 | 1052,88€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
145/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 17.08.2018 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
144/2018 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 17.08.2018 | 51,70€ | ||||||
FA za webovú stránku | ||||||||||
143/2018 | 33054533 | Ing. Jaroslav Vasko, Harichovce | 17.08.2018 | 61,39€ | ||||||
FA za tovar pre DHZ | ||||||||||
142/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 17.08.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby KORWIN+ DCOM | ||||||||||
141/2018 | 31652859 | El spol. s.r.o. | 10.08.2018 | 719,04€ | ||||||
FA za labor. rozbor pitnej vody | ||||||||||
140/2018 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 10.08.2018 | 95,-€ | ||||||
FA za elektroinÅ¡talaÄné služby | ||||||||||
139/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 30.07.2018 | 233,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
138/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 30.07.2018 | 395,83€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV | ||||||||||
138/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 30.07.2018 | 395,83€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV | ||||||||||
137/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 30.07.2018 | 104,52€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO | ||||||||||
136/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 30.07.2018 | 93,41€ | ||||||
FA za dodávku el. energie ob.úrad | ||||||||||
135/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 30.07.2018 | 163,09€ | ||||||
FA za dodávku el.energie MŠ| ||||||||||
134/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 30.07.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
133/2018 | 36600326 | B- komplet, s.r.o., SNV | 30.07.2018 | 841,91€ | ||||||
FA za opravu podlahy vstupnej chodby v bytovke Ä.154 | ||||||||||
132/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 30.07.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch.odpadu | ||||||||||
131/2018 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 30.07.2018 | 50,-€ | ||||||
FA za služby BOZP | ||||||||||
130/2018 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 30.07.2018 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
129/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 30.07.2018 | 694,72€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
128/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 06.07.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za telefónne a internetové služby. | ||||||||||
127/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 06.07.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
126/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 06.07.2018 | 635,64€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. | ||||||||||
125/2018 | 36371271 | Poradca s.r.o.,Žilina | 06.07.2018 | 39,-€ | ||||||
FA za mesaÄnÃky. | ||||||||||
124/2018 | 36191507 | NOVILLA, SNV | 06.07.2018 | 52,20€ | ||||||
FA za postrek proti burine. | ||||||||||
123/2018 | 44260903 | CXDX Slovakia, Švabovce | 06.07.2018 | 194,40€ | ||||||
FA za preÄistenie kanalizácie | ||||||||||
122/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 06.07.2018 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
121/2018 | 35975946 | DISIG | 27.06.2018 | 32,40€ | ||||||
FA roÄný poplatok | ||||||||||
120/2018 | 379545 | SLM, Banská Bystrica | 27.06.2018 | 31,32€ | ||||||
FA za overenie závažia a váhy v ŠJ. | ||||||||||
119/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 27.06.2018 | 237,06€ | ||||||
Fa za kontajner | ||||||||||
112/2018 | 37478362 | STAVPROFI, Dlhé stráže | 27.06.2018 | 1351,30€ | ||||||
FA za prevedené stavebné práce pri Dome smútku. | ||||||||||
111/2018 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 27.06.2018 | 19,90€ | ||||||
FA za farbu do tlaÄiarne | ||||||||||
110/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 18.06.2018 | 122,66€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
109/2018 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 18.06.2018 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
108/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 18.06.2018 | 233,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
107/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 18.06.2018 | 915,55€ | ||||||
FA za a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
104/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 18.06.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
117/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 18.06.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu ŠJ | ||||||||||
116/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 18.06.2018 | 110,41€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
115/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 18.06.2018 | 93,84€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ob.úrad | ||||||||||
114/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 18.06.2018 | 399,97€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV | ||||||||||
113/2018 | 31302998 | Pozemkové spoloÄenstvo DaniÅ¡ovce | 18.06.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za nájom pozemku za rok 2018 | ||||||||||
112/2018 | 37478362 | STAVPROFI, Dlhé stráže | 18.06.2018 | 1351,30€ | ||||||
FA za opravu schodišťa pri Dome smútku. | ||||||||||
111/2018 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 18.06.2018 | 19,90€ | ||||||
FA za dodávku farby do tlaÄiarne Å J | ||||||||||
106/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 18.06.2018 | 320,77€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
105/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 18.06.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
103/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 18.06.2018 | 39,48€ | ||||||
FA za telefónne a internetové služby | ||||||||||
102/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 18.06.2018 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. | ||||||||||
101/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 18.06.2018 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie. | ||||||||||
100/2018 | 31363091 | Inprost, s.r.o. | 18.06.2018 | 20,80€ | ||||||
FA za dodávku obecných novÃn doplatok | ||||||||||
99/2018 | 35908718 | RAABE Slovensko | 04.06.2018 | 65,45€ | ||||||
FA za knihu – Paragrafy v MÅ | ||||||||||
98/2018 | 17296978 | Ing. FrantiÅ¡ek MlynarÄÃk SNV | 30.05.2018 | 35,50€ | ||||||
FA za servisné práce ŠJ. | ||||||||||
97/2018 | 17286891 | PNEUSERVIS – AUTOOPRAVA | 30.05.2018 | 800,-€ | ||||||
FA za opravu motorovej striekaÄky DHZ | ||||||||||
96/2018 | 51188155 | Tomáš LukáÄ, DaniÅ¡ovce | 30.05.2018 | 480,€ | ||||||
FA za výkopové a zemné práce. | ||||||||||
95/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 30.05.2018 | 78,36€ | ||||||
FA vývoz a zneškodnenie VK. | ||||||||||
94/2018 | 31721281 | ArtComp,s.r.o. | 30.05.2018 | 2000,-€ | ||||||
FA za vypracovanie ŽoNFP | ||||||||||
93/2018 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 18.05.2018 | 14,90€ | ||||||
FA za dodávku toneru do tlaÄiarne. | ||||||||||
92/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 18.05.2018 | 143,54€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO. | ||||||||||
91/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 18.05.2018 | 93,47€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Ob.ú. | ||||||||||
90/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 18.05.2018 | 385,85€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV | ||||||||||
89/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 18.05.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za zber a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
88/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 14.05.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
86/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 14.05.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
85/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 14.05.2018 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
84/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 14.05.2018 | 233,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie do MŠ| ||||||||||
83/2018 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 14.05.2018 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
82/2018 | 36191621 | SABAR s.r.o | 14.05.2018 | 100,80€ | ||||||
FA za opravu vchodových dverà v bytovke Ä.153 | ||||||||||
81/2018 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 14.05.2018 | 63,17€ | ||||||
FA za opravu plyn. kotla v byte Ä. 154/6 | ||||||||||
80/2018 | 329428 | Obec OdorÃn | 14.05.2018 | 300,-€ | ||||||
FA prÃspevok na oslavu sviatku sv. Floriána | ||||||||||
79/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 14.05.2018 | 39,48€ | ||||||
FA za služby telefónne a internetové | ||||||||||
77/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 14.05.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby DCOM | ||||||||||
77/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 14.05.2018 | 59,75|€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. | ||||||||||
76/2018 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 15.05.2018 | 97,-€ | ||||||
FA za ElektroinÅ¡talaÄné práce a služby montážnou ploÅ¡inou. | ||||||||||
75/2018 | 204188 | PD OdorÃn | 25.04.2018 | 84,-€ | ||||||
FA za ťahanie a vývoz splaškov. | ||||||||||
74/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 25.04.2018 | 628,73€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu komun. odpadu | ||||||||||
73/2018 | 35908718 | RAABE Slovensko | 25.04.2018 | 90,78€ | ||||||
FA za dodávku didaktický materiál pre MŠ. | ||||||||||
72/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 25.04.2018 | 168,34€ | ||||||
FA za dodávku el. energie na VO | ||||||||||
71/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 25.04.2018 | 417,31€ | ||||||
FA za dodávku el. energie na ČOV | ||||||||||
70/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 25.04.2018 | 100,49€ | ||||||
FA za dodávku el.energie Obecný úrad | ||||||||||
69/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 25.04.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
68/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 25.04.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
67/2018 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 20.04.2018 | 49,70€ | ||||||
FA za dodávku tonerov. | ||||||||||
66/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 09.04.2018 | 233,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
65/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 09.04.2018 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
64/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 09.04.2018 | 131,30€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
63/2018 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 09.04.2018 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
62/2018 | 36191621 | SABAR s.r.o | 09.04.2018 | 47,40€ | ||||||
FA za opravu okna v bytovke Ä.151. | ||||||||||
61/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 09.04.2018 | 39,48€ | ||||||
FA za telef. a internetové služby | ||||||||||
60/2018 | 35560428 | SEZO Spiš, združenie obcà | 09.04.2018 | 339,-€ | ||||||
FA – prÃspevok na realizáciu triedeného odpadu | ||||||||||
59/2018 | 35560428 | SEZO Spiš, združenie obcà | 09.04.2018 | 33,-€ | ||||||
FA – Älenský prÃspevok | ||||||||||
58/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 09.04.2018 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a Čov | ||||||||||
57/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 09.04.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
56/2018 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch | 09.04.2018 | 50,-€ | ||||||
FA služby technika PO a BOZP | ||||||||||
55/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 09.04.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
54/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 09.04.2018 | 598,61€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu. | ||||||||||
53/2018 | 594008 | Projex -projektové družstvo | 09.04.2018 | 4088,-€ | ||||||
52/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 09.04.2018 | 101,33€ | ||||||
FA za preÄistenie kanála na ÄŒOV | ||||||||||
51/2018 | 10767258 | DataGEO-Ing. Miloš kršjak | 09.04.2018 | 100,-€ | ||||||
FA za vytýÄenie parcely 106. | ||||||||||
50/2018 | 10767258 | DataGEO-Ing. Miloš kršjak | 09.04.2018 | 267,-€ | ||||||
FA za výškopisné zameranie lokality Zberný dvor. | ||||||||||
49/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 23.03.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
48/2018 | 47989700 | Mirectrans europe s.r.o. | 23.03.2018 | 96,-€ | ||||||
FA za prepravu preliezok pre MÅ | ||||||||||
47/2018 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 23.03.2018 | 186,12€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.151/8 | ||||||||||
46/2018 | 44035934 | Ing. Sylvia Slavkovská | 23.03.2018 | 250,-€ | ||||||
FA za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie. | ||||||||||
45/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 23.03.2018 | 33,-€ | ||||||
FA za vykonané práce vzdialeným poÄÃtaÄom. | ||||||||||
44/2018 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 23.03.2018 | 36,-€ | ||||||
FA za opravu poÄÃtaÄovej siete. | ||||||||||
43/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 23.03.2018 | 198,74€ | ||||||
FA za dodávku el. energie pre Ver. osvetlenie | ||||||||||
42/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 23.03.2018 | 97,82€ | ||||||
FA za dodávku el. energie na ob. úrad | ||||||||||
41/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 23.03.2018 | 389,09€ | ||||||
FA za dodávku el. energie na ČOV | ||||||||||
40/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 23.03.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
39/2018 | 34575162 | Mária Dobranská, SNV | 23.03.2018 | 330,19€ | ||||||
FA za sprostredk. obecných akciÃ. | ||||||||||
38/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 23.03.2018 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
37/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 23.03.2018 | 233,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie. | ||||||||||
36/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 23.03.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
35/2018 | 36500968 | PVSP a.s. | 23.03.2018 | 162,05€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
34/2018 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 23.03.2018 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
33/2018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 23.03.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
32/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 23.03.2018 | 40,16€ | ||||||
FA za telef. a internet. služby. | ||||||||||
31/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 23.03.2018 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
30/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 23.03.2018 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV | ||||||||||
29/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 23.03.2018 | 454,79€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
28/2018 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 28.02.2018 | 18,50€ | ||||||
FA servisné služby | ||||||||||
27/2018 | 177474 | DPO SR, Bratislava | 28.02.2018 | 200,-€ | ||||||
FA za Å kolenie pre DHZ | ||||||||||
26/2018 | 35908718 | RAABE Slovensko | 28.02.2018 | 90,78€ | ||||||
FA za kinihy pre MÅ | ||||||||||
25/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 28.02.2018 | 437,10€ | ||||||
FA za dodávku el. energie na ČOV | ||||||||||
24/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 28.02.2018 | 252,91€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
23/2018 | 44483767 | VSE a.s. | 28.02.2018 | 107,47€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
21/2018 | 35763469 | Telecom a.s. | 28.02.2018 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
212017 | 10756744 | Dušan Slaninka,Harichovce | 12.02.2018 | 1067,68€ | ||||||
FA za revÃziu plynových zariadenà v bytovke Ä.153 | ||||||||||
202018 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 12.02.2018 | 66,72€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla v byte Ä.154/6 | ||||||||||
192018 | 35763469 | Telecom a.s. | 12.02.2018 | 39,48€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby | ||||||||||
182018 | 44483767 | VSE a.s. | 12.02.2018 | 233,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
172018 | 44483767 | VSE a.s. | 12.02.2018 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
162018 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 12.02.2018 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
152018 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 12.02.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
142018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 12.02.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
132018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 12.02.2018 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
122018 | 36500968 | PVSP a.s. | 12.02.2018 | 3,32€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
11/2018 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 12.02.2018 | 515,16€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
102018 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 12.02.2018 | 276,84€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.154/6 | ||||||||||
092018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 22.01.2018 | 68,42€ | ||||||
FA za opravu potrubia na ÄŒOV | ||||||||||
082018 | 48237761 | BBF Tech, a.s. | 22.01.2018 | 151,20€ | ||||||
FA za práce s plošinou | ||||||||||
072018 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 22.01.2018 | 416,52€ | ||||||
FA za opravu plyn.kotla v byte Ä.151/3 | ||||||||||
062018 | 44483767 | VSE a.s. | 22.01.2018 | 59,86€ | ||||||
FA zúÄtovanie dodávky el. energie za rok 2017 | ||||||||||
052018 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o. | 22.01.2018 | 45,-|€ | ||||||
FA za aktualizáciu programu Å J SanitaÄný | ||||||||||
042018 | 44483767 | VSE a.s. | 22.01.2018 | -52,79€ | ||||||
FA zúÄtovanie | ||||||||||
032018 | 204188 | PD OdorÃn | 22.01.2018 | 84,-€ | ||||||
FA za odhŕňanie snehu | ||||||||||
022018 | 35763469 | Telecom a.s. | 22.02.2018 | 34,98€ | ||||||
Fa za mobilné služby | ||||||||||
12018 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o. | 17.01.2018 | 39,24€ | ||||||
FA za aktualizáciu programu ŠJ | ||||||||||
260/2017 | 34575162 | Mária Dobranská, SNV | 22.01.2018 | 656,-€ | ||||||
FA za sprostredkovanie akcie na sv.Floriána | ||||||||||
259/2017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 22.01.2018 | 453,31€ | ||||||
ZúÄtovacia FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
258/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 22.01.2018 | 107,70€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
257/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 22.01.2018 | 272,58€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
256/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 22.01.2018 | 432,72€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
255/2017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 22.01.2018 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRKO | ||||||||||
254/2017 | 204188 | PD OdorÃn | 22.01.2018 | 84,-€ | ||||||
FA za odhrňanie snehu. | ||||||||||
253/2017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 22.01.2018 | 511,67€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
252/2017 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 22.01.2018 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
251/2017 | 35763469 | Telecom a.s. | 22.01.2018 | 39,48€ | ||||||
FA za telek. a internet. služby | ||||||||||
250/2017 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 22.01.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
249/2017 | 36194999 | Pyrodyn- spiš s.r.o. | 22.01.2018 | 200,-€ | ||||||
FA za dodanie pyrotechniky na Silvestra | ||||||||||
248/2017 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 22.01.2018 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
247/2017 | 36500968 | PVSP a.s. | 22.01.2018 | 2084,15€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
246/2017 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 22.01.2018 | 50,-€ | ||||||
FA za služby bezp. technika | ||||||||||
245/2017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 22.12.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
244/2017 | 36191621 | SABAR s.r.o | 22.12.2017 | 28,80€ | ||||||
FA za opravu vchod. dverà na bytovke Ä.153 | ||||||||||
243/2017 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 22.12.2017 | 48,-€ | ||||||
FA za opravu poÄÃtaÄa | ||||||||||
242/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 22.12.2017 | 416,38€ | ||||||
FA za dodávku elektr. energie VO | ||||||||||
241/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 22.12.2017 | 218,83€ | ||||||
240/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 22.12.2017 | 99,18€ | ||||||
FA za dodávku elektr. energie Ob.úrad | ||||||||||
239/2017 | 31652859 | El spol. s.r.o. | 107,22€ | |||||||
FA za analýzu pitnej vody | ||||||||||
238/2017 | 204188 | PD OdorÃn | 22.12.2017 | 96,-€ | ||||||
FA za odhrňanie snehu | ||||||||||
237/2017 | 688533 | TJ Slovan Smižany | 22.12.2017 | 50,-€ | ||||||
FA za autobusovú prepravu detského súboru. | ||||||||||
236/2017 | 329428 | Obec OdorÃn | 22.12.2017 | 68,50€ | ||||||
FA alikvotná Äiastka za relikviár sv. Floriána | ||||||||||
235/2017 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o. | 22.12.2017 | 22,32€ | ||||||
FA za antivÃrus | ||||||||||
234/2017 | 35763469 | Telecom a.s. | 22.12.2017 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
233/2017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 22.12.2017 | 793,78€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
232/2017 | 35763469 | Telecom a.s. | 22.12.2017 | 39,82€ | ||||||
FA za telek. a internetové služby | ||||||||||
231/2017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 22.12.2017 | 359,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
230/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 22.12.2017 | 194,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie | ||||||||||
229/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 22.12.2017 | 235,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
228/2017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 22.12.2017 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
227/2017 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 20.12.2017 | 8,39€ | ||||||
FA za webhosting | ||||||||||
225/2017 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 22.12.2017 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
224/2017 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 11.12.2017 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
223/2017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 11.12.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. kanalizácie a ČOV | ||||||||||
222/2017 | 31363091 | Inprost, s.r.o. | 11.12.2017 | 67,60€ | ||||||
FA za obecné noviny. | ||||||||||
221/2017 | 48237761 | BBF Tech, a.s. | 11.12.2017 | 312,-€ | ||||||
FA za prácu s plošinou | ||||||||||
219/2017 | 47878452 | Euroleader Consulting s.r.o. | 11.12.2017 | 800,-€ | ||||||
FA za vypracovanie žiadosti o NFP | ||||||||||
218/2017 | 35908718 | RAABE Slovensko | 11.12.2017 | 90,78€ | ||||||
FA Äasopisy MÅ | ||||||||||
217/2017 | 47332271 | Toner svet.sk | 11.12.2017 | 26,14€ | ||||||
FA farba do tlaÄiarne Å J | ||||||||||
216/2017 | 50510827 | ProWire s.r.o, Komárno | 11.12.2017 | 600,-€ | ||||||
FA manažment verej. obstarávanie ViacúÄelové ihrisko | ||||||||||
215/2017 | 50510827 | ProWire s.r.o, Komárno | 01.12.2017 | 600,-€ | ||||||
FA za manažment pre verejné obstarávanie Dom smútku | ||||||||||
214/2017 | 177474 | DPO SR, Bratislava | 01.12.2017 | 80,-€ | ||||||
FA za Å¡kolenie DHZO | ||||||||||
213/2017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 01.12.2017 | 2016,-€ | ||||||
FA za opravu ÄŒOV | ||||||||||
212/2017 | 35763469 | Telecom a.s. | 01.12.2017 | 39,48€ | ||||||
FA za telek. a internet.služby | ||||||||||
211/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 20.11.2017 | 416,69€ | ||||||
FA za dodávku el.energie ČOV | ||||||||||
210/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 20.11.2017 | 192,18€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO | ||||||||||
209/2017 | 44483767 | VSE a.s. | 20.11.2017 | 100,07€ | ||||||
FA za dodávku elektr. energie ob.úrad | ||||||||||
208/2017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.11.2017 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
207/2017 | 35763469 | Telecom a.s. | 20.11.2017 | 34,98€ | ||||||
Fa za mobilné služby | ||||||||||
2062017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 13.11.2017 | 359,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. | ||||||||||
2052017 | 44483767 | VSE a.s. | 13.11.2017 | 194,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie. | ||||||||||
2042017 | 44483767 | VSE a.s. | 13.11.2017 | 235,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
2032017 | 40847641 | J. Pokryvkova, SNV | 13.11.2017 | 100,-€ | ||||||
FA za spracovanie rozpoÄtu na stavbu Ihrisko. | ||||||||||
2022017 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 13.11.2017 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
2012017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 13.11.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie. | ||||||||||
2002017 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 13.11.2017 | 62,23€ | ||||||
FA za opravu plyn. kotla v byte Ä.154/5 | ||||||||||
1992017 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 13.11.2017 | 36,-€ | ||||||
FA za opravu a inštaláciu v PC | ||||||||||
1982017 | 36500968 | PVSP a.s. | 13.11.2017 | 3193,54€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
1972017 | 47411600 | NationalPen | 178,99€ | |||||||
FA za dodávku pozdravov. | ||||||||||
1962017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 03.11.2017 | 366,34€ | ||||||
FA za opravu potrubia na ÄŒOV. | ||||||||||
1942017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 03.11.2017 | 558,51€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu. | ||||||||||
1932017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 03.11.2017 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV. | ||||||||||
1922017 | 36191621 | SABAR s.r.o | 03.11.2017 | 37,20€ | ||||||
FA za opravu okna v bytovke Ä.154 | ||||||||||
1912017 | 44483767 | VSE a.s. | 03.11.2017 | 156,29€ | ||||||
FA za dodávku el.energie VO | ||||||||||
1902017 | 44483767 | VSE a.s. | 03.11.2017 | 384,80€ | ||||||
FA za dodávku el. energie na ČOV | ||||||||||
1892017 | 44483767 | VSE a.s. | 03.11.2017 | 94,49€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Ob.u. | ||||||||||
1882017 | 35763469 | Telecom a.s. | 03.11.2017 | 39,14€ | ||||||
FA za tele. služby | ||||||||||
1872017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 03.11.2017 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu. | ||||||||||
1862017 | 35763469 | Telecom a.s. | 03.11.2017 | 34,98€ | ||||||
FA za telef. a internet. služby | ||||||||||
1852017 | 10756744 | Dušan Slaninka, | 03.11.2017 | 707,08€ | ||||||
FA za revÃziu plynových zariadenà v bytovke Ä. 154 | ||||||||||
1842017 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 03.11.2017 | 70,80€ | ||||||
FA za opravu plynových topidiel na Ob. úrade | ||||||||||
1832017 | 36704041 | MIVA Market spol.s.r.o. | 03.11.2017 | 10,-€ | ||||||
FA za nákup kanc. potrieb. | ||||||||||
1822017 | 36704041 | MIVA Market spol.s.r.o. | 03.11.2017 | 12,35€ | ||||||
FA za nákup Äistiacich potrieb | ||||||||||
1812017 | 36704041 | MIVA Market spol.s.r.o. | 03.11.2017 | 21,26€ | ||||||
FA nákup kancelarských potrieb. | ||||||||||
1802017 | 44483767 | VSE a.s. | 03.11.2017 | 194,-€ | ||||||
Fa za dodávku el. energie. | ||||||||||
1792017 | 44483767 | VSE a.s. | 03.11.2017 | 235,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie. | ||||||||||
1782017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 03.11.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV. | ||||||||||
1772017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 03.11.2017 | 359,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. | ||||||||||
1762017 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 03.11.2017 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
1742017 | 35560428 | SEZO Spiš, združenie obcà | 03.11.2017 | 339,-€ | ||||||
FA prÃspevok na realizáciu triedeného odpadu. | ||||||||||
1732017 | 35960132 | Datatrade s.r.o. | 27.10.2017 | 46,56€ | ||||||
FA za služby pre obce info na obdobie 10.2017-10.2018 | ||||||||||
1722017 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 25.10.2017 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
1712017 | 46960333 | ArtEdu spol.s.r.o. | 06.10.2017 | 30,-€ | ||||||
FA za Å¡kolenie pre zriaÄovateľov MÅ | ||||||||||
1702017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 06.10.2017 | 545,28€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
1682017 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch | 06.10.2017 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika BOZP | ||||||||||
1672017 | 44877102 | AV Audit s.r.o. | 06.10.2017 | 400,-€ | ||||||
FA za vykonanie auditu UZ | ||||||||||
1662017 | 36191621 | SABAR s.r.o | 06.10.2017 | 51,60€ | ||||||
FA za opravu okna v bytovke Ä.153 | ||||||||||
1652017 | 36190501 | LBS s.r.o. | 06.10.2017 | 74,22€ | ||||||
FA za plošinu a prácu na VO | ||||||||||
1642017 | 204188 | PD OdorÃn | 29.09.2017 | 126,-€ | ||||||
FA za vývoz splaškov | ||||||||||
1632017 | 36215716 | ECON JP, s.r.o. | 29.09.2017 | 450,-€ | ||||||
FA za vypracovanie žiadosti v rámci výzvy HaZZ 2017 | ||||||||||
1622017 | 35908718 | RAABE Slovensko | 29.09.2017 | 45,05€ | ||||||
FA za distribúciu pre ŠJ | ||||||||||
1612017 | 35908718 | RAABE Slovensko | 29.09.2017 | 90,78€ | ||||||
FA za pomôcky pre MŠ| ||||||||||
1602017 | 41078349 | Peter Knapec, Rajecké Teplice | 29.09.2017 | 41,88€ | ||||||
Teplomery pre Å J | ||||||||||
1592017 | 44483767 | VSE a.s. | 29.09.2017 | 395,50€ | ||||||
FA za dodávku elektriny ČOV | ||||||||||
1582017 | 44483767 | VSE a.s. | 29.09.2017 | 126,01€ | ||||||
FA za dodávku elektriny na VO | ||||||||||
1572017 | 44483767 | VSE a.s. | 29.09.2017 | 95,41€ | ||||||
FA za dodávku elektriny. | ||||||||||
1562017 | 35763469 | Telecom a.s. | 29.09.2017 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
1552017 | 35908718 | RAABE Slovensko | 29.09.2017 | 98,-€ | ||||||
FA za Äasopis pre Å J | ||||||||||
1542017 | 14287315 | Gajdoš Gabriel- Reprezent | 29.09.2017 | 59,60€ | ||||||
FA za vlajky pre obec. | ||||||||||
1532017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 29.09.2017 | 587,98€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
1522017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 29.09.2017 | 359€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
1512017 | 44483767 | VSE a.s. | 29.09.2017 | 235,-€ | ||||||
FA za dodávku elektriny | ||||||||||
1502017 | 36500968 | PVSP a.s. | 29.09.2017 | 1835,68€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
1492017 | 44483767 | VSE a.s. | 29.09.2017 | 194,-€ | ||||||
FA za dodávku elektriny | ||||||||||
1482017 | 35763469 | Telecom a.s. | 29.09.2017 | 45,76€ | ||||||
FA za tel. a internet. služby | ||||||||||
1472017 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 29.09.2017 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
1462017 | 47384999 | AMP Projekt, SNV | 18.09.2017 | 950,-€ | ||||||
FA za vypracovanie projektovej dokumentácie. | ||||||||||
1452017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 18.09.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
144/2017 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 18.09.2017 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
1432017 | 47457562 | Bagre Centrum, Hrabušice | 18.09.2017 | 684,-€ | ||||||
FA za práce bagrom na potoku Odorica | ||||||||||
1422017 | 36852155 | LM No Limit s.r.o., Hrabušice | 18.09.2017 | 4450,20€ | ||||||
FA za preÄistenie koryta potoka | ||||||||||
141217 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 18.09.2017 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis na ČOV | ||||||||||
1402017 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 18.09.2017 | 153,12€ | ||||||
FA za výmenu vodomerov | ||||||||||
1392017 | 44445148 | TOP FIRE | 25.08.2017 | 1185,20€ | ||||||
FA za pomôcky pre hasiÄov | ||||||||||
1382017 | 44483767 | VSE a.s. | 25.08.2017 | 107,44€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
1372017 | 44483767 | VSE a.s. | 25.08.2017 | 98,86€ | ||||||
FA za elektinu | ||||||||||
1362017 | 44483767 | VSE a.s. | 25.08.2017 | 961,56€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
1352017 | 35763469 | Telecom a.s. | 25.08.2017 | 34,98€ | ||||||
FA za služby mobilnej siete | ||||||||||
1342017 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 25.08.2017 | 51,70€ | ||||||
FA za webhosting | ||||||||||
1332017 | 44483767 | VSE a.s. | 25.08.2017 | 235€ | ||||||
FA za elektrinu – dodávka a distribúcia | ||||||||||
1322017 | 44438767 | VSE a.s. | 25.08.2017 | 194€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
1312017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 25.08.2017 | 359€ | ||||||
FA za zemný plyn | ||||||||||
1302017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 25.08.2017 | 30€ | ||||||
FA za prevzatie biologicky rozložiteľného odpadu | ||||||||||
1292017 | 35763469 | Telecom | 25.08.2017 | 46,38€ | ||||||
FA za telekomunikaÄné služby | ||||||||||
1282017 | 36500968 | PVSP a.s. | 25.08.2017 | 1386,11€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
1272017 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 25.08.2017 | 70€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci | ||||||||||
1262017 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 25.08.2017 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
1252017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 25.08.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
1242017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 25.08.2017 | 588,27€ | ||||||
FA za zber, odvoz a likvidáciu odpadu | ||||||||||
1232017 | 36500968 | PVPS a.s. | 02.08.2017 | 80,03€ | ||||||
FA za vytýÄenie potrubia pri poruche v bytovke Ä.154 | ||||||||||
1222017 | 31652859 | EL spol.s.r.o. | 02.08.2017 | 715,44€ | ||||||
FA za výkon analýzy pitnej vody | ||||||||||
1212017 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | 02.08.2017 | 34,98€ | ||||||
FA za služby mobilnej siete | ||||||||||
1202017 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch | 02.08.2017 | 50,-€ | ||||||
FA za služby bezpeÄnostného technika | ||||||||||
1192017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 31.07.2017 | 30,-€ | ||||||
Fa za odvoz a likvidáciu BRO | ||||||||||
1182017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31.07.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
1172017 | 36191621 | Sabar s.r.o. | 31.07.2017 | 51,84€ | ||||||
FA za opravu balkonových dverà byt Ä.150/5 | ||||||||||
1162017 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | 31.07.2017 | 44,78 | ||||||
FA za telekom. a internet. služby | ||||||||||
1152017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 31.07.2017 | 592,69€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
1142017 | 44291809 | Innogy Slovensko s.r.o | 31.07.2017 | 359,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
1132017 | 36500968 | PVPS a.s. | 31.07.2017 | 356,50€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
1122017 | 44483767 | VSE a.s. | 31.07.2017 | 516,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1112017 | 44483767 | VSE a.s. | 194,-€| | |||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1102017 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 14.07.2017 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
1092017 | 31652859 | EL spol.s.r.o. | 14.07.2017 | 107,22€ | ||||||
FA za rozbor vody | ||||||||||
1082017 | 35810734 | Datalan a.s. | 14.07.2017 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
1072017 | 46596232 | JTJ Doprava | 14.07.2017 | 161,76€ | ||||||
FA za prepravu osôb DHZ | ||||||||||
1062017 | 35975946 | Disig a.s. | 03.07.2017 | 32,40€ | ||||||
FA za certifikát elektronického podpisu | ||||||||||
1052017 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | 03.07.2017 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
1042017 | 50145002 | Plynservis | 03.07.2017 | 71,22€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.151/6 | ||||||||||
1032017 | 50145002 | Plynservis | 03.07.2017 | 45,96€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.151/2 | ||||||||||
1022017 | 44483767 | VSE a.s. | 21.06.2017 | 94,94€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1012017 | 44483767 | VSE a.s. | 21.06.2017 | 119,14€ | ||||||
FA za doávku el.. energie-MŠ| ||||||||||
1002017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 12.06.2017 | 865,59€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
992017 | 35810734 | Datalan a.s. | 12.06.2017 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
982017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o | 12.06.2017 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis na ČOV | ||||||||||
972017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 12.06.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie. | ||||||||||
962017 | 44291809 | Innogy Slovensko s.r.o. | 12.06.2017 | 359,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
952017 | 44483767 | VSE a.s, Košice | 12.06.2017 | 194,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
942017 | 44483767 | VSE a.s, Košice | 12.06.2017 | 516,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
932017 | 36500968 | PVPSP a.s., Poprad | 12.06.2017 | 106,37€ | ||||||
FA za dodávku vody | ||||||||||
922017 | 31659641 | Brantner Nova, SNV | 12.06.2017 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRO | ||||||||||
912017 | 46321942 | AqiaSpiš plus s.r.o, Rudňany | 12.06.2017 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
902017 | 33061424 | Ing. Miroslav Maršálek SVOISOFT,Rudňany | 24,- | |||||||
FA za servisné služby v Äase poruchy emailovej schránky. | ||||||||||
892017 | 50292510 | TOP car autoservis snv, s.r.o. | 29.05.2017 | 536,82,-€ | ||||||
FA za diagnostiku a opravu obecného auta | ||||||||||
882017 | 31659641 | Brantner Nova, s.r.o. | 29.05.2017 | 30,-€ | ||||||
FA za prevzatie biologicky rozložiteľného odpadu | ||||||||||
872017 | 44483767 | VSE a.s. | 29.05.2017 | 132,83,-€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
862017 | 44483767 | VSE a.s. | 29.05.2017 | 98,69,-€ | ||||||
FA za elektrinu | ||||||||||
852017 | 44483767 | VSE a.s. | 29.05.2017 | 516,-€ | ||||||
FA za elektrinu-dodávka a distribúcia | ||||||||||
842017 | 44483767 | VSE a.s. | 29.05.2017 | 194,-€ | ||||||
FA za elektrinu-dodávka a distribúcia | ||||||||||
832017 | 35763469 | Telecom | 29.05.2017 | 34,98,-€ | ||||||
FA za služby mobilnej siete | ||||||||||
822017 | 17190053 | JL music | 29.05.2017 | 200,-€ | ||||||
FA za hudobnú produkciu | ||||||||||
812017 | 35763469 | Telecom | 29.05.2017 | 44,48€ | ||||||
FA za telekomunikaÄné služby | ||||||||||
802017 | 35810734 | DATALAN, a. s Bratislava | 29.05.2017 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
792017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 29.05.2017 | 359,-€ | ||||||
FA za zemný plyn | ||||||||||
782017 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. Rudňany | 29.05.2017 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
772017 | 36500986 | PVPS, a. s Poprad | 29.05.2017 | 597,49€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
762017 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o.,Veľký Slavkov | 29.05.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
752017 | 29261651 | Zábavné uÄenà | 10.05.2017 | 96,36€ | ||||||
FA – didaktické pomôcky pre MÅ | ||||||||||
742017 | 36217263 | Pekáreň Čingov | 10.05.2017 | 36,96€ | ||||||
FA za pekárenské služby na Floriána | ||||||||||
732017 | 31659641 | Brantner NOva, s.r.o., SNV | 10.05.2017 | 566,66€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu | ||||||||||
722017 | 46942483 | JLtech, s.r.o., SNV | 10.05.2017 | 80,-€ | ||||||
FA za dodávku reflektorov | ||||||||||
712017 | 46942483 | JL tech,s.r.o.,SNV | 10.05.2017 | 160,-€ | ||||||
FA za dodávku reflektorov na ihrisko | ||||||||||
702017 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 24.04.2017 | 54,74€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.150/7 | ||||||||||
692017 | 204188 | PD ROZKVET ODORÃN | 24.04.2017 | 84,-€ | ||||||
FA za odvoz splaškov z ČOV | ||||||||||
682017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 24.04.2017 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRO | ||||||||||
672017 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 24.04.2017 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika BOZ | ||||||||||
662017 | 35763469 | Telekom a.s. | 24.04.2017 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
652017 | 44483767 | VSE a.s. | 24.04.2017 | 194,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
642017 | 44483767 | VSE a.s. | 24.04.2017 | 516,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
632017 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 24.04.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
622017 | 35763469 | Telekom a.s. | 24.04.2017 | 44,94€ | ||||||
FA za telekom. a internetové služby | ||||||||||
612017 | 35810734 | DATALAN a.s. | 24.04.2017 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
602017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 24.04.2017 | 359,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
592017 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 24.04.2017 | 1391,10€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
582017 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 24.04.2017 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
572017 | 35560428 | SEZO SPIŠ, | 24.04.2017 | 33,-€ | ||||||
Älenský prÃspevok | ||||||||||
562017 | 35560428 | SEZO SPIŠ, | 24.04.2017 | 339,-€ | ||||||
prÃspevok na realizáciu triedeného odpadu | ||||||||||
552017 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 24.04.2017 | -12,49€ | ||||||
opravná faktúra | ||||||||||
542017 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 24.04.2017 | -23,30€ | ||||||
opravná faktúra | ||||||||||
532017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 24.04.2017 | 559,29€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
522017 | 36191621 | SABAR, s.r.o. | 27.03.2017 | 67,80€ | ||||||
výmena okna v byte Ä. 152/2 | ||||||||||
512017 | 4483767 | VSE a.s. | 27.03.2017 | -34,28€ | ||||||
zúÄtovacia FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
502017 | 44483767 | VSE a.s. | 27.03.2017 | -59,84€ | ||||||
zúÄtovacia faktúra za dodávku el. energie OU | ||||||||||
492017 | 44483767 | VSE a.s. | 27.03.2017 | 101,99€ | ||||||
FA za dodávku el. energie OU | ||||||||||
482017 | 44483767 | VSE a.s. | 27.03.2017 | 191,24€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
472017 | 31652859 | EL spol.s.r.o | 27.03.2017 | 584,40€ | ||||||
FA za rozbor pitnej vody | ||||||||||
462017 | 44505736 | Delphia s.r.o. | 27.03.2017 | 179,40€ | ||||||
FA za vypracovanie projektového energetického hodnotenia | ||||||||||
452017 | 44483767 | VSE a.s. | 27.03.2017 | 323,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
442017 | 44483767 | VSE a.s. | 27.03.2017 | 191,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
432017 | 31253831 | Peter Pitoňák, Stráne pod Tatrami | 27.03.2017 | 199,42€ | ||||||
FA za opravu Äerpadla na preÄerpávaÄke | ||||||||||
422017 | 35763469 | Telekom a.s. | 27.03.2017 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
412017 | 35763469 | Telekom a.s. | 27.03.2017 | 45,48€ | ||||||
FA za telek a internetové služby | ||||||||||
402017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 27.03.2017 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu BRO | ||||||||||
392017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 27.03.2017 | 359,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
382017 | 35908718 | RAABE s.r.o. | 27.03.2017 | 45,05€ | ||||||
FA za aktualizáciu ŠJ | ||||||||||
372017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 27.03.2017 | 485,81€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
362017 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 27.03.2017 | 12,49€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
352017 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 27.03.2017 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
342017 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 27.03.2017 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV | ||||||||||
332017 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 27.03.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
322017 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 27.03.2017 | 55,62€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.153/10 | ||||||||||
322017 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 27.03.2017 | 12,49€ | ||||||
FA za dodávku vody | ||||||||||
312017 | 35810734 | DATALAN a.s. | 27.03.2017 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
302017 | 44483767 | VSE a.s. | 27.02.2017 | 289,90€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
292017 | 44483767 | VSE a.s. | 27.02.2017 | 171,13€ | ||||||
FA za dodávku el. energie Obú. | ||||||||||
282017 | 35908718 | RAABE s.r.o. | 27.02.2017 | 90,78€ | ||||||
FA za pracovné materiály pre MŠ| ||||||||||
272017 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | 27.02.2017 | 34,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
262017 | 204188 | PD ROZKVET ODORÃN | 20.02.2017 | 84,-€ | ||||||
FA za odhŕňanie snehu | ||||||||||
252017 | 35763469 | Telekom a.s. | 20.02.2017 | 43,99€ | ||||||
FA za telekom. služby a internet | ||||||||||
242017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.02.2017 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu zo ŠJ | ||||||||||
232017 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.02.2017 | 512,83€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. | ||||||||||
222017 | 35691778 | PROGRES-TS, s.r.o., Bratislava | 20.02.2017 | 409,20€ | ||||||
FA za dodávku satelitného prijÃmaÄa pre káblovú televÃziu. | ||||||||||
212017 | 44483767 | VSE a.s. | 20.02.2017 | 698,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
202017 | 44483767 | VSE a.s. | 20.02.2017 | 197,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie MŠ| ||||||||||
192017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 20.02.2017 | 359,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
182017 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 20.02.2017 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
172017 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 20.02.2017 | 815,24€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
162017 | 35810734 | DATALAN a.s. | 20.02.2017 | 18,50€ | ||||||
FA za servisné služby PC | ||||||||||
152017 | 36190501 | LBS,s.r.o., Spišská Nová Ves | 20.02.2017 | 111,30€ | ||||||
FA za demontáž vianoÄnej výzdoby. | ||||||||||
142017 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 20.02.2017 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
132017 | 31253831 | Peter Pitoňák, Stráne pod Tatrami | 20.02.2017 | 297,68€ | ||||||
FA za opravu Äerpadla | ||||||||||
122017 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 20.02.2017 | 133,-€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.152/3 | ||||||||||
112017 | 35908718 | RAABE s.r.o. | 20.02.2017 | 45,05€ | ||||||
FA za Äasopis pre Å J | ||||||||||
102017 | 44483767 | VSE a.s. | 30.01.2017 | -1036,63€ | ||||||
zúÄtovacia FA za dodávku el.energie | ||||||||||
92017 | 35763469 | Telekom a.s. | 30.01.2017 | 38,96€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
82017 | 44483767 | VSE a.s. | 30.01.2017 | 70,58€ | ||||||
zúÄtovacia FA za dodávku el. energie | ||||||||||
72017 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 30.01.2017 | -327,98€ | ||||||
zúÄtovacia FA za dodávku plynu | ||||||||||
62017 | 44483767 | VSE a.s. | 30.01.2017 | 112,93€ | ||||||
FA za dodávku el. energie OU | ||||||||||
52017 | 44483767 | VSE a.s. | 30.01.2017 | 265,82€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
42017 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 30.01.2017 | 135,10€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.150/7 | ||||||||||
32017 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 30.01.2017 | 47,30€ | ||||||
Fa za opravu kotla v byte Ä.153/10 | ||||||||||
22017 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 30.01.2017 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika PO a BOZP | ||||||||||
12017 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o. | 30.01.2017 | 39,24€ | ||||||
FA za aktualizáciu programu ŠJ | ||||||||||
2322016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.01.2017 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu | ||||||||||
2312016 | 35763469 | Telekom a.s. | 20.01.2017 | 56,18€ | ||||||
FA za telekom. služby a internet | ||||||||||
2302016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.01.2017 | 523,70€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
2292016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 20.01.2017 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
2282016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 20.01.2017 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
2272016 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 20.01.2017 | 109,69€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
2262016 | 31333532 | Eset spol.s.r.o | 13.01.2017 | 22,32€ | ||||||
Licencia na antivÃrus pre PC | ||||||||||
2252016 | 31575951 | PRIMA banka Slovensko | 28.12.2016 | 43,07€ | ||||||
FA za vedenie úÄtu cenných papierov | ||||||||||
2242016 | 33610908 | Ing. Ivan Labanc, SNV | 28.12.2016 | 245,-€ | ||||||
FA za náhradné tienidla pri Márià Magdaléne | ||||||||||
2232016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 28.12.2016 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
2222016 | 31652859 | EL spol.s.r.o | 28.12.2016 | 106,80€ | ||||||
FA – analýza pitnej vody | ||||||||||
2212016 | 3306424 | ING: Miroslav Maršalek | 28.12.2016 | 24,-€ | ||||||
FA za opravu PC v Å J | ||||||||||
2202016 | 36371271 | Poradca pri Celulozke | 28.12.2016 | 49,80€ | ||||||
FA za poradca -mesaÄnÃk | ||||||||||
2192016 | 47794305 | KatarÃna KulÃková | 28.12.2016 | 108,-€ | ||||||
FA za hru pre deti MÅ | ||||||||||
2182016 | 50145002 | Ján Salaj Plynservis | 28.12.2016 | 50,30€ | ||||||
Fa za opravu plynového kotla byt Ä.153/3 | ||||||||||
2172016 | 44483767 | VSE a.s. | 28.12.2016 | 205,96€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
2162016 | 44473767 | VSE a.s. | 28.12.2016 | 107,95€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
2152016 | 204188 | PD ROZKVET ODORÃN | 28.12.2016 | 84,-€ | ||||||
FA za vývoz splaškov | ||||||||||
2142016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 28.12.2016 | 332,27€ | ||||||
FA za výmenu vodomerov | ||||||||||
2132016 | 29261651 | Zábavné uÄenà | 28.12.2016 | 232,43€ | ||||||
FA za metodické podklady pre MŠ| ||||||||||
2122016 | 35763469 | Telekom a.s. | 28.12.2016 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
2112016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 28.12.2016 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
2102016 | 31363091 | INPROST s.r.o. | 28.12.2016 | 67,60€ | ||||||
FA za dodávku Obecné noviny | ||||||||||
2092016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 28.12.2016 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
2082016 | 50145002 | Ján Salaj Plynservis | 28.12.2016 | 61,02€ | ||||||
FA za opravu plynového kotla byt. Ä.153/1 | ||||||||||
2072016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 21.12.2016 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV | ||||||||||
2062016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 28.12.2016 | 845,71€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
2052016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 28.12.2016 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
2042016 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 28.12.2016 | 2,50€ | ||||||
FA za dodávku vody | ||||||||||
2032016 | 44483767 | VSE a.s. | 28.12.2016 | 679,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
2022016 | 44483767 | VSE a.s. | 28.12.2016 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
2012016 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 28.12.2016 | 468,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
2002016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 28.12.2016 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu | ||||||||||
199/2016 | 35763469 | Telekom a.s. | 64,91€ | |||||||
FA za telek. služby a internet | ||||||||||
1982016 | 44483767 | VSE a.s. | 188,14€ | |||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1972016 | 44483767 | VSE a.s. | 05.12.2016 | 106,18€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1962016 | 36743852 | Webhouse s.r.o. | 05.12.2016 | 7,79€ | ||||||
predlženie registrácie | ||||||||||
1952016 | 35908718 | RAABE s.r.o. | 05.12.2016 | 90,68 | ||||||
FA za knihy pre MÅ | ||||||||||
1942016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 05.12.2016 | 1059,60 | ||||||
FA za overenie a kalibráciu merného zariadenia odpadových vôd | ||||||||||
1932016 | 35908718 | RAABE s.r.o. | 05.12.2016 | 69,35 | ||||||
Äasopis pre Å J | ||||||||||
1922016 | 35763469 | Telekom a.s. | 18.11.2016 | 58,85€ | ||||||
FA za telekomunikaÄné a internetové služby | ||||||||||
1912016 | 36344761 | K.B.F. group s.r.o. | 18.11.2016 | 165,-€ | ||||||
FA za opravu a kalibrovanie vodomeru | ||||||||||
1902016 | 35763469 | Telekom a.s. | 18.11.2016 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
1892016 | 50145002 | Ján Salaj Plynservis | 18.11.2016 | 266,08€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.152/1 a Ä.154/10 | ||||||||||
1882016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 18.11.2016 | 30,-€ | ||||||
FA za zber a likvidáciu kuch.odpadu | ||||||||||
1872016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 18.11.2016 | 660,-€ | ||||||
FA za "Implementácia modulu- Registratúrna kniha." | ||||||||||
1862016 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 18.11.2016 | 468,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
1852016 | 44483767 | VSE a.s. | 18.11.2016 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie do MŠ| ||||||||||
1842016 | 44483767 | VSE a.s. | 18.11.2016 | 679,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1832016 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 18.11.2016 | 477,83€ | ||||||
FA za odber vody | ||||||||||
1822016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 18.11.2016 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
1812016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 18.11.2016 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
1802016 | 40848264 | Peter Rovák – Flow Servis | 18.11.2016 | 165,-€ | ||||||
FA za opravu kanalizaÄnej stúpaÄky v bytovke Ä.154 | ||||||||||
1792016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 18.11.2016 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
1782016 | 40848264 | Flow Servis – Peter Roták | 02.11.2016 | 130,-€ | ||||||
FA za kamerový monitoring v bytovom dome Ä.154 | ||||||||||
1772016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 02.11.2016 | 599,60€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
1762016 | 46321942 | AquaSpiš plus s.r.o. | 02.11.2016 | 543,92€ | ||||||
FA za výmenu vodomerov v rod. domoch súp. ÄÃsla 57 – 67 | ||||||||||
1752016 | 44483767 | VSE a.-s. | 02.11.2016 | 150,22€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1742016 | 44483767 | VSE a.s. | 02.11.2016 | 679,-€ | ||||||
FA za dodávku elektr. energie | ||||||||||
1732016 | 44483767 | VSE a.s | 02.11.2016 | 32,53€ | ||||||
FA -zúÄtovanie za obdobie od 1.1.2016 do 30.9.2016 | ||||||||||
1722016 | 31659641 | Brantner NOva s.r.o. | 02.11.2016 | 30,-€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu | ||||||||||
1712016 | 35960132 | DATATRADE s.r.o. | 02.11.2016 | 46,56€ | ||||||
FA – roÄný poplatok za služby obce.info | ||||||||||
1702016 | 689556 | Briz- Alexander Lozovský | 02.11.2016 | 255,90€ | ||||||
FA za nákup kalendárov na rok 2017 | ||||||||||
1692016 | 41172914 | Elen Neo Slovakia | 02.11.2016 | 29,20€ | ||||||
FA za nákup knÃh pre MÅ | ||||||||||
1682016 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | 02.11.2016 | 36,68€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
1672016 | 36174319 | Nomiland s.r.o. | 02.11.2016 | 15,50€ | ||||||
FA za nálepky pre MŠ| ||||||||||
1662016 | 36191621 | Sabar s.r.o. | 02.11.2016 | 36,65€ | ||||||
FA za opravu okien v bytovom dome Ä.150 | ||||||||||
1652016 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 02.11.2016 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
1642016 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch | 02.11.2016 | 50,-€ | ||||||
FA za služby bezpeÄnostného technika | ||||||||||
1632016 | 44483767 | VSE a.s. | 02.11.2016 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku elektr. energie | ||||||||||
1622016 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 02.11.2016 | 468,-€ | ||||||
Fa za dodávku zemného plynu | ||||||||||
1602016 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 21.10.2016 | 823,52€ | ||||||
FA za odber vody | ||||||||||
1592016 | 35560428 | SEZO SPIŠ, | 21.10.2016 | 214,20€ | ||||||
prÃspevok na realizáciu triedeného zberu odpadu | ||||||||||
1612016 | 35763469 | Telekom a.s. | 21.10.2016 | 61,68€ | ||||||
Fa za telef. a internetové služby | ||||||||||
1582016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 21.10.2016 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
1572016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 21.10.2016 | 88,08€ | ||||||
FA za opravu chlórovacieho zariadenia | ||||||||||
1562016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 21.10.2016 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
1562016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 21.10.2016 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
1552016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 21.10.2016 | 608,96€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
1542016 | 35908718 | RAABE s.r.o. | 10.10.2016 | 98,-€ | ||||||
Å¡kola a stravovanie roÄné predplatné | ||||||||||
1532016 | 44483767 | VSE a.s. | 28.09.2016 | 128,48€ | ||||||
FA za dodávku el. energie VO. | ||||||||||
1522016 | 35763469 | Telekom a.s. | 28.09.2016 | 36,98€ | ||||||
Fa za mobilné služby | ||||||||||
1512016 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 28.09.2016 | 898,31€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody. | ||||||||||
1502016 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 28.09.2016 | 468,-€ | ||||||
FA za opakovanú dodávku zemného plynu. | ||||||||||
1492016 | 35763469 | Telekom a.s. | 28.09.2016 | 61,68€ | ||||||
FA za telef. služby a internet. | ||||||||||
1482016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 28.09.2016 | 620,75€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
1472016 | 44483767 | VSE a.s. | 28.09.2016 | 206,-€ | ||||||
FA za opakovanú dodávku el. energie do MŠ| ||||||||||
1462016 | 4483767 | VSE a.s. | 28.09.2016 | 808,-€ | ||||||
FA za opakovanú dodávku el. energie | ||||||||||
1452016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 28.09.2016 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
1442016 | 35908718 | RAABE s.r.o. | 28.09.2016 | 90,68€ | ||||||
knižné pomôcky pre deti v MŠ| ||||||||||
1432016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 28.09.2016 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
1422016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 28.09.2016 | 59,75€ | ||||||
fa za prevádzkovanie verejnej kanalizácie. | ||||||||||
1412016 | 36817767 | Majster centrum s.r.o. | 09.09.2016 | 188,45€ | ||||||
reflexné bundy pre Älenov DHZ | ||||||||||
1402016 | 44445148 | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 09.09.2016 | 225,60€ | ||||||
pracovná rovnošata pre DHZ | ||||||||||
1392016 | 44483767 | VSE a.s. | 09.09.2016 | 104,75€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1382016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 09.09.2016 | 395,12€ | ||||||
FA za asfalt a prevedené práce | ||||||||||
1372016 | 36743852 | Webhouse s.r.o. | 09.09.2016 | 51,70€ | ||||||
FA za webhosting | ||||||||||
1362016 | 35763469 | Telekom a.s. | 09.09.2016 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
1352016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 09.09.2016 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV | ||||||||||
1342016 | 44483767 | VSE a.s. | 09.09.2016 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1332016 | 44483767 | VSE a.s. | 09.09.2016 | 808,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1322016 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 09.09.2016 | 468,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu. | ||||||||||
1312016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 09.09.2016 | 619,29€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom odpadu. | ||||||||||
1302016 | 35763469 | Telekom a.s. | 09.09.2016 | 61,68€ | ||||||
FA za telek. služby a internet | ||||||||||
1292016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 09.09.2016 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
1282016 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 09.09.2016 | 717,98€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
1272016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 09.09.2016 | 23,90€ | ||||||
servisné služby | ||||||||||
1262016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 09.09.2016 | 70,-€ | ||||||
fa za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
1252016 | 44483767 | VSE a.s. | 05.08.2016 | 105,18€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1242016 | 35763469 | Telekom a.s. | 18.07.2016 | 42,91€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
1232016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 18.07.2016 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
1222016 | 36582115 | Paciga s.r.o. | 18.07.2016 | 146,69€ | ||||||
FA za dodávku Äistiacich prostriedkov pre Å J | ||||||||||
1212016 | 44291809 | VSE a.s. | 18.07.2016 | 468,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1202016 | 42319331 | Oblastná org.cest. ruchu, Slovenský raj | 18.07.2016 | 200,-€ | ||||||
FA na Älenský prÃspevok na rok 2016 | ||||||||||
1192016 | 36500968 | VSE a.s. | 18.07.2016 | 852,61€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
1182016 | 44483767 | VSE a.s. | 18.07.2016 | 808,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1172016 | 44483767 | VSE a.s. | 18.07.2016 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie pre MŠ| ||||||||||
1162016 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 18.07.2016 | 50,-€ | ||||||
FA za štvrťrok za služby technika PO a BOZP | ||||||||||
1152016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 18.07.2016 | 887,11€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
1142016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 18.07.2016 | 28,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
1132016 | 35763469 | Telekom a.s. | 18.07.2016 | 61,68€ | ||||||
FA za telek. a internet. služby | ||||||||||
1122016 | 50343076 | Andrea Strelová, OdorÃn | 18.07.2016 | 100,-€ | ||||||
FA za prenájom zorbingových gulà na deň 2.7.2016 | ||||||||||
1112016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 18.07.2016 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
1102016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 18.07.2016 | 70,€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
1092016 | 46596232 | TJT Doprava, s.r.o. | 18.07.2016 | 256,92€ | ||||||
FA za prepravu osôb do Zempl.Teplice a späť | ||||||||||
1082016 | 35975946 | Disig,a.s. | 32,40€ | |||||||
FA za kvalifikovaný certifikát | ||||||||||
1072016 | 44483767 | VSE a.s. | 04.07.2016 | 123,04€ | ||||||
FA za dodávku el. energie pre VO | ||||||||||
1062016 | 37954521 | Slovenská legálna metrológia | 20.06.2016 | 31,32€ | ||||||
FA za overenie váhy a závažia v ŠJ | ||||||||||
1052016 | 35763469 | Telekom a.s. | 20.06.2016 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
1042016 | 17296978 | Ing. FrantiÅ¡ek MlynarÄÃk | 20.06.2016 | 34,68€ | ||||||
FA za servisné práce vykonané na váhe v ŠJ. | ||||||||||
1022016 | 44483767 | VSE a.s. | 20.06.2016 | 808,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
1012016 | 44483767 | VSE a.s. | 20.06.2016 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
44291809 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 20.06.2016 | 468,-€ | ||||||
FA za dodávku plynu | ||||||||||
992016 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 20.06.2016 | 279,22€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
982016 | 35763469 | Telekom a.s. | 20.06.2016 | 61,68€ | ||||||
FA za telekom. služby a internet | ||||||||||
972016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 20.06.2016 | 70,€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
922016 | 36191621 | SABAR, s.r.o. | 20.06.2016 | 76,80€ | ||||||
FA za servis vchodových dverà v bytovke Ä.150 | ||||||||||
952016 | 36191621 | SABAR, s.r.o. | 20.06.2016 | 82,14€ | ||||||
FA – výmena závesov v byte Ä.150/5 | ||||||||||
942016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 20.06.2016 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
932016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 20.06.2016 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
922016 | 44445148 | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 10.06.2016 | 300,-€ | ||||||
FA materiál pre DHZ | ||||||||||
912016 | 44873905 | RamontBuilding s.r.o. | 10.06.2016 | 1350,-€ | ||||||
FA na základe Zmluvy o dielo Ä.17/2016/RB | ||||||||||
902016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 10.06.2016 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV. | ||||||||||
892016 | 29261651 | Zábavné uÄenà | 10.06.2016 | 56,68€ | ||||||
FA za didaktické pomôcky pre MŠ| ||||||||||
882016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 10.06.2016 | 563,42€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
872016 | 35886609 | LEDAS, s.r.o. | 10.06.2016 | 1200,-€ | ||||||
FA za verejné obstarávanie "Obecný úrad – RekonÅ¡trukcia a obnova." | ||||||||||
862016 | 35763469 | Telekom a.s. | 10.06.2016 | 36,98€ | ||||||
Fa za mobilné služby | ||||||||||
862016 | 35763469 | Telekom a.s. | 30.05.2016 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
852016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 30.05.2016 | 328,64€ | ||||||
FA za vykonané práce na montáži vod.prÃpojky | ||||||||||
842016 | 10756744 | Dušan Slaninka | 30.05.2016 | 511,63€ | ||||||
FA za servis plyn. kotla v byte Ä. 152/5 | ||||||||||
832016 | 329215 | Obec JamnÃk | 30.05.2016 | 300,-€ | ||||||
prÃspevok obce na oslavy sviatku sv. Floriána | ||||||||||
822016 | 44483767 | VSE a.s. | 30.05.2016 | 808,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
812016 | 44483767 | VSE a.s. | 30.05.2016 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el.energie | ||||||||||
802016 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 30.05.2016 | 371,88€ | ||||||
FA za opravu plyn. kotla v byte Ä.153/8 a 153/10 | ||||||||||
792016 | 48121347 | LIVONEC s.r.o. | 30.05.2016 | 108,-€ | ||||||
FA za oznaÄenie podzemného hydrantu | ||||||||||
782016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 30.05.2016 | 28,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
772016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 30.05.2016 | 70,€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
772016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 30.05.2016 | 70,€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
762016 | 35763469 | Telekom a.s. | 30.05.2016 | 61,68€ | ||||||
FA za tel. a služby a internet | ||||||||||
752016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 30.05.2016 | 59,75€ | ||||||
FA prevádzkovanie ver. kanalizácie | ||||||||||
742016 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 30.05.2016 | 59,83€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
732016 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 30.05.2016 | 160,32€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.154/6 | ||||||||||
720216 | 35810734 | DATALAN a.s. | 30.05.2016 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
712016 | 44483767 | VSE a.s. | 30.05.2016 | 137,95€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
702016 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 30.05.2016 | 468,-€ | ||||||
FA za dodávku plynu | ||||||||||
692016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 30.05.2016 | 584,20 | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpad | ||||||||||
682016 | 10756744 | Dušan Slaninka | 25.04.2016 | 858,37€ | ||||||
FA za revÃziu plynových zariadenà v bytovke Ä.152 | ||||||||||
672016 | 36174319 | Nomiland s.r.o. | 25.04.2016 | 468,-€ | ||||||
FA za dodávku stolov a stoliÄiek do Å J | ||||||||||
662016 | 36174319 | Nomiland s.r.o. | 25.04.2016 | 39,60€ | ||||||
FA didaktické pomôcky pre MŠ| ||||||||||
652016 | 44505736 | Delphia s.r.o. | 25.04.2016 | 299,-€ | ||||||
FA za vypracovanie energetického hodnotenia budovy ob. úradu | ||||||||||
642016 | 44483767 | VSE a.s. | 25.04.2016 | 183,31€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
632016 | 35763469 | Telekom a.s. | 25.04.2016 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
622016 | 35531851 | Spišská regionálna a rozvojová agentúra | 13.04.2016 | 450,-€ | ||||||
FA za spracovanie PHSR | ||||||||||
612016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 13.04.2016 | 28,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
602016 | 36177245 | BBF elektro s.r.o. | 13.04.2016 | 600,-€ | ||||||
FA za spracovanie projekt. dokumentácie | ||||||||||
592016 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 13.04.2016 | 468,-€ | ||||||
FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
582016 | 44483767 | VSE a.s. | 13.04.2016 | 808,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
572016 | 44483767 | VSE a.s. | 13.04.2016 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
562016 | 35763469 | Telekom a.s. | 13.04.2016 | 61,68€ | ||||||
FA za telef. a intern. služby | ||||||||||
552016 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 13.04.2016 | 126,-€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä,154/9 | ||||||||||
542016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 13.04.2016 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby- mesaÄný poplatok | ||||||||||
532016 | 35560428 | SEZO SPIŠ, | 13.04.2016 | 33,-€ | ||||||
Älenský prÃspevok na rok 2016 | ||||||||||
522016 | 35560428 | SEZO SPIŠ, | 13.04.2016 | 214,20€ | ||||||
prÃspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov na 1.polrok 2016 | ||||||||||
512016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 13.04.2016 | 558,66€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu KO | ||||||||||
502016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 13.04.2016 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. kanalizácie | ||||||||||
492016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 13.04.2016 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV | ||||||||||
482016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 13.04.2016 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verej. vodovodu | ||||||||||
472016 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 13.04.2016 | 50,-€ | ||||||
FA za služby technika PO a BOZP | ||||||||||
462016 | 34347291 | Ing. arch. Jana Pastorková | 13.04.2016 | 3703,-€ | ||||||
FA za projektové práce | ||||||||||
432016 | 35908718 | RAABE s.r.o. | 13.04.2016 | 90,68€ | ||||||
FA za didaktické pomôcky do MŠ| ||||||||||
452016 | 44873905 | RamontBuilding s.r.o. | 25.03.2016 | 1350,-€ | ||||||
FA za konzultácie k predkladanému projektu | ||||||||||
442016 | 44483767 | VSE a.s. | 25.03.2016 | 327,19€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
422016 | 10767258 | DataGeo- Ing. Miloš Kršjak | 25.03.2016 | 600,-€ | ||||||
FA za geometrické plány | ||||||||||
412016 | 35763469 | Telekom a.s. | 25.03.2016 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
402016 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 49,75€ | |||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.154/5 | ||||||||||
392016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 25.03.2016 | 28,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
382016 | 44505736 | Delphia s.r.o. | 25.03.2016 | 958,80€ | ||||||
FA za spracovanie energetického auditu | ||||||||||
372016 | 4483767 | VSE a.s. | 25.03.2016 | 808,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
362016 | 4483767 | VSE a.s. | 25.03.2016 | 206,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie – MÅ | ||||||||||
352016 | 35763469 | Telekom a.s. | 25.03.2016 | 61,86€ | ||||||
FA za tel. a inter. služby | ||||||||||
342016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 25.03.2016 | 542,22€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
332016 | 44291809 | VSE a.s. | 25.03.2016 | 468,-€ | ||||||
FA za dodávku plynu – mesaÄný poplatok | ||||||||||
322016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 25.03.2016 | 70,-€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu – mesaÄný poplatok | ||||||||||
312016 | 47414201 | A.P. Termoprojekt | 25.03.2016 | 1100,-€ | ||||||
FA za spracovanie proj. dokumentácie – ústredné kúrenie | ||||||||||
302016 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 18.03.2016 | 909,12€ | ||||||
FA za dodávku vody | ||||||||||
292016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 23,90€ | |||||||
FA za servisné služby – mesaÄný poplatok | ||||||||||
282016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 18.03.2016 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie kanalizácie – mesaÄný poplatok | ||||||||||
272016 | 17058520 | Å tátna ochrana prÃrody SR | 18.03.2016 | 35,-€ | ||||||
FA vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 | ||||||||||
262016 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 18.03.2016 | 106,74€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä.151/3 a 153/8 | ||||||||||
252016 | 35810734 | DATALAN a.s. | 26.02.2016 | 23,90€ | ||||||
FA servisné služby – mesaÄný poplatok | ||||||||||
242016 | 34347291 | Ing. arch. Jana Pastorková | 26.02.2016 | 1400,-€ | ||||||
FA za doplnenie projektovej dokumentácie | ||||||||||
232016 | 44483767 | VSE a.s. | 22.02.2016 | 1009,-€ | ||||||
FA za dodávku elektriny mesaÄná platba | ||||||||||
222016 | 4483767 | VSE a.s. | 22.02.2016 | 206,-€ | ||||||
Fa za dodávku elektriny MŠ| ||||||||||
212016 | 36852155 | LM No Limit s.r.o | 22.02.2016 | 480,-€ | ||||||
FA za zemné práce pri oprave poruchy na vodovode | ||||||||||
202016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 22.02.2016 | 97,92€ | ||||||
FA za práce pri oprave poruchy na vodovode | ||||||||||
192016 | 35763469 | Telekom a.s. | 22.02.2016 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
182016 | 35763469 | Telekom a.s. | 22.02.2016 | 61,68€ | ||||||
FA za služby pevnej siete a internetovej služby | ||||||||||
172016 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 22.02.2016 | 1666,99€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
162016 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 22.02.2016 | 70,€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejného vodovodu mesaÄná platba | ||||||||||
152016 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 22.02.2016 | 59,75€ | ||||||
FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie mesaÄná platba | ||||||||||
142016 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 22.02.2016 | 468,-€ | ||||||
FA mesaÄná platba za dodávku zemného plynu | ||||||||||
132016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 22.02.2016 | 525,51€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu odpadu | ||||||||||
122016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 22.02.2016 | 28,80€ | ||||||
FA za likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
11/2016 | 36191621 | SABAR, s.r.o. | 01.02.2016 | 22,80€ | ||||||
FA za opravu vchodových dverà v bytovke Ä.153 | ||||||||||
10/2016 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 01.02.2016 | 37,26€ | ||||||
oprava plynového kotla v byte Ä.152/2 | ||||||||||
9/2016 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 01.02.2016 | 36,67€ | ||||||
oprava plynového kotla byt Ä.151/2 | ||||||||||
8/2016 | 44483767 | VSE a.s. | 01.02.2016 | 37,31€ | ||||||
FinanÄné vysporiadanie MÅ | ||||||||||
7/2016 | 34347291 | Ing. arcg. Jana Pastorková | 01.02.2016 | 1000,-€ | ||||||
FA za projektové práce | ||||||||||
6/2016 | 204188 | PD ROZKVET ODORÃN | 01.02.2016 | 63,-€ | ||||||
FA za umývanie cesty | ||||||||||
5/2016 | 44483767 | VSE a.s. | 01.02.2016 | -1558,09€ | ||||||
finanÄné vysporiadanie | ||||||||||
4/2016 | 35763469 | Telekom a.s. | 01.02.2016 | 36,98€ | ||||||
FA za služby mobilnej siete | ||||||||||
3/2016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 01.02.2016 | 28,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
2/2016 | 35763469 | Telekom a.s. | 01.02.2016 | 61,75€ | ||||||
fa za služby pevnej siete a internet | ||||||||||
1/2016 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 01.02.2016 | -971,72€ | ||||||
finanÄné vysporiadanie | ||||||||||
210/2015 | 46659579 | ABIZ s.r.o. | 28.12.2015 | 1750,-€ | ||||||
zadávanie podlimitnej zákazky | ||||||||||
209/2015 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 22.01.2016 | 70,€ | ||||||
mesaÄný poplatok za prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
208/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 28.12.2015 | 809,93€ | ||||||
poplatok za odvoz TKO | ||||||||||
207/2015 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 22.01.2016 | 59,75€ | ||||||
mesaÄný poplatok za prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
206/2015 | 46653333 | Trek Cafe s.r.o. | 28.12.2015 | 2050,-€ | ||||||
publicita protipovodňová ochrana | ||||||||||
205/2015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 28.12.2015 | 23,90€ | ||||||
mesaÄný poplatok za servisné služby | ||||||||||
204/2015 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 28.12.2015 | 50,-€ | ||||||
poplatok za služby PO a BOZP | ||||||||||
203/2015 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 28.12.2015 | 550,13€ | ||||||
dodávka vody | ||||||||||
202/2015 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 28.12.2015 | 329,03€ | ||||||
oprava plyn kotla v byte Ä.154/2 | ||||||||||
201/2015 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 28.12.2015 | 127,92€ | ||||||
výmena vodomerov | ||||||||||
200/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 28.12.2015 | 202,-€ | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
199/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 28.12.2015 | 1149,-€ | ||||||
mesaÄný poplatok za dodávku elektriny | ||||||||||
198/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 28.12.2015 | 50,88€ | ||||||
platba za služby mobilnej siete | ||||||||||
197/2015 | 31333532 | Eset spol.s.r.o | 28.12.2015 | 22,32€ | ||||||
antivÃrus | ||||||||||
196/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 28.12.2015 | 28,80€ | ||||||
mesaÄný poplatok za odvoz kuch. odpadu | ||||||||||
195/2015 | 37176145 | Ján Kuľbaga | 28.12.2015 | 3919,88€ | ||||||
stavebný dozor protipovodňová ochrana | ||||||||||
194/2015 | 36743852 | Webhouse s.r.o. | 28.12.2015 | 7,19€ | ||||||
predĺženie registrácie domény | ||||||||||
193/2015 | 37176145 | Ján Kuľbaga | 28.12.2015 | 4118,66€ | ||||||
stavebný dozor protipovodňová ochrana | ||||||||||
192/2015 | 36187232 | MIGI spol.s.r.o. | 28.12.2015 | 354581,75€ | ||||||
stavebné práce protipovodňová ochrana | ||||||||||
191/2015 | 31363091 | INPROST s.r.o. | 28.12.2015 | 67,60€ | ||||||
poplatok za obecné noviny | ||||||||||
190/2015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 28.12.2015 | 23,90€ | ||||||
mesaÄná platba za servisné služby | ||||||||||
189/2015 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 28.12.2015 | 530,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku plynu | ||||||||||
188/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 28.12.2015 | 61,68€ | ||||||
platba za telefónne služby a internet | ||||||||||
187/2015 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 28.12.2015 | 976,43€ | ||||||
platba za odber vody | ||||||||||
186/2015 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 28.12.2015 | 70,-€ | ||||||
mesaÄný poplatok za verejný vodovod | ||||||||||
185/2015 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 28.12.2015 | 59,75€ | ||||||
mesaÄný poplatok za prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
184/2015 | 37176145 | Ján Kuľbaga | 28.12.2015 | 1461,46 | ||||||
stavebný dozor- protipovodňová ochrana | ||||||||||
183/2015 | 36187232 | MIGI spol.s.r.o. | 28.12.2015 | 61441,21 | ||||||
stavebné práce – protipovodňová ochrana | ||||||||||
182/2015 | 46321942 | AQUA SPIÅ PLUS s.r.o. | 28.12.2015 | 85,22 | ||||||
výmena vodomerov | ||||||||||
181/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 28.12.2015 | 587,03 | ||||||
odvoz TKO | ||||||||||
180/2015 | 10767258 | DataGeo- Ing. Miloš Kršjak | 20.11.2015 | 180,-€ | ||||||
FA za vytýÄenie dna regulácie potoka | ||||||||||
179/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 20.11.2015 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
178/2015 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 20.11.2015 | 59,75€ | ||||||
mesaÄný poplatok za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
177/2015 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 20.11.2015 | 279,90€ | ||||||
FA za technologický servis ČOV | ||||||||||
176/2015 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 20.11.2015 | 221,51€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä. 152/7 | ||||||||||
175/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 20.11.2015 | 61,09€ | ||||||
FA za služby pevnej siete a internet | ||||||||||
174/2015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 20.11.2015 | 23,90€ | ||||||
mesaÄná platba za servisné služby | ||||||||||
173/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 20.11.2015 | 1,86€ | ||||||
Fa za tel. služby MŠ| ||||||||||
172/2015 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 20.11.2015 | 110,93€ | ||||||
FA za preÄistenie kanalizácie | ||||||||||
171/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.11.2015 | 28,80€ | ||||||
FA za zber a likvidáciu BRKO | ||||||||||
170/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 20.11.2015 | 1149,-€ | ||||||
FA za dodávku el. energie | ||||||||||
169/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 20.11.2015 | 202,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku el. energie | ||||||||||
168/2015 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 20.11.2015 | 943,19€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
167/2015 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 20.11.2015 | 530,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku plynu | ||||||||||
166/2015 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 20.11.2015 | 70,-€ | ||||||
Fa za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
165/2015 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 20.11.2015 | 225,67€ | ||||||
oprava kotla v byte Ä.154/10 | ||||||||||
164/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.11.2015 | 584,14€ | ||||||
FA za zber a likvidáciu KO | ||||||||||
163/2015 | 35560428 | SEZO SPIŠ, | 20.11.2015 | 214,20€ | ||||||
FA za triedenie odpadu | ||||||||||
162/2015 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 30.10.2015 | 241,24€ | ||||||
FA za opravu kotla v byte Ä. 152/2 a 154/4 | ||||||||||
161/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 30.10.2015 | 591,90€ | ||||||
FA za zber a likvidáciu KO | ||||||||||
160/2015 | 35960132 | DATATRADE s.r.o. | 30.10.2015 | 46,56€ | ||||||
pravidelný roÄný poplatok za služby obce.info | ||||||||||
159/2015 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 30.10.2015 | 8,89€ | ||||||
FA úrok z omeškania | ||||||||||
158/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 30.10.2015 | 28,80€ | ||||||
Vývoz a likvidácia BRKO | ||||||||||
157/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 30.10.2015 | 13,73€ | ||||||
FA za tel služby MŠ| ||||||||||
156/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 30.10.2015 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
155/2015 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 30.10.2015 | 1008,-€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
154/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 30.10.2015 | 1149,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku el.energie | ||||||||||
153/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 30.10.2015 | 202,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku el. energie MÅ | ||||||||||
152/2015 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 30.10.2015 | 530,-€ | ||||||
FA za dodávku plynu | ||||||||||
151/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 30.10.2015 | 47,32€ | ||||||
FA za služby tel. siete a internetu | ||||||||||
150/2015 | 47411600 | NATIONAL PEN | 30.10.2015 | 54,99€ | ||||||
dodávka pier | ||||||||||
149/2015 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 30.10.2015 | 59,75€ | ||||||
MesaÄná platba za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
148/2015 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 30.10.2015 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
147/2015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 30.10.2015 | 23,90€ | ||||||
FA za servisné služby | ||||||||||
146/2015 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 30.09.2015 | 50,-€ | ||||||
FA za služby bezp.technika | ||||||||||
145/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 30.09.2015 | 36,98€ | ||||||
FA za mobilne služby | ||||||||||
144/2015 | 329096 | Obec Harichovce | 30.09.2015 | 163,80€ | ||||||
FA za triÄka na AVITUR | ||||||||||
143/2015 | 17149525 | JUDr.Ladislav Strižovský | 30.09.2015 | 180,-€ | ||||||
FA za právne služby | ||||||||||
142/2015 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 30.09.2015 | 1991,90€ | ||||||
FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
141/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 23.09.2015 | 202,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku el. energie MÅ | ||||||||||
140/2015 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 23.09.2015 | 530,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku plynu | ||||||||||
139/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 23.09.2015 | 1149,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku el. energie | ||||||||||
138/2015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 23.09.2015 | 23,90€ | ||||||
mesaÄná platba za servisné služby | ||||||||||
137/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 23.09.2015 | 13,73€ | ||||||
mesaÄná platba za tel služby MÅ | ||||||||||
136/2015 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o. | 23.09.2015 | 45,60€ | ||||||
roÄná aktualizácia programu Å J | ||||||||||
135/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 23.09.2015 | 47,09€ | ||||||
mesaÄná platba za tel. služby | ||||||||||
134/2015 | 44590130 | CHLORMONT, s.r.o. | 23.09.2015 | 232,80€ | ||||||
oprava chlórovacieho zariadenia | ||||||||||
133/2015 | 37176617 | BETOL, SNV | 23.09.2015 | 106,20€ | ||||||
dodávka betónu | ||||||||||
132/2015 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 23.09.2015 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
131/2015 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 23.09.2015 | 59,75€ | ||||||
prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
130/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 21.09.2015 | 599,44 | ||||||
odvoz a likvidácia KO | ||||||||||
1292015 | 36743852 | Webhouse s.r.o. | 26.08.2015 | 49,10€ | ||||||
platba za webové služby | ||||||||||
1282015 | 35763469 | Telekom a.s. | 26.08.2015 | 36,98€ | ||||||
platba za mobilné služby | ||||||||||
1272015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 26.08.2015 | 870,78€ | ||||||
platba za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
1262015 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 26.08.2015 | 70,-€ | ||||||
mesaÄná platba za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
1252015 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 26.08.2015 | 530,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku plynu | ||||||||||
1242015 | 44483767 | VSE a.s. | 26.08.2015 | 202,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku el. energie MÅ | ||||||||||
1232015 | 44483767 | VSE a.s. | 26.08.2015 | 1149,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku el. energie | ||||||||||
1222015 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 26.08.2015 | 1743,44€ | ||||||
platba za dodávku pitnej vody | ||||||||||
1212015 | 35763469 | Telekom a.s. | 26.08.2015 | 13,73€ | ||||||
mesaÄná platba za tel. služby MÅ | ||||||||||
1202015 | 35763469 | Telekom a.s. | 26.08.2015 | 47,29€ | ||||||
platba za servisné a tel. služby | ||||||||||
1192015 | 10756744 | Dušan Slaninka | 26.08.2015 | 780,96€ | ||||||
platba za odbornú skúšku plyn. zariadenà v bytovke Ä.150 | ||||||||||
1182015 | 10756744 | Dušan Slaninka | 26.08.2015 | 789,04€ | ||||||
platba za odbornú skúšku plyn. zariadenà v bytovke Ä.151 | ||||||||||
1172015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 26.08.2015 | 23,90€ | ||||||
mesaÄný poplatok za servisné služby | ||||||||||
1162015 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 26.08.2015 | 279,90€ | ||||||
platba za technologický servis ČOV | ||||||||||
1152015 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 26.08.2015 | 59,75€ | ||||||
mesaÄný poplatok za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
1142015 | 36582298 | ACS spol. s.r.o. SNV | 10.08.2015 | 73,34€ | ||||||
zapožiÄanie kompresora | ||||||||||
1132015 | 35763469 | Telekom a.s. | 10.08.2015 | 36,98€ | ||||||
platba za mobilné služby | ||||||||||
1122015 | 329428 | Obec OdorÃn | 10.08.2015 | 516,67€ | ||||||
platba za sochu sv. Floriána | ||||||||||
1112015 | 46919392 | SPIŠBUS s.r.o., SNV | 10.08.2015 | 300,-€ | ||||||
preprava osôb DHZ | ||||||||||
1102015 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 10.08.2015 | 230,81€ | ||||||
oprava kotla v byte Ä.152/1 | ||||||||||
1092015 | 36500968 | PVPS a.s. Poprad | 10.08.2015 | 1178,50€ | ||||||
platba za dodávku pitnej vody | ||||||||||
1082015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 10.08.2015 | 22,80€ | ||||||
poplatok za likvidáciu kuch. odpadu ŠJ | ||||||||||
1072015 | 31730671 | LIVONEC s.r.o. | 10.08.2015 | 321,90€ | ||||||
kontrola požiarnych vodovodov | ||||||||||
1072015 | 35763469 | Telekom a.s. | 10.08.2015 | 13,73€ | ||||||
poplatok za služby MŠ| ||||||||||
1052015 | 36582115 | Paciga s.r.o. | 10.08.2015 | 51,36 | ||||||
platba za Äistiace potreby pre Å J | ||||||||||
1042015 | 44483767 | VSE a.s. | 10.08.2015 | 202,-€ | ||||||
mesaÄný poplatok za dodávku el. energie do MÅ | ||||||||||
1032015 | 44483767 | VSE a.s. | 10.08.2015 | 1149,-€ | ||||||
mesaÄný poplatok za dodávku el. energie | ||||||||||
1022015 | 35763469 | Telekom a.s. | 10.08.2015 | 47,09€ | ||||||
poplatok za tel. služby | ||||||||||
1012015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 10.08.2015 | 583,87€ | ||||||
poplatok za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
2015113 | 46321942 | AQUA SPIŠPLUS s.r.o. | 10.08.2015 | 70,-€ | ||||||
mesaÄná platba za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
992015 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 10.08.2015 | 530,-€ | ||||||
mesaÄná platba za dodávku plynu | ||||||||||
982015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 10.08.2015 | 23,90€ | ||||||
mesaÄná platba za servisné služby | ||||||||||
972015 | 31714030 | EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov | 10.08.2015 | 59,75€ | ||||||
platba za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
962015 | 34572970 | ĽubomÃr Kaňuch, IliaÅ¡ovce | 10.08.2015 | 50,-€ | ||||||
platba za 2.Q BOZP | ||||||||||
952015 | 46919392 | SPIŠBUS s.r.o., SNV | 08.07.2015 | 250,-€ | ||||||
autobusová preprava osôb DHZ | ||||||||||
94/2015 | 31253831 | Peter Pitoňák | 08.07.2015 | 297,95€ | ||||||
oprava čerpadla | ||||||||||
95/2015 | 46919392 | SPIŠBUS s.r.o. | 08.07.2015 | 250,-€ | ||||||
preprava osôb DHZ Danišovce- Poproč | ||||||||||
93/2015 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o. | 08.07.2015 | 279,90€ | ||||||
technologický servis ČOV | ||||||||||
92/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 24.06.2015 | 13,73€ | ||||||
FA za tel. služby MŠ | ||||||||||
91/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 24.06.2015 | 47,09€ | ||||||
FA za tel. a inter. služby | ||||||||||
90/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 24.06.2015 | 41,28€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
89/2015 | 204251 | Poľnohospodárske družstvo Smižany | 24.06.2015 | 88,98€ | ||||||
dodávka mäsa na akciu OLYMPIADA MŠ | ||||||||||
88/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o.,SNV | 24.06.2015 | 22,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuch. a rešt.odpadu | ||||||||||
87/2015 | 46321942 | AquaSpiš a.s., SNV | 24.06.2015 | 70,€ | ||||||
mesačná platba za prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
86/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o.,SNV | 24.06.2015 | 590,12€ | ||||||
odvoz a likvidácia kom. odpadu za mesiac MAJ | ||||||||||
85/2015 | 36500968 | PVPS a.s., Poprad | 24.06.2015 | 663,14€ | ||||||
dodávka vody | ||||||||||
84/2015 | 36217263 | Pekáreň Čingov Smižany | 24.06.2015 | 45,26€ | ||||||
pekárenské výrobky | ||||||||||
83/2015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 24.06.2015 | 23,90€ | ||||||
mesačná platba za servisné služby | ||||||||||
82/2015 | 31714030 | Ekoservis s.r.o., Veľký Slavkov | 24.06.2015 | 59,75€ | ||||||
mesačná platba za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV | ||||||||||
81/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 24.06.2015 | 1149,-€ | ||||||
mesačná platba za dodávku el. energie | ||||||||||
80/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 24.06.2015 | 202,-€ | ||||||
dodávka el.enrgie do MŠ | ||||||||||
79/2015 | 44291809 | RWE Gas, Slovensko | 24.06.2015 | 530,€ | ||||||
mesačná platba za dodávku plynu | ||||||||||
78/2015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 29.05.2015 | 23,90€ | ||||||
mes.platba za servisné služby | ||||||||||
77/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o.,SNV | 29.05.2015 | 22,80€ | ||||||
odvoz a likvidácia kuch. a rešt. odpadu | ||||||||||
76/2015 | 40111113 | Metód Dráb, Závadka | 29.05.2015 | 110,-€ | ||||||
FA za výkopové práce pri oprave poruchy na vodovode | ||||||||||
75/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 29.05.2015 | 13,27€ | ||||||
zúčtovacia FA za dodávku el. energie | ||||||||||
74/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 29.05.2015 | 46,85€ | ||||||
FA za tel. a intern. služby | ||||||||||
73/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 29.05.2015 | 37,64€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
72/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 29.05.2015 | 13,73€ | ||||||
mesačná platba za tel. služby MŠ | ||||||||||
71/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 29.05.2015 | 202,-€ | ||||||
dodávka el. energie do MŠ | ||||||||||
70/2015 | 36217263 | Pekáreň Čingov Smižany | 29.05.2015 | 14,02€ | ||||||
pekárenské služby | ||||||||||
69/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 29.05.2015 | 1149,-€ | ||||||
mesačná platba za dodávku el. energie | ||||||||||
68/2015 | 31714030 | Ekoservis s.r.o., Veľký Slavkov | 29.05.2015 | 59,75€ | ||||||
mes. platba za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV | ||||||||||
67/2015 | 46321942 | AquaSpiš a.s., SNV | 29.05.2015 | 70,€ | ||||||
mesačná platba za prevádzkovanie ver. vodovodu | ||||||||||
66/2015 | 46321942 | AquaSpiš a.s., SNV | 29.05.2015 | 248,72€ | ||||||
oprava poruchy | ||||||||||
65/2015 | 36500968 | PVPS a.s., Poprad | 29.05.2015 | 397,22€ | ||||||
dodávka vody | ||||||||||
64/2015 | 44291809 | RWE Gas, Slovensko | 29.05.2015 | 530,€ | ||||||
mes. platba za dodávku plynu | ||||||||||
63/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o.,SNV | 29.05.2015 | 567,80€ | ||||||
FA za zber a odvoz kom. odpadu za mesiac APRIL | ||||||||||
62/2015 | 40936406 | Martin Hamadej | 04.05.2015 | 43,80€ | ||||||
FA za dodávku káblov k PC | ||||||||||
61/2015 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 04.05.2015 | 50,€ | ||||||
FA za služby technika PO a BOZP | ||||||||||
60/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o.,SNV | 04.05.2015 | 22,80€ | ||||||
zber kuch. a rešt. odpadu | ||||||||||
59/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 04.05.2015 | 37,60€ | ||||||
FA za mobilné služby | ||||||||||
5/2015 | 36500968 | PVPS a.s., Poprad | 04.05.2015 | 64,82€ | ||||||
FA za dodávku vody | ||||||||||
57/2015 | 31714030 | Ekoservis s.r.o., Veľký Slavkov | 04.05.2015 | 59,75€ | ||||||
mesačná platba za prevádzkovanie kanalizácie a ČOV | ||||||||||
56/2015 | 46321942 | AquaSpiš a.s., SNV | 04.05.2015 | 600,94€ | ||||||
FA za opravu poruchy na vodovode | ||||||||||
55/2015 | 46321942 | AquaSpiš a.s., SNV | 04.05.2015 | 70,€ | ||||||
mesačná platba za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
54/2015 | 36371271 | Poradca s.r.o. | 04.05.2015 | 49,80€ | ||||||
predplatné na rok 2015 za publikáciu PORADCA | ||||||||||
53/2015 | 35790253 | PETIT PRESS, a.s. | 04.05.2015 | 70,20€ | ||||||
inzercia | ||||||||||
52/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o.,SNV | 04.05.2015 | 562,80€ | ||||||
platba za odvoz a zneškodnenie odpadu za mesiac Marec | ||||||||||
51/2015 | 44291809 | RWE Gas, Slovensko | 04.05.2015 | 530,€ | ||||||
mes. platba za dodávku zemného plynu | ||||||||||
50/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 04.05.2015 | 1174,-€ | ||||||
mes. platba za dodávku el. energie | ||||||||||
49/2015 | 44483767 | VSE a.s. | 04.05.2015 | 202,-€ | ||||||
mes.platba za dodávku el.energie do MŠ | ||||||||||
48/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 04.05.2015 | 13,73€ | ||||||
mesačný poplatok za tel služby MŠ | ||||||||||
47/2015 | 35560428 | SEZO-Spiš, združenie obcí | 04.05.2015 | 214,20€ | ||||||
poplatok za triedený zber odpadu | ||||||||||
46/2015 | 35560428 | SEZO-Spiš, združenie obcí | 04.05.2015 | 33,-€ | ||||||
členský poplatok | ||||||||||
45/2015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 15.04.2015 | 23,90€ | ||||||
mes. poplatok | ||||||||||
44/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 15.04.2015 | 44,58€ | ||||||
platba za tel. a intern. služby | ||||||||||
43/2015 | 35810734 | DATALAN a.s. | 10.04.2015 | 33,€ | ||||||
FA za realizovanie prác na PC | ||||||||||
42/2015 | 44889780 | EDUCAPLAY s.r.o. | 23.03.2015 | 150,80€ | ||||||
nábytok do MŠ | ||||||||||
41/2015 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo | 23.03.2015 | 84,€ | ||||||
ťahanie a vývoz splaškov | ||||||||||
40/2015 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o.,SNV | 23.03.2015 | 18,€ | ||||||
zber kuch. a reš.odpadu | ||||||||||
39/2015 | 35763469 | Telekom, | 23.03.2015 | 36,98€ | ||||||
platba za mobilné služby | ||||||||||
38/2015 | 17149525 | JUDr. Ladislav Strižovský | 23.03.2015 | 180, € | ||||||
FA za právne služby | ||||||||||
37/2015 | 35763469 | Telekom a.s. | 23.03.2015 | 13,88 | ||||||
mesačná platba za tel. služby MŠ | ||||||||||
36/2015 | 31714030 | Ekoservis s.r.o., Veľký Slavkov | 23.03.2015 | 279,90€ | ||||||
technologický servis ČOV | ||||||||||
35/2015 | 44483767 | VSE a.s | 23.03.2015 | 202,-€ | ||||||
platba za dodávku el.energie MŠ | ||||||||||
34/2015 | 44291809 | RWE s.r.o. | 23.03.2015 | 530,-€ | ||||||
mesačná platba za dodávku plynu | ||||||||||
33/2015 | 35763469 | T COM a.s. | 20.03.2015 | 40,97€ | ||||||
platba za mobilné služby | ||||||||||
32/2015 | 35763469 | T COM a.s. | 20.03.2015 | 48,91€ | ||||||
platba za tel. služby | ||||||||||
31/2015 | 35763469 | TCOM a.s. | 20.03.2015 | 47,10€ | ||||||
platba za mobilné služby | ||||||||||
30/2015 | 44483767 | VSE a.s. Košice | 20.03.2015 | 1174,-€ | ||||||
mesačná platba za dodávku al. energie | ||||||||||
29/2015 | 35316276 | Ján Salaj, Plynservis,Smižany | 20.03.2015 | 216,23€ | ||||||
oprava kotla byt č.152/5 | ||||||||||
28/2015 | 40111113 | Drab Metod | 16.03.2015 | 165,00 € | ||||||
Výkopové práce na oprave poruchy obecného vodovodu (+ preprava mini bagra) | ||||||||||
27/2015 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 16.03.2015 | 23,90 | ||||||
Servisné služby na základe ZPS č.180/2007 (Február) | ||||||||||
26/2015 | 35763469 | T Com, Slovak Telekom, a. s. | 16.03.2015 | 23,34 € | ||||||
Služby pevnej siete ( Hlasové služby, Internet) | ||||||||||
26/2015 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o. | 16.03.2015 | 59,75 | ||||||
Prevádzkovanie verejného vodovodu (Február) | ||||||||||
25/2015 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o. | 16.03.2015 | 59,75 | ||||||
Prevádzkovanie verejného vodovodu (Február) | ||||||||||
25/2015 | 36485250 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ | 16.03.2015 | 0,00 € | ||||||
Odber vody | ||||||||||
23/2015 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 16.03.2015 | 70,00 € | ||||||
Prevádzkovanie verejného vodovodu (Február) | ||||||||||
22/2015 | 36211222 | Východoslovenská energetika a. s. | 22.02.2015 | 1174,00 € | ||||||
Elektrina (Február) | ||||||||||
21/2015 | 31659641 | Brantner Nova, s. r. o. | 16.03.2015 | 508,95 € | ||||||
Komunálny odpad (Február) | ||||||||||
20/2015 | 35316276 | Plynservis SALAJ Ján | 16.03.2015 | 122,04 € | ||||||
Oprava plynového kotla (152/1) | ||||||||||
19/2015 | 36817147 | Special care &consulting s.r.o. | 16.03.2015 | 900 € | ||||||
Na základe zmluvy o dielo č. 0605/2014 podľa č.VII bod 7.12 | ||||||||||
18/2015 | 31659641 | Brantner Nova, s. r. o. | 20.02.2015 | 533,54 € | ||||||
Odvoz komunálneho odpadu (Január) | ||||||||||
17/2015 | 31253831 | Peter Pitoňák | 23.02.2015 | 94,03 € | ||||||
Oprava ponorného čerpadla | ||||||||||
16/2015 | 36857432 | RTVS – Rozhlasová a televízna spoločnosť | 20.02.2015 | 57,93 € | ||||||
Nedoplatok k úhrade (Služby verejnosti / RTVS) a poštovné | ||||||||||
15/2015 | 31659641 | Brantner Nova, s. r. o. | 20.02.2015 | 22,80 € | ||||||
BRKO (4xmesiac) | ||||||||||
14/2015 | 35763469 | T Com, Slovak Telekom, a. s. | 20.03.2015 | 13,73 € | ||||||
Hlasové služby / pevná linka | ||||||||||
13/2015 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo "ROZKVET" | 20.02.2015 | 36,00 | ||||||
Odhŕňanie snehu | ||||||||||
12/2015 | 36211222 | Východoslovenská energetika a. s. | 20.02.2015 | 202,00 | ||||||
Elektrina (Február) | ||||||||||
11/2015 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 20.02.2015 | 530,00 | ||||||
Zemný plyn (Február) | ||||||||||
10/2015 | 36485250 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ | 20.02.2015 | 49,86 | ||||||
Odber vody (cd87/2009) | ||||||||||
9/2015 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 09.02.2015 | 70,00 €| | ||||||
Prevádzkovanie verejného vodovodu (Január) | ||||||||||
8/2015 | 35316276 | Plynservis SALAJ Ján | 20.02.2015 | 110,66 | ||||||
Oprava plyn. kotla (151/3) | ||||||||||
7/2015 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 20.02.2015 | 23,90 | ||||||
Servisné služby na základe zmluvy č.180/2007 | ||||||||||
6/2015 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o. | 20.02.2015 | 59,75 € | ||||||
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v Januári | ||||||||||
5/2015 | 35316276 | Plynservis SALAJ Ján | 02.02.2015 | 53,64 | ||||||
Oprava plynového kotla (154/5) | ||||||||||
4/2015 | 31592503 | Poradca podnikateľa | 26.01.2015 | 39,48 | ||||||
Úplné znenia 2015 – Verejná správa, preddavok (1 Ks) | ||||||||||
3/2015 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo "ROZKVET" | 21.01.2015 | 36,00 | ||||||
Odhŕňanie snehu | ||||||||||
2/2015 | 31333532 | Eset spol. s r. o. | 16.01.2015 | 31,92 | ||||||
ESET NOD32 Antivirus ( 1PCx1ROK) | ||||||||||
1/2015 | 35316276 | Plynservis SALAJ Ján | 16.01.2015 | 220,14 | ||||||
Oprava plynového kotla (150/4) | ||||||||||
217/2014 | 689556 | Slovak Telekom, a.s. | 16.01.2015 | 13,73 € | ||||||
Hlasové služby, pevná linka. | ||||||||||
216/2014 | 46321942 | Auqua Spiš plus s.r.o. | 16.01.2015 | 70 € | ||||||
Prevádzkovanie verejného vodovodu v decembri | ||||||||||
215/2014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 16.01.2015 | 781,65 €| | ||||||
Odvoz, uloženie KO odpadu | ||||||||||
214/2014 | 31714090 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 16.01.2015 | 59,75 € | ||||||
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie_december. | ||||||||||
213/2014 | 31659641 | Brantnet Nova | 16.01.2015 | 18 € | ||||||
BRKO (3 razy za mesiac) | ||||||||||
212/2014 | 35763459 | Slovak Telekom, a.s. | 16.01.2015 | 75,22 € | ||||||
Hlasové služby(pevné linky, mobil) + internet | ||||||||||
211/2014 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 16.01.2015 | 50 € | ||||||
Služby technika požiarnej ochrany a BOZP. (4. 1/4 roka 2014) | ||||||||||
210/2014 | 36500968 | Podtatranská vodárenská spoločnoť a.s. | 07.01.2015 | 19,12 € | ||||||
Odber vody | ||||||||||
209/2014 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 07.01.2015 | 23,90 € | ||||||
Servisné služby na základe zmluvy | ||||||||||
208/2014 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 17.12.2014 | 392,51 € | ||||||
Montáž prípojky | ||||||||||
207/2014 | 45240841 | ELARIN, s.r.o. | 17.12.2014 | 179 € | ||||||
Slovné hry – obrázky pre MŠ | ||||||||||
206/2014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 17.12.2014 | 15 € | ||||||
Odpad – BRKO, 3 x mesačne | ||||||||||
205/2014 | 204188 | PHD Rozkvet Odorín | 17.12.2014 | 45,60 € | ||||||
Dovoz kameňa | ||||||||||
204/2014 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | 17.12.2014 | 39,96 € | ||||||
Vedenie účtu majiteľa cenných papierov na rok. | ||||||||||
203/2014 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 17.12.2014 | 47 | ||||||
Mesačný poplatok – mobil | ||||||||||
202/2014 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 17.12.2014 | 13,73 € | ||||||
Hlasové služby – pevná linka | ||||||||||
201/2014 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 10.12.2014 | 7,19 € | ||||||
Webhosting, predĺženie registrácie domény na rok 2015 | ||||||||||
200/2014 | 31363091 | INPROST s.r.o. | 10.12.2014 | 67,60 € | ||||||
Obecné noviny,52×1(2015) | ||||||||||
199/2014 | 44889780 | EDUCAPLAY, s.r.o. | 10.12.2014 | 45,60 € | ||||||
Hračky a iné potreby pre deti v Materskej škôlke | ||||||||||
198/2014 | 43675603 | Forgáč Ondrej | 17.12.2014 | 96 € | ||||||
Oprava verejného osvetlenia, napájanie čerpadla a inštal vianočného osvietenia | ||||||||||
197/2014 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 17.12.2014 | 70 € | ||||||
Prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
196/2014 | 36500968 | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 17.12.2014 | 6,65 € | ||||||
Vodné | ||||||||||
195/2014 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 17.12.2014 | 108,95 | ||||||
Hlasové služby, pevná linka, plus internet | ||||||||||
194/2014 | 35560428 | SEZO – Spiš, združenie obcí | 17.12.2014 | 107,10 | ||||||
Príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov | ||||||||||
193/2014 | 44291809 | RWE | 17.12.2014 | 715 € | ||||||
Zemný plyn | ||||||||||
192/2014 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | 17.12.2014 | 210 € | ||||||
Elektrina – dodávka a distribúcia | ||||||||||
191/2014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 17.12.2014 | 538,21 € | ||||||
Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu | ||||||||||
190/2014 | 31714030 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 17.12.2014 | 59,75 € | ||||||
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
189/2014 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | 17.12.2014 | 1261 € | ||||||
Elektrina – dodávka a distribúcia | ||||||||||
188/2014 | 689556 | DATALAN, a.s. | 17.12.2014 | 23,90 € | ||||||
Servisné služby na základe zmluvy | ||||||||||
187/2014 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 12.12.2014 | 235,21 € | ||||||
Montáž prípojky v Danišovci | ||||||||||
186/2014 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 12.12.2014 | 119,72 | ||||||
Oprava plyn. kotla v byte 150/3 | ||||||||||
185/2014 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 12.12.2014 | 115,52 | ||||||
Oprava plyn. kotla v byte 150/4 | ||||||||||
184/2014 | 43930271 | TRYO, s.r.o. | 26.11.2014 | 46,80 € | ||||||
Skladačka zvierat a ešte gum bum. | ||||||||||
183/2014 | 31714030 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 24.11.2014 | 46,65 € | ||||||
Technologický servis ČOV | ||||||||||
182/2014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 24.11.2014 | 18 € | ||||||
BRKO – zber,vývoz,zneškodnenie | ||||||||||
181/2014 | 10764780 | MIROSLAV SLUK elspo | 24.11.2014 | 9,60 | ||||||
Znak SR plast, Vlajka SR 150×100 | ||||||||||
180/2014 | 35763469 | T Com, Slovak Telekom, a. s. | 12.11.2014 | 47,10 € | ||||||
Mobilné služby | ||||||||||
179/2014 | 31714030 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 12.11.2014 | 59,75 € | ||||||
Prevádzkovanie verejnej kanalizácia | ||||||||||
178/2014 | 35908718 | DATALAN, a.s. | 12.11.2014 | 23,90 € | ||||||
Servisné služby na základe ZPS č.180/2017 | ||||||||||
177/2014 | 35908718 | RAABE | 12.11.2014 | 98,00 € | ||||||
Časopis pre vedúdu školskej jedálne, predplatne na rok. | ||||||||||
176/2014 | 35763469 | T Com, Slovak Telekom, a. s. | 12.11.2014 | 48,91 € | ||||||
Hlasové služby, pevná linka | ||||||||||
175/2014 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 12.11.2014 | 70,00 € | ||||||
Prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
174/2014 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 12.11.2014 | 712,00 € | ||||||
Zemný plyn | ||||||||||
173/2014 | 36500968 | PVPS, a. s. | 12.11.2014 | 158,72 € | ||||||
Vodička | ||||||||||
172/2014 | 36211222 | Východoslovenská energetika a. s. | 12.11.2014 | 1261,00 € | ||||||
Dodávka a distribúcia elektriny | ||||||||||
171/2014 | 36211222 | Východoslovenská energetika a. s. | 12.11.2014 | 210,00 € | ||||||
Elektrina – dodávka a distribúcia | ||||||||||
170/2014 | 31659641 | Brantner Nova, s. r. o. | 12.11.2014 | 599,36 € | ||||||
Komunálny odpad | ||||||||||
169/2014 | 36500968 | PVPS, a. s. | 31.10.2014 | 89,26 € | ||||||
Úroky z omeškanie z dôvodu oneskorenia úhrady faktúr | ||||||||||
168/2014 | 37704567 | Marián Slebodník | 31.10.2014 | 1546,02 € | ||||||
Murárske práce v dome č,153 | ||||||||||
167/2014 | 35960132 | DATATRADE | 29.10.2014 | 38,40 € | ||||||
Služba Obce.info mini | ||||||||||
166/2014 | 31253831 | Peter Pitoňák | 17.10.2014 | 289,82 € | ||||||
Oprava ponorného čerpadla | ||||||||||
165/2014 | 31659641 | Brantner Nova, s. r. o. | 17.10.2014 | 22,80 € | ||||||
BRKO(4xmesačne) – zber,vývoz a zneškodnenie | ||||||||||
164/2014 | 35763469 | T Com, Slovak Telekom, a. s. | 17.10.2014 | 47,64 € | ||||||
Mesačné poplatky | ||||||||||
163/2014 | 35763469 | T Com, Slovak Telekom, a. s. | 17.10.2014 | 17.10.2014 | ||||||
Hlasové služby – pevná linka v mesiaci september | ||||||||||
162/2014 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch , Iliašovce 22 | 17.10.2014 | 50 € | ||||||
Protipožiarna technická prevencia | ||||||||||
161/2014 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 17.10.2014 | 23,90 € | ||||||
Servisné služny na základe ZPS č.180/2007 | ||||||||||
160/2014 | 689556 | T Com, Slovak Telekom, a. s. | 17.10.2014 | 48,91 € | ||||||
Telefónne pevné i mobilé služby | ||||||||||
159/2014 | 689555 | PVPS, a. s. | 17.10.2014 | 10,80 € | ||||||
Voda | ||||||||||
158/2014 | 31659641 | Brantner Nova, s. r. o. | 17.10.2014 | 616,14 € | ||||||
Komunálny odpad za september | ||||||||||
157/2014 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 17.10.2014 | 70,00 € | ||||||
Prevádza verejného vodovodu v septembri | ||||||||||
156/2014 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 24.10.2014 | 712,00 € | ||||||
Zemný plyn | ||||||||||
155/2014 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o. | 17.10.2014 | 59,75 € | ||||||
Prevádzka verejnej kanalizácie v septembri | ||||||||||
154/2014 | 33053278 | M-PLAST | 17.10.2014 | 72,29 € | ||||||
Kolená kanal., rúry, kohút a iné | ||||||||||
153/2014 | 44483676 | Východoslovenská energetika a. s. | 27.10.2014 | 1261 € | ||||||
Elektrina – dodávka a distribúcia | ||||||||||
152/2014 | 44483767 | Východoslovenská energetika a. s. | 24.09.2014 | 210 € | ||||||
Elektrina – dodávka a distribúcia | ||||||||||
151/2014 | 36817147 | Special care &consulting s.r.o. | 03.09.2014 | 900 | ||||||
Faktúra na základe Zmluvy o dielo č.0605/2014 podľa VII bod 7.1.1 | ||||||||||
150/2014 | 35560428 | SEZO – Spiš, združenie obcí | 24.09.2014 | 107,10 € | ||||||
Príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov | ||||||||||
149/2014 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s | 24.09.2014 | 1261 € | ||||||
Elektrina – dodávka a distribúcia | ||||||||||
148/2014 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 24.09.2014 | 210 € | ||||||
Elektrina – dodávka a distribúcia | ||||||||||
147/2014 | 44291809 | RWE Gas SLovensko s.r.o | 24.09.2014 | 712 € | ||||||
Zemný plyn | ||||||||||
146/2014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 24.09.2014 | 548,50 € | ||||||
Odvoz, uloženie odpadu | ||||||||||
145/2014 | 35763469 | Slovak Telecom a.s. | 24.09.2014 | 34,52 € | ||||||
Mobilné služby | ||||||||||
144/2014 | 47079258 | Grantprojekt s.r.o. | 19.09.2014 | 500 € | ||||||
Vypracovanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu OcÚ | ||||||||||
143/2014 | 36852155 | LM No Limit s.r.o | 26.08.2014 | 1176 € | ||||||
Úprava a prečistenie potoka Odorica | ||||||||||
142/2014 | 45966354 | KP building s.r.o. | 19.09.2014 | 10477,75 € | ||||||
asfaltovanie cesty zmesov AC 16 | ||||||||||
141/2014 | 45966354 | KP building s.r.o. | 19.09.2014 | 3985,75 | ||||||
Asfaltovanie cesty zmesov AC 16 | ||||||||||
140/2014 | 45966354 | KP building s.r.o. | 26.08.2014 | 9108 € € | ||||||
asfaltovanie cesty zmesov AC 16 | ||||||||||
139/2014 | 45966354 | KP building s.r.o | 26.08.2014 | 14400 € | ||||||
Obaľová zmes AC 16 | ||||||||||
138/2014 | 204188 | Rozkvet v Odoríne | 08.09.2014 | 44 € | ||||||
Dovoz kameňa | ||||||||||
137/2014 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | 08.09.2014 | 13,73 € | ||||||
Služby pevnej siete | ||||||||||
136/2014 | 36500968 | PVPS a.s. | 08.09.2014 | 14,12 € | ||||||
Odber vody | ||||||||||
135/2014 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 08.09.2014 | 59,75 € | ||||||
Prevádzkovanie verejnen kanalizácie | ||||||||||
134/2014 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 08.09.2014 | 48,91 € | ||||||
Služby pevnej siete | ||||||||||
133/2014 | 35810734 | DATALAN, a.s | 08.09.2014 | 23,90 € | ||||||
Servisné služby | ||||||||||
132/2014 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o | 08.09.2014 | 70 € | ||||||
Prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
131/2014 | 35316276 | Ján Salaj Plynservis | 08.09.2014 | 65,7 € | ||||||
Oprava plynového kotla(Danišovce 150/4) | ||||||||||
130/2014 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 18.08.2014 | 49,10 € | ||||||
Web hosting a služby | ||||||||||
129/2014 | 35763469 | Slovak Telecom | 18.08.2014 | 48,91 € | ||||||
Služby prevnej siete | ||||||||||
128/2014 | 35763469 | Slovak Telecom a.s. | 18.08.2014 | 34,16 € | ||||||
Mobilné služby | ||||||||||
127/2014 | 689556 | Slovak Telekom, a.s. | 18.08.2014 | 13,73 € | ||||||
Telefónne služby MŠ | ||||||||||
126/2014 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 18.08.2014 | 70 € | ||||||
Prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
125/2014 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 18.08.2014 | 23,90 | ||||||
Servisné služby | ||||||||||
124/2014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 20.08.2014 | 896,08 € | ||||||
Odvoz komunálneho odpadu | ||||||||||
123/2014 | 36500968 | PVPS a.s. | 20.08.2014 | 358,99 | ||||||
Odber vody | ||||||||||
122/2014 | 31714030 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 18.08.2014 | 59,75 € | ||||||
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
120/2014 | 31714003 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o | 20.08.2014 | 279,90 € | ||||||
Technologický servis ČOV | ||||||||||
119/2014 | 35790253 | Petit Press, a.s | 01.08.2014 | 24 | ||||||
Inzerát – výberové konanie MŠ | ||||||||||
118/2014 | 44483767 | VSE a.s. | 20.08.2014 | 210,-€ | ||||||
dodávka el. enerie MŠ | ||||||||||
117/2014 | 44483767 | VSE a.s | 20.08.2014 | 1261,-€ | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
116/2014 | 36582115 | PACIGA s.r.o. | 25.07.2014 | 54,36 | ||||||
čistiace potreby pre ŠJ za obdobie 01-06/2014 | ||||||||||
115/2014 | 44877102 | AV AUDIT, s.r.o. | 25.07.2014 | 480,- | ||||||
audit IUZ za rok 2013 | ||||||||||
114/2014 | 44483767 | VSE a.s. | 25.07.2014 | 210,- | ||||||
dodávka a distribúcia elektriny pre MŠ | ||||||||||
113/2014 | 44483767 | VSE a.s. | 25.07.2014 | 1261,- | ||||||
dodávka a distribúcia elektriny | ||||||||||
112/2014 | 46919392 | SPIŠBUS s.r.o | 25.07.2014 | 490,- | ||||||
autobusová preprava DHZ na súťaž | ||||||||||
111/2014 | 46919392 | SPIŠBUS s.r.o. | 25.07.2014 | 190,- | ||||||
autobusová preprava DHZ na súťaž | ||||||||||
110/2014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 25.07.2014 | 617,72 | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
109/2014 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 25.07.2014 | 712,- | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
108/2014 | 31253831 | Peter Pitoňák | 25.07.2014 | 450,49 | ||||||
oprava čerpadiel | ||||||||||
107/2014 | 30666171 | Pracovné odevy- Mária Repaská | 24.07.2014 | 27,20 | ||||||
pracovná obuv UPSVaR | ||||||||||
106/2014 | 35810734 | Datalan a.s. | 24.07.2014 | 23,90 | ||||||
servisné služby PC | ||||||||||
105/2014 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 24.07.2014 | 59,75 | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
104/2014 | 36500968 | PVPS a.s. | 24.07.2014 | 19,12 | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
103/2014 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 24.07.2014 | 70,- | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
102/2014 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 24.07.2014 | 27,44 | ||||||
výmena ventilu na prípojke | ||||||||||
101/2014 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 24.07.2014 | 50,- | ||||||
služby technika požiarnej ochrany a BOZP | ||||||||||
100/2014 | 35763469 | Slovak Telekom | 24.07.2014 | 33,98 | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
99/2014 | 35763469 | Slovak Telekom | 24.07.2014 | 13,73 € | ||||||
telefónne služby MŠ | ||||||||||
98/2014 | 35763469 | Slovak Telecom | 24.07.2014 | 48,91 | ||||||
telefonne služby a internet | ||||||||||
97/2014 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 30.06.2014 | 712,- | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
96/2014 | 36500968 | PVPS a.s. | 30.06.2014 | 285,86 | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
95/2014 | 31659641 | Brantner Nova a.s. | 30.06.2014 | 630,21 | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
94/2014 | 36211222 | VSE a.s. | 30.06.2014 | 210,- | ||||||
dodávka el. energie -MŠ | ||||||||||
93/2014 | 36211222 | VSE a.s. | 30.06.2014 | 1261,- | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
92/2014 | 36217263 | Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o | 30.06.2014 | 32,40 | ||||||
škvarkové pagáče na AVITUR | ||||||||||
91/20014 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | 30.06.2014 | 40,37 | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
90/2014 | 31363091 | INPROST s.r.o. | 30.06.2014 | 15,60 | ||||||
doplatok za obecné noviny | ||||||||||
89/2014 | 17296978 | Ing. František Mlynarčík, SNV | 30.06.2014 | 64,- | ||||||
ciachovanie váhy v ŠJ | ||||||||||
88/2014 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 30.06.2014 | 59,75 | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
87/2014 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | 30.06.2014 | 48,91 | ||||||
internet a tel.služby | ||||||||||
85/2014 | 46321942 | Aquaspiš plus, s.r.o. | 30.06.2014 | 70,- | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
84/2014 | 35810734 | Datalan a.s. | 30.06.2014 | 23,90 | ||||||
mesačná platba za servisné služby na PC | ||||||||||
83/2014 | 31652859 | EL spol. s.r.o. | 30.06.2014 | 715,02 | ||||||
úplný rozbor pitnej vody | ||||||||||
82/2014 | 329690 | obec Teplička | 30.06.2014 | 200,- | ||||||
zakúpenie tričiek na Avitur | ||||||||||
81/2014 | 31652859 | El spol. s.r.o.,SNV | 30.06.2014 | 106,80 | ||||||
analýza pitnej vody | ||||||||||
80/2014 | 31714030 | Ekoservis s.r.o | 30.06.2014 | 279,90 | ||||||
technologický servis ČOV | ||||||||||
79/2014 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 06.06.2014 | 1050,48 | ||||||
prečistenie technologie na ČOV počas povodne | ||||||||||
78/20014 | 204188 | PD Rozkvet | 06.06.2014 | 501,- | ||||||
záchranné práce počas povodne | ||||||||||
77/2014 | 3670631 | VSK Mineral s.r.o. | 06.06.2014 | 136,44 | ||||||
dovoz piesku počas povodne | ||||||||||
76/2014 | 204188 | PD Rozkvet | 06.06.2014 | 21,- | ||||||
ťahanie a vývoz splaškov | ||||||||||
75/2014 | 31659641 | Brantner Nova, s.r.o | 06.06.2014 | 619,75 | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
74/2014 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 06.06.2014 | 33,98 | ||||||
mesačná platba za mobilné služby | ||||||||||
73/2014 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 06.06.2014 | 48,91 | ||||||
mesačná platba za internet a tel.služby | ||||||||||
72/2014 | 35763469 | Slovak Tellekom, a.s. | 06.06.2014 | 13,73 | ||||||
mesačná platba za tel.služby -MŠ | ||||||||||
71/2014 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 06.06.2014 | 712,- | ||||||
mesačná platba za dodávku zemného plynu | ||||||||||
70/2014 | 35810734 | Datalan a.s. | 06.06.2014 | 23,90 | ||||||
mesačná platba za servisné služby na PC | ||||||||||
682014 | 46321942 | Aquspiš plus s.r.o | 06.06.2014 | 70,- | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
67/2014 | 31714030 | Ekoservis s.r.o | 06.06.2014 | 59,75 | ||||||
prevádzkovanie ČOV | ||||||||||
66/2014 | 36211222 | VSE a.s. | 06.06.2014 | 1261 | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
65/2014 | 36211222 | VSE a.s. | 16.05.2014 | 210,-€ | ||||||
dodávka el. energie MŠ | ||||||||||
64/2014 | 35810734 | DATALAN a.s. | 16.05.2014 | 23,90€ | ||||||
servisné služby | ||||||||||
63/2014 | 33061424 | Ing. Miroslav Maršalek- SVOISOFT | 30.04.2014 | 149,04€ | ||||||
inštalácia programu WINDOWS 8 | ||||||||||
62/2014 | 46321942 | AQUA Spiš plus s.r.o. | 30.04.2014 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
61/2014 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 30.04.2014 | 42,-€ | ||||||
ťahanie a vývoz splaškov | ||||||||||
60/2014 | 36174319 | NOMILAND, s.r.o. | 30.04.2014 | 67,-€ | ||||||
didaktické pomôcky pre MŠ | ||||||||||
59/2014 | 33850691 | Ján Živčák- Zahradníctvo Muškát | 30.04.2014 | 36,66€ | ||||||
montáž čerpadla do obecnej fontány | ||||||||||
58/2014 | 35316276 | Ján Salaj, PLYNSERVIS | 30.04.2014 | 221,57€ | ||||||
oprava plynového kotla v byte č.154/3 | ||||||||||
57/2014 | 36191621 | SABAR s.r.o., Markušovce | 30.04.2014 | 64,-€ | ||||||
oprava okien v bytovom dome | ||||||||||
56/2014 | 35810734 | DATALAN a.s. | 30.04.2014 | 23,90€ | ||||||
servisné služby | ||||||||||
55/2014 | 33061424 | Ing. Miroslav Maršalek- SVOISOFT | 30.04.2014 | 594,-€ | ||||||
nový PC a inštalácia | ||||||||||
54/2014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 30.04.2014 | 613,20€ | ||||||
zneškodnenie kom. odpadu | ||||||||||
53/2014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 30.04.2014 | 108,85€ | ||||||
zneškodnenie kontajnera | ||||||||||
52/2014 | 44291809 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 30.04.2014 | 712,-€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
51/2014 | 36211222 | VSE a.s. | 30.04.2014 | 1261,-€ | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
50/2014 | 36211222 | VSE a.s. | 30.04.2014 | 210,-€ | ||||||
dodávka el. energie do MŠ | ||||||||||
49/2014 | 36500968 | PVPS, a.s. | 30.04.2014 | 103,87€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
48/2014 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 30.04.2014 | 59,75€ | ||||||
prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
47/2014 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | 30.04.2014 | 34,08 € | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
46/2014 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 30.04.2014 | 55,12 € | ||||||
telefónne služby Ob.úrad | ||||||||||
45/2014 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | 30.04.2014 | 13,88 € | ||||||
telefónne služby MŠ | ||||||||||
44/2014 | 35810734 | Datalan, a.s. | 30.04.2014 | 33 € | ||||||
vytvorenie zálohovania databázy účtovníctvo | ||||||||||
43/2014 | 34572970 | Ľubomír Kaňúch | 30.04.2014 | 50 € | ||||||
služby technika požiarnej ochrany a BOZP | ||||||||||
42/2014 | 35848260 | PRO Solution, s.r.o., BA | 04.04.2014 | 99,10 € | ||||||
didaktické pomôcky pre MŠ | ||||||||||
41/2014 | 31592503 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 04.04.2014 | 47,88 € | ||||||
verejná správa – úplné znenie 2014 | ||||||||||
162014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 05.03.2014 | 835,27 € | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
402014 | 36211222 | VSE s.r.o. | 19.03.2014 | 210 € | ||||||
platba za dodávku el. energie v MŠ | ||||||||||
392014 | 36211222 | VSE s.r.o. | 19.03.2014 | 1261 € | ||||||
platba za dodávku el. energie | ||||||||||
372014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 19.03.2014 | 580,09 € | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
362014 | 46321942 | AQUA SPIŠ SPOL s.r.o. | 19.03.2014 | 70 € | ||||||
prevádzkovanie verjného vodovodu | ||||||||||
352014 | 43675603 | Forgáč Ondrej | 19.03.2014 | 150 € | ||||||
elektroinštalačné opravy v bytovkách | ||||||||||
342014 | 35763469 | T-MOBILE | 19.03.2014 | 33,98 € | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
332014 | 35763469 | T-COM | 19.03.2014 | 48,91 € | ||||||
mesačný poplatok za tel. služby | ||||||||||
322014 | 35763469 | T-COM | 19.03.2014 | 13,73 € | ||||||
mesačný poplatok za tek. služby v MŠ | ||||||||||
312014 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 19.03.2014 | 279,90 € | ||||||
technologický servis ČOV | ||||||||||
302014 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 19.03.2014 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
292014 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 19.03.2014 | 712 € | ||||||
mesačná platba za dodávku plynu | ||||||||||
282014 | 17644429 | Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT | 05.03.2014 | 5 € | ||||||
rybárske lístky 50ks | ||||||||||
272014 | 36211079 | EUROBUS a.s. | 12.03.2014 | 30 € | ||||||
preprava osôb (FS Čačina) | ||||||||||
262014 | 36500968 | PVPS,a.s. | 05.03.2014 | 78 € | ||||||
vyhľadávanie poruchy na vodovode | ||||||||||
252014 | 352454 | Mestské kultúrne centrum | 05.03.2014 | 200 € | ||||||
vystúpenie FS Čačina | ||||||||||
242014 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 05.03.2014 | 101,04 € | ||||||
oprava kotla v byte č.153/7 a 151/1 | ||||||||||
232014 | 46321942 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 05.03.2014 | 80 € | ||||||
vyhľadávanie poruchy na verejnom vodovode | ||||||||||
222014 | 36593435 | Dacel s.r.o. | 05.03.2014 | 554,16 € | ||||||
odstraňovanie poruchy na vodovode | ||||||||||
212014 | 44445148 | FIDRICH MILAN TOP FIRE, Rudník | 06.03.2014 | 403,10 € | ||||||
súpravy pre požiarníkov | ||||||||||
202014 | 35763469 | T-COM | 05.03.2014 | 58,69 € | ||||||
tel. služby | ||||||||||
192014 | 35763469 | T-COM | 05.03.2014 | 13,91 € | ||||||
tel. služby MŠ | ||||||||||
182014 | 35763469 | T-MOBILE | 05.03.2014 | 33,98 € | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
172014 | 46321942 | AQUA SPIŠ SPOL s.r.o. | 05.03.2014 | 70 € | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
152014 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 05.03.2014 | 141,78 € | ||||||
oprava kotla v byte č.152/6 | ||||||||||
152014 | 204188 | PD Rozkvet so sídlom v Odoríne | 05.03.2014 | 48 € | ||||||
odhŕňanie snehu | ||||||||||
132014 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 05.03.2014 | 40,86 € | ||||||
oprava kotla v byte č. 150/3 | ||||||||||
122014 | 46321942 | AQUA SPIŠ SPOL s.r.o. | 05.03.2014 | 1217,09 € | ||||||
oprava poruchy na verejnom vodovode | ||||||||||
112014 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 05.03.2014 | 712 € | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
102014 | 36211222 | VSE s.r.o. | 05.03.2014 | 210 € | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
92014 | 11951605 | MARO Štefan-plyn, kúrenie | 05.03.2014 | 177,84 € | ||||||
výmena plynomeru v MŠ | ||||||||||
82014 | 35810734 | DATALAN a.s. | 05.03.2014 | 23,90 € | ||||||
softverové služby | ||||||||||
72014 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 05.03.2014 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
62014 | 35810734 | DATALAN a.s. | 05.03.2014 | 288 € | ||||||
konzultačné práce a nový modul | ||||||||||
0012014 | 46321942 | AQUA SPIŠ SPOL s.r.o. | 05.03.2014 | 100 € | ||||||
vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu | ||||||||||
42014 | 36211222 | VSE s.r.o. | 05.03.2014 | 1261 € | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
22014 | 35763469 | T-MOBILE | 27.01.2014 | 34,18 € | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
226/2013 | 35810734 | DATALAN a.s. | 31.01.2014 | 23,90 € | ||||||
soft. služby | ||||||||||
225/2013 | 36500968 | Veolia | 31.01.2014 | 618,62 € | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
224/2013 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 31.01.2014 | 507,86€ | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
223/2013 | 35763469 | T-COM | 31.01.2014 | 13,90€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
222/2013 | 46321942 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 31.01.2014 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
221/2013 | 46321942 | AQUA SPIŠ SPOL s.r.o. | 31.01.2014 | 163,24€ | ||||||
oprava poruchy | ||||||||||
220/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 31.01.2014 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
219/2013 | 35763469 | T-COM | 31.01.2014 | 51,11€ | ||||||
telef. služby | ||||||||||
218/2013 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 31.01.2014 | 50,-€ | ||||||
služby pož. technika | ||||||||||
217/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 31.01.2014 | -324,98€ | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
216/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 31.01.2014 | 1586,82€ | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
215/2014 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 31.01.2014 | -1448,86€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
214/2013 | 41078349 | Peter Knapec,Rajecké Teplice | 04.12.2013 | 181,08€ | ||||||
teplomery skalibráciou pre ŠJ | ||||||||||
213/2013 | 36268569 | Hobla H Slovensko s.r.o. | 04.12.2013 | 30,-€ | ||||||
didaktické pomôcky pre MŠ | ||||||||||
212/2013 | 33610908 | Ing. Ivan Labanc,SNV | 04.12.2013 | 301,21€ | ||||||
svietidla a žiarivky na VO | ||||||||||
211/2013 | 46321942 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 04.12.2013 | 236,17€ | ||||||
montáž vodovodnej prípojky | ||||||||||
210/2013 | 46321942 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 04.12.2013 | 303,37€ | ||||||
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru | ||||||||||
209/2013 | 3628569 | Hobla H Slovensko s.r.o. | 04.12.2013 | 118,44€ | ||||||
didaktické pomôcky pre deti MŠ | ||||||||||
208/2013 | 204188 | PD "Rozkvet" | 04.12.2013 | 51,60€ | ||||||
dovoz kamniva | ||||||||||
207/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 04.12.2013 | 209,82 € | ||||||
oprava kotla v byte č.153/3 | ||||||||||
206/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 04.12.2013 | 74,99€ | ||||||
oprava kotla v byte č.151/2,151/6 | ||||||||||
205/2013 | 35815256 | DATALAN a.s. | 04.12.2013 | 23,90€ | ||||||
servisné služby | ||||||||||
204/2013 | 35763469 | T-COM | 04.12.2013 | 14,-€ | ||||||
tel.služby MŠ | ||||||||||
203/2013 | 35763469 | T-COM | 04.12.2013 | 44,66€ | ||||||
tel. služby | ||||||||||
202/2013 | 33061424 | Ing. Miroslav Maršálek- SVOISOFT | 04.12.2013 | 107,04€ | ||||||
monitor k PC | ||||||||||
201/2013 | 37176617 | Jaroslav Olejník- BETOL,SNV | 04.12.2013 | 168,48€ | ||||||
oprava cesty | ||||||||||
200/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 04.12.2013 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
199/2013 | 46321942 | AQUA SPIŠ SPOL s.r.o. | 04.12.2013 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
198/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 04.12.2013 | 216,36€ | ||||||
oprava kotla v byte č.150/2 | ||||||||||
197/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 04.12.2013 | 119,44€ | ||||||
oprava kotla v byte č.151/4,154/10,151/2 | ||||||||||
196/2013 | 35763469 | T-MOBILE | 04.12.2013 | 33,98€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
195/2013 | 43971911 | NRG development s.r.o | 04.12.2013 | 642,91€ | ||||||
úrok z omeškania | ||||||||||
194/2013 | 43971911 | NRG development s.r.o | 04.12.2013 | -11254,54€ | ||||||
dobropis | ||||||||||
193/2013 | 43971911 | NRG development s.r.o | 04.12.2013 | -11254,54€ | ||||||
dobropis | ||||||||||
192/2013 | 43971911 | NRG development s.r.o | 04.12.2013 | 8125,16€ | ||||||
práce vykonané pri realizácií projektu | ||||||||||
191/2013 | 43971911 | NRG development s.r.o | 04.12.2013 | -7830,11€ | ||||||
oprava fakturácie | ||||||||||
190/2013 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 04.12.2013 | 542,62€ | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
189/2013 | 36743852 | WebHouse s.r.o. | 04.12.2013 | 7,19€ | ||||||
webhosting a služby | ||||||||||
188/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 04.12.2013 | 216,36€ | ||||||
oprava kotla v byte č. 152/8 | ||||||||||
187/2013 | 31363091 | INPROST, sro | 04.12.2013 | 52,-€ | ||||||
obecné noviny | ||||||||||
186/2013 | 36500968 | PVPS,a.s. | 04.12.2013 | 849,60€ | ||||||
dodávka vody | ||||||||||
185/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 04.12.2013 | 731,-€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
184/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 04.11.2013 | 198,-€ | ||||||
dodávka el. energie MŠ | ||||||||||
183/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 04.11.2013 | 922,-€ | ||||||
dodávka el.enrgie | ||||||||||
182/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 04.11.2013 | 731,-€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
181/2013 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 04.11.2013 | 567,06€ | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
180/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 04.11.2013 | 198,-€ | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
179/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 04.11.2013 | 922,-€ | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
178/2013 | 35763469 | T-COM | 04.11.2013 | 44,41€ | ||||||
tel. služby | ||||||||||
177/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 04.11.2013 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
176/2013 | 35810734 | DATALAN a.s. | 04.11.2013 | 23,90 € | ||||||
servisné služby | ||||||||||
175/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 04.11.2013 | 216,36€ | ||||||
oprava kotla v byte č.153/10 | ||||||||||
174/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 04.11.2013 | 279,90€ | ||||||
prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
173/2013 | 10764780 | Miroslav Sluk elspo, SNV | 04.11.2013 | 19,92€ | ||||||
zástava, vlajka | ||||||||||
172/2013 | 35763469 | T-MOBILE | 04.11.2013 | 34,66€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
171/2013 | 46321942 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 04.11.2013 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
170/2013 | 36500968 | PVPS,a.s. | 04.11.2013 | 1138,72€ | ||||||
spotrba vody | ||||||||||
169/2013 | 35763469 | T-COM | 04.11.2013 | 13,73€ | ||||||
tel.služby MŠ | ||||||||||
168/2013 | 35960132 | DATATRADE s.r.o. | 30.09.2013 | 38,40€ | ||||||
poplatok za služby obce info | ||||||||||
167/2013 | 35763469 | T-COM | 30.09.2013 | 14,42€ | ||||||
tel.služby MŠ | ||||||||||
166/2013 | 35763469 | T-MOBILE | 30.09.2013 | 33,98€ | ||||||
tel. služby mobilné | ||||||||||
165/2013 | 35763469 | T-COM | 30.09.2013 | 44,41€ | ||||||
tel. služby | ||||||||||
164/2013 | 35810734 | DATALAN a.s. | 30.09.2013 | 23,90 € | ||||||
servisné služby | ||||||||||
163/2013 | 46321942 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 30.09.2013 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
162/2013 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 30.09.2013 | 559,41€ | ||||||
faktúra za komunálny odpad | ||||||||||
161/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 30.09.2013 | 41,68€ | ||||||
oprava kotla v byte č.153/2 | ||||||||||
160/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 30.09.2013 | 731,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
160/2013 | 36500968 | PVPS,a.s. | 30.09.2013 | 846,36€ | ||||||
dodávka vody | ||||||||||
159/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 30.09.2013 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
15/2013 | 37176617 | Jaroslav Olejník | 30.09.2013 | 55,44€ | ||||||
faktúra za dodávku betónu na opravu cesty. | ||||||||||
157/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 30.09.2013 | 44,68€ | ||||||
Faktúra za opravu kotla v byte č.151/3 | ||||||||||
156/2013 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 30.09.2013 | 50,-€ | ||||||
Faktúra za služby požiarného technika | ||||||||||
155/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 30.09.2013 | 198,-€ | ||||||
Faktúra za odber el. energie | ||||||||||
154/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 30.09.2013 | 922,-€ | ||||||
Faktúra za odber el.energie | ||||||||||
152/2013 | 35810734 | DATALAN a.s. | 30.09.2013 | 23,90€ | ||||||
servisné služby | ||||||||||
151/2013 | 35763469 | T-MOBILE | 30.09.2013 | 33,98€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
36582115 | 36582115 | Paciga s.r.o. | 30.09.2013 | 19,84€ | ||||||
čistiace potreby pre ŠJ | ||||||||||
149/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 59,75 € | |||||||
prevádzkovanie kanalizácie a ČOV | ||||||||||
148/2013 | 35763469 | T-COM | 30.09.2013 | 13,73€ | ||||||
tel.služby MŠ | ||||||||||
147/2013 | 35763469 | T-COM | 30.09.2013 | 44,41€ | ||||||
tel.služby | ||||||||||
146/2013 | 31659641 | B-brantner | 30.09.2013 | 565,01€ | ||||||
odvoz TKO | ||||||||||
145/2013 | 36500968 | Veolia | 30.09.2013 | 1092,68€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
144/2013 | 46321942 | AQUA SPIŠ SPOL s.r.o. | 30.09.2013 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
143/2013 | 46321942 | AQUA SPIŠ SPOL s.r.o. | 30.09.2013 | 119,79€ | ||||||
výmena vodomerov | ||||||||||
142/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 30.09.2013 | 731,-€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
141/2013 | 36501522 | JUNO DS s.r.o. | 30.09.2013 | 1518,-€ | ||||||
oprava výtlkov po zimnom období | ||||||||||
139/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 30.09.2013 | 198,-€ | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
138/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 30.09.2013 | 922,-€ | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
137/2013 | 45411743 | EM Centrum, s.r.o. | 09.09.2013 | 264,06€ | ||||||
maliarské farby na MŠ | ||||||||||
136/2013 | 35763469 | T-MOBILE | 09.09.2013 | 33,98€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
134/2013 | 36743852 | WebHouse s.r.o. | 09.09.2013 | 49,10€ | ||||||
webhosting a služby | ||||||||||
133/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 09.09.2013 | 279,90€ | ||||||
technologický servis ČOV | ||||||||||
132/2013 | 46321942 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 09.09.2013 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
131/2013 | 35763469 | T-COM | 09.09.2013 | 41,32€ | ||||||
tel.služby | ||||||||||
130/2013 | 35810734 | DATALAN a.s. | 09.09.2013 | 23,90 € | ||||||
servisné služby | ||||||||||
129/2013 | 204188 | PD "Rozkvet" | 09.09.2013 | 84,-€ | ||||||
ťahanie a vývoz splaškov z ČOV | ||||||||||
128/2013 | 35763469 | T-COM | 09.09.2013 | 13,73€ | ||||||
tele. služby MŠ | ||||||||||
127/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 09.09.2013 | 59,75€ | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie a ČOV | ||||||||||
126/2013 | 36500968 | Veolia | 09.09.2013 | 1175,87€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
125/2013 | 329428 | obec Odorín | 09.09.2013 | 234,80€ | ||||||
dodávka tričiek na AVITUR | ||||||||||
124/2013 | 31659641 | B-brantner | 09.09.2013 | 801,58€ | ||||||
odvoz TKO | ||||||||||
123/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 09.09.2013 | 731,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
122/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 09.09.2013 | 198,-€ | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
121/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 09.09.2013 | 922,-€ | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
120/2013 | 33061424 | Ing. Miroslav Maršálek | 06.08.2013 | 144,-€ | ||||||
oprava PC | ||||||||||
119/2013 | 31253831 | Peter Pitoňák | 05.08.2013 | 213,54€ | ||||||
oprava čerpadla | ||||||||||
118/2013 | 36500968 | PVPS,a.s. | 05.08.2013 | 36,65€ | ||||||
práce vykonané vozidlom CAK | ||||||||||
116/2013 | 35810734 | DATALAN | 05.08.2013 | 23,90 € | ||||||
servisné služby | ||||||||||
115/2013 | 35763469 | T-COM | 05.08.2013 | 48,41€ | ||||||
tel.služby | ||||||||||
114/2013 | 46321942 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 05.08.2013 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
113/2013 | 35763469 | T-MOBILE | 05.08.2013 | 33,98€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
112/2013 | 35763469 | T-COM | 05.08.2013 | 13,73€ | ||||||
tel.služby MŠ | ||||||||||
111/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 05.08.2013 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie ČOV | ||||||||||
110/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 05.08.2013 | 731,-€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
109/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 05.08.2013 | 922,-€ | ||||||
dodávka elektriny | ||||||||||
108/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 05.08.2013 | 198,-€ | ||||||
dodávka elektriny | ||||||||||
107/2013 | 204188 | PD "Rozkvet" | 05.08.2013 | 108,-€ | ||||||
zhrňovanie a čistenie cesty a priekopy | ||||||||||
106/2013 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 05.08.2013 | 50,-€ | ||||||
BOZP | ||||||||||
105/2013 | 31689612 | GIZI,SNV | 05.08.2013 | 79,44€ | ||||||
materiál na opravu Tribúny | ||||||||||
104/2013 | 43675603 | Forgáč Ondrej | 05.08.2013 | 200,-€ | ||||||
elektroinštalačné opravy | ||||||||||
102/2013 | 34347291 | Ing.arch.Jana Pastoroková | 05.08.2013 | 1659,-€ | ||||||
vypracovanie projektu | ||||||||||
101/2013 | 34347291 | Ing.arch.Jana Pastoroková | 05.08.2013 | 1659,-€ | ||||||
vypracovanioe projektu | ||||||||||
100/2013 | 17324220 | GE Money, a.s. | 05.08.2013 | 10,52€ | ||||||
penále | ||||||||||
99/2013 | 36582115 | Paciga | 05.08.2013 | 70,50€ | ||||||
98/2013 | 35763469 | T-COM | 05.08.2013 | 13,73€ | ||||||
tel. služby MŠ | ||||||||||
97/2013 | 35763469 | T-COM | 05.08.2013 | 33,98€ | ||||||
tel. služby | ||||||||||
96/2013 | 14372398 | ing. Vít Svoboda | 05.08.2013 | 8147,02€ | ||||||
dobropis | ||||||||||
95/2013 | 46321942 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 05.08.2013 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
94/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 05.08.2013 | 279,90€ | ||||||
technologický servis ČOV | ||||||||||
93/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 05.08.2013 | 731,-€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
92/2013 | 36500968 | Veolia | 05.08.2013 | 1033,73€ | ||||||
spotreba vody | ||||||||||
91/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 05.08.2013 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie ČOV | ||||||||||
90/2013 | 36500968 | PVPS,a.s. | 05.08.2013 | 1038,58€ | ||||||
spotreba vody | ||||||||||
89/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 28.06.2013 | 38,04€ | ||||||
oprava kotla v byte č.154/9 | ||||||||||
88/2013 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 28.06.2013 | 556,47€ | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
87/2013 | 35810734 | DATALAN | 28.06.2013 | 23,90€ | ||||||
servisné služby | ||||||||||
86/2013 | 35810734 | DATALAN | 28.06.2013 | 54,-€ | ||||||
servisné služby | ||||||||||
85/2013 | 35763469 | T-COM | 28.06.2013 | 48,41€ | ||||||
poplatok za tel služby | ||||||||||
84/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 28.06.2013 | 922,-€ | ||||||
poplatok za el.enrgiu | ||||||||||
83/2013 | 22700333 | VSE s.r.o. | 28.06.2013 | 198,-€ | ||||||
poplatok za el.energia pre MŠ | ||||||||||
82/2013 | 31689612 | GIZI,SNV | 28.06.2013 | 47,52€ | ||||||
stavebný materiál na opravu tribúny | ||||||||||
81/2013 | 31659641 | B-NOVA | 28.06.2013 | 554,11€ | ||||||
odvoz kom.odpadu | ||||||||||
80/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 27.05.2013 | 922,-€ | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
79/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 27.05.2013 | 198,-€ | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
78/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 27.05.2013 | 731,-€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
77/2013 | 36500968 | Veolia | 27.05.2013 | 1224,32€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
76/2013 | 35810734 | DATALAN | 27.05.2013 | 23,90 € | ||||||
softverové služby | ||||||||||
75/2013 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 27.05.2013 | 70,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
74/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 27.05.2013 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
73/2013 | 35763469 | T-COM | 27.05.2013 | 13,73€ | ||||||
telefón MŠ | ||||||||||
72/2013 | 35763469 | T-COM | 27.05.2013 | 48,41€ | ||||||
tel. služby | ||||||||||
71/2013 | 35705019 | T-MOBILE | 27.05.2013 | 33,98€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
70/2013 | 204188 | PD "Rozkvet" | 27.05.2013 | 48,-€ | ||||||
69/2013 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 24.04.2013 | 502,26€ | ||||||
odvoz KO | ||||||||||
6/2013 | 33061424 | Ing. Miroslav Maršálek | 24.04.2013 | 258,-€ | ||||||
PC pre ŠJ | ||||||||||
67/2013 | 35705019 | T-MOBILE | 24.04.2013 | 43,36€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
66/2013 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 24.04.2013 | 50,-€ | ||||||
technik BOZP | ||||||||||
65/2013 | 35763469 | T-COM | 24.04.2013 | 14,39€ | ||||||
telefon MŠ | ||||||||||
64/2013 | 33061424 | Ing. Miroslav Maršálek | 24.04.2013 | 30,-€ | ||||||
oprava softveru | ||||||||||
63/2013 | 35810734 | DATALAN | 24.04.2013 | 23,90€ | ||||||
softverové služby | ||||||||||
62/2013 | 35763469 | T-COM | 28.02.2013 | 48,41€ | ||||||
tel. služby | ||||||||||
61/2013 | 36500968 | Veolia | 24.04.2013 | 862,51€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
60/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 24.04.2013 | 44,56€ | ||||||
oprava kotla v bytovke | ||||||||||
59/2013 | 204188 | PD "Rozkvet" | 24.04.2013 | 48,-€ | ||||||
58/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 24.04.2013 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
57/2013 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 24.04.2013 | 84,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
55/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 24.04.2013 | 47,46€ | ||||||
oprava kotla v bytovke | ||||||||||
55/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 24.04.2013 | 198,-€ | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
54/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 25.03.2013 | 922,-€ | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
53/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 25.03.2013 | 731,-€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
52/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 25.03.2013 | 59,75€ | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
51/2013 | 44889780 | EDUKAPLAY s.r.o. | 25.03.2013 | 581,70€ | ||||||
pomôcky pre predškolskú výchovu | ||||||||||
50/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 25.03.2013 | 731,-€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
49/2013 | 36174319 | NoMiland | 25.03.2013 | 569,-€ | ||||||
predškoslká výchova | ||||||||||
48/2013 | 35705019 | T-MOBILE | 25.03.2013 | 34,78€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
47/2013 | 35763469 | T-COM | 25.03.2013 | 14,15€ | ||||||
telefon MŠ | ||||||||||
46/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 25.03.2013 | 279,90€ | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie- vzorky | ||||||||||
45/2013 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 25.03.2013 | 494,66€ | ||||||
odvoz KO | ||||||||||
44/2013 | 36500968 | VSE s.r.o. | 25.03.2013 | 1905,94€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
43/2013 | 36593435 | Dacel s.r.o. | 25.03.2013 | 302,16€ | ||||||
oprava vodovodu | ||||||||||
42/2013 | 35763469 | T-COM | 25.03.2013 | 48,41€ | ||||||
telefón | ||||||||||
41/2013 | 35810734 | DATALAN | 25.03.2013 | 23,90 € | ||||||
40/2013 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 25.03.2013 | 295,22€ | ||||||
výmena vodomerov | ||||||||||
39/2013 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 25.03.2013 | 84,-€ | ||||||
prvádzkovanie vodovodu | ||||||||||
38/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 25.03.2013 | 198,-€ | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
37/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 25.03.2013 | 922,-€ | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
36/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 25.03.2013 | 57,50€ | ||||||
oprava kotla v bytovke | ||||||||||
35/2013 | 204188 | PD "Rozkvet" | 25.03.2013 | 252,-€ | ||||||
odhrňanie snehu | ||||||||||
34/2013 | 204188 | PD "Rozkvet" | 25.03.2013 | 24,-€ | ||||||
33/2013 | 36500968 | Veolia | 25.03.2013 | 76,80€ | ||||||
32/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 28.02.2013 | 68,39€ | ||||||
zúčtovacia faktúra | ||||||||||
31/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 28.02.2013 | 2,69€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
30/2013 | 35705019 | T-MOBILE | 25.03.2013 | 41,34€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
29/2013 | 35763469 | T-COM | 25.03.2013 | 13,73€ | ||||||
telefón MŠ | ||||||||||
28/2013 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 25.03.2013 | 721,69€ | ||||||
odvoz KO | ||||||||||
27/2013 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 25.03.2013 | 192,38€ | ||||||
oprava kotla v bytovke | ||||||||||
26/2013 | 31592503 | PORADCA | 25.03.2013 | 45,60€ | ||||||
25/2013 | 35810734 | DATALAN | 25.03.2013 | 23,90 € | ||||||
24/2013 | 204188 | PD "Rozkvet" | 25.03.2013 | 204,-€ | ||||||
23/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 25.03.2013 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
22/2013 | 35763469 | T-COM | 27.02.2013 | 48,41€ | ||||||
telefón | ||||||||||
21/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 27.02.2013 | 816,-€ | ||||||
dodávka zemného plynu | ||||||||||
20/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 27.02.2013 | 663,-€ | ||||||
dodávka el. energie | ||||||||||
19/2013 | 36500968 | Veolia | 27.02.2013 | 3084,73€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
18/2013 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 27.02.2013 | 138,60€ | ||||||
oprava vodovodu | ||||||||||
17/2013 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 27.02.2013 | 84,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
16/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 27.02.2013 | -91,34€ | ||||||
zúčtovacia faktúra | ||||||||||
15/2013 | 40849333 | Ing.Radoslav Palušák | 27.02.2013 | 900,-€ | ||||||
stavebný dozor | ||||||||||
14/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 27.02.2013 | 3077,-€ | ||||||
dodávka el.energie | ||||||||||
13/2013 | 31784577 | Nadácia F.A.Hayeka | 27.02.2013 | 45,-€ | ||||||
aktualizácia programu | ||||||||||
12/2013 | 204188 | PD "Rozkvet" | 27.02.2013 | 60,-€ | ||||||
11/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 27.02.2013 | -150,50€ | ||||||
zúčtovacia faktúra | ||||||||||
10/2013 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 27.02.2013 | 136,32€ | ||||||
oprava ČOV | ||||||||||
9/2013 | 31363091 | INPROST, sro | 27.02.2013 | 52,-€ | ||||||
7/2013 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 27.02.2013 | 5,88€ | ||||||
zúčtovacia faktúra | ||||||||||
6/2013 | 36211222 | VSE s.r.o. | 27.02.2013 | 47,96€ | ||||||
zúčtovacia faktúra | ||||||||||
5/2013 | 36182214 | SOFT -GL | 04.02.2013 | 46,-€ | ||||||
program ŠJ | ||||||||||
4/2013 | 43971911 | NRG development s.r.o | 30.01.2013 | -1670,59€ | ||||||
dobropis | ||||||||||
3/2013 | 33056781 | ing.Anna Gondová | 31.01.2013 | 1249,59€ | ||||||
výberové konanie | ||||||||||
2/2013 | 14372398 | ing. Vít Svoboda | 30.01.2013 | 10270,20€ | ||||||
projektové práce | ||||||||||
1/2013 | 31721281 | Art Comp, s.r.o. | 30.01.2013 | 5900,-€ | ||||||
manežment -čerpanie eurofondov | ||||||||||
261/2012 | 35705019 | T-MOBILE | 30.01.2013 | 33,98€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
260/2012 | 35810734 | DATALAN | 30.01.2013 | 77,90€ | ||||||
konverzia softveru | ||||||||||
259/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 30.01.2013 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
258/2012 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 30.01.2013 | 497,59€ | ||||||
odvodz KO | ||||||||||
257/2012 | 35763469 | T-COM | 30.01.2013 | 13,73€ | ||||||
telefon MŠ | ||||||||||
256/2012 | 43971911 | NRG development s.r.o | 30.01.2013 | 103596,13€ | ||||||
revitalizácie obce- eurofondy | ||||||||||
255/2012 | 35763469 | T-COM | 30.01.2013 | 48,41€ | ||||||
telefon | ||||||||||
254/2012 | 204188 | PD "Rozkvet" | 30.01.2013 | 60,-€ | ||||||
odhrňanie snehu | ||||||||||
253/2012 | 204188 | PD "Rozkvet" | 30.01.2013 | 49,20€ | ||||||
odhrňanie snehu | ||||||||||
252/2012 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 30.01.2013 | 50,-€ | ||||||
technik BOZP | ||||||||||
251/2012 | 36500968 | Veolia | 30.01.2013 | 801,60€ | ||||||
voda | ||||||||||
250/2012 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 30.01.2013 | 72,- € | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
249/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 30.01.2013 | 279,90€ | ||||||
odobratie vzorky ČOV | ||||||||||
248/2012 | 36754774 | CBS spol. s.r.o. | 30.01.2013 | 102,-€ | ||||||
247/2012 | 35763469 | T-COM | 30.01.2013 | 13,73€ | ||||||
telefón MŠ | ||||||||||
246/2012 | 35763469 | T-COM | 30.01.2013 | 33,98€ | ||||||
245/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 30.01.2013 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
243/2012 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 30.01.2013 | 522,31€ | ||||||
vývoz KO | ||||||||||
242/2012 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 30.01.2013 | 996,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
241/2012 | 33061424 | Ing. Miroslav Maršálek | 30.01.2013 | 118,68€ | ||||||
oprava softveru | ||||||||||
239/2012 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 30.01.2013 | 54,97€ | ||||||
oprava kotla v batovke | ||||||||||
238/2012 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 30.01.2013 | 72,- € | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
237/2012 | 37176617 | Jaroslav Olejník | 30.01.2013 | 82,80€ | ||||||
posypový materiál | ||||||||||
244/2012 | 36743852 | WebHouse s.r.o. | 17.12.2012 | 7,19€ | ||||||
236/2012 | 204188 | PD "Rozkvet" | 31.12.2012 | 24,-€ | ||||||
odhrňanie snehu | ||||||||||
235/2012 | 36500968 | Veolia | 17.12.2012 | 1206,38 | ||||||
234/2012 | 35763469 | T-COM | 17.12.2012 | 48,41€ | ||||||
233/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 26.11.2012 | 30,26€ | ||||||
zúčtovacia faktúra | ||||||||||
232/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 26.11.2012 | 382,36€ | ||||||
zúčtovacia faktúra | ||||||||||
231/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 26.11.2012 | -369,20€ | ||||||
zúčtovacia faktúra | ||||||||||
227/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 26.11.2012 | 29,47€ | ||||||
zúčtovacia faktúra | ||||||||||
225/2012 | 44291809 | RWE GAS Slovensko | 30.11.2012 | 992,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
223/2012 | 35763469 | T-COM | 19.11.2012 | 13,73€ | ||||||
služby do pevnej siete MŠ | ||||||||||
21/2012 | 44854056 | Legal Soft | 19.11.2012 | 18,90€ | ||||||
pomôcky pre MŠ | ||||||||||
216/2012 | 36665681 | JUDr.Igor Kršiak | 19.11.2012 | 15,90€ | ||||||
Vzory VZN o miestnych daniach 2013 | ||||||||||
214/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 05.11.2012 | 1372,-€ | ||||||
dodávka elektriny | ||||||||||
212/2012 | 35763469 | T-COM | 05.11.2012 | 48,41€ | ||||||
služby do pevnej siete | ||||||||||
211/2012 | 36371271 | PORADCA | 05.11.2012 | 24,40€ | ||||||
predplatné mesačník pre verejnú správu | ||||||||||
210/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 05.11.2012 | 301,-€ | ||||||
dodávka elektriny MŠ | ||||||||||
209/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 05.11.2012 | -124,44€ | ||||||
zúčtovacia faktúra za plyn | ||||||||||
208/2012 | 35960132 | DATATRADE | 22.10.2012 | 38,40€ | ||||||
ročný poplatok za služby program Obce.info mini | ||||||||||
200/2012 | 36754749 | CBS spol. s.r.o. | 22.10.2012 | 120,-€ | ||||||
prezentácia obce v maľovanej mape Dolný Spiš | ||||||||||
199/2012 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 22.10.2012 | 30,84€ | ||||||
uvedenie sporáka do prevádzky ŠJ | ||||||||||
198/2012 | 35316276 | Ján Salaj – plynservis | 22.10.2012 | 293,35€ | ||||||
oprava plyn kotla | ||||||||||
185/2012 | 35810734 | DATALAN | 22.10.2012 | 23,90 € | ||||||
servisné služby | ||||||||||
183/2012 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 22.10.2012 | 72,- € | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
110/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 22.10.2012 | 123,96€ | ||||||
technologický servis ČOV | ||||||||||
134/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 10.10.2012 | 279,90€ | ||||||
technologický servis ČOV | ||||||||||
191/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 10.10.2012 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
169/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 10.10.2012 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
204/2012 | 33061424 | Ing. Miroslav Maršálek | 10.10.2012 | 24,-€ | ||||||
inštalácia nových verzií KORWIN | ||||||||||
202/2012 | 35763469 | T-MOBILE | 10.10.2012 | 35,05€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
201/2012 | 35763469 | T-COM | 10.10.2012 | 13,73€ | ||||||
služby do pevnej siete MŠ | ||||||||||
197/2012 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 10.10.2012 | 50,-€ | ||||||
služby technika BOZP | ||||||||||
196/2012 | 36592153 | KIA MOTORS | 10.10.2012 | 187,87€ | ||||||
servisná prehliadka auta ob.úradu | ||||||||||
185/2012 | 32950900 | obec Poráč | 10.10.2012 | 296,-€ | ||||||
trička na AVITUR | ||||||||||
194/2012 | 17054346 | TK Libri s.r.o. | 10.10.2012 | 31,35€ | ||||||
knihy do obecnej knižnice | ||||||||||
193/2012 | 35763469 | T-COM | 10.10.2012 | 48,41€ | ||||||
služby do pevnej siete | ||||||||||
192/2012 | 36500968 | Veolia | 10.10.2012 | 1180,14€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
190/2012 | 35810734 | DATALAN | 10.10.2012 | 23,90 € | ||||||
servisné služby | ||||||||||
186/2012 | 31659641 | B-NOVA | 10.10.2012 | 545,30€ | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
184/2012 | 17054346 | TK Libri s.r.o. | 10.10.2012 | 112,01€ | ||||||
knihy do obecnej knižnice | ||||||||||
182/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 10.10.2012 | 94,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
181/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 10.10.2012 | 93,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
180/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 10.10.2012 | 299,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
179/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 10.10.2012 | 434,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
178/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 10.10.2012 | 27,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
177/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 10.10.2012 | 1372,-€ | ||||||
dodávka elektriny | ||||||||||
176/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 10.10.2012 | 301,-€ | ||||||
dodávka elektriny MŠ | ||||||||||
172/2012 | 44689489 | VB reality | 28.09.2012 | 2000,-€ | ||||||
obslužný servis a sprostredkovanie nehnuteľnosti | ||||||||||
174/2012 | 594644 | Domino | 28.09.2012 | 92,28€ | ||||||
čistiace potreby pre ŠJ | ||||||||||
173/2012 | 35763469 | T-MOBILE | 28.09.2012 | 34,15€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
172/2012 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 28.09.2012 | 72,- € | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
171/2012 | 35763469 | T-COM | 28.09.2012 | 13,73€ | ||||||
služby pevnej siete MŠ | ||||||||||
170/2012 | 31659641 | B-NOVA | 28.09.2012 | 781,25€ | ||||||
odvoz kom.odpadu | ||||||||||
168/2012 | 35316276 | Ján Salaj | 28.09.2012 | 107,11€ | ||||||
oprava plynového kotla | ||||||||||
167/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 28.09.2012 | 139,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
166/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 28.09.2012 | 27,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
165/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 28.09.2012 | 94,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
164/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 28.09.2012 | 299,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
163/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 28.09.2012 | 30,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
162/2012 | 35763469 | T-COM | 28.09.2012 | 48,41€ | ||||||
služby do pevnej siete | ||||||||||
161/2012 | 36500968 | Veolia | 03.09.2012 | 1331,23€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
160/2012 | 45288062 | Dáša Neuvirthová | 03.09.2012 | 15,7 | ||||||
čistenie prádla | ||||||||||
159/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 03.09.2012 | 1372,-€ | ||||||
dodávka elektriny | ||||||||||
158/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 03.09.2012 | 301,-€ | ||||||
dodávka elektriny MŠ | ||||||||||
157/2012 | 45288062 | Dáša Neuvirthová | 31.08.2012 | 15,70|€ | ||||||
čistenie prádla | ||||||||||
156/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 15.08.2012 | 12,-€ | ||||||
upomienka za omeškanie | ||||||||||
155/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 15.08.2012 | 12,-€ | ||||||
upomienka za omeškanie | ||||||||||
154/2012 | 35763469 | T-COM | 15.08.2012 | 13,73€ | ||||||
služby pevnej siete MŠ | ||||||||||
153/2012 | 36582115 | Paciga | 15.08.2012 | 31,44€ | ||||||
čistiace potreby pre ŠJ | ||||||||||
152/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 15.08.2012 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
151/2012 | 35763469 | T-COM | 15.08.2012 | 32,26€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
150/2012 | 36743852 | WebHouse s.r.o. | 06.08.2012 | 49,10€ | ||||||
webhosting a služby | ||||||||||
149/2012 | 36500968 | Veolia | 06.08.2012 | 1557,88€ | ||||||
dodávka vody | ||||||||||
148/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 06.08.2012 | 94,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
147/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 06.08.2012 | 299,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
146/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 06.08.2012 | 67,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
145/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 06.08.2012 | 15,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
144/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 06.08.2012 | 27,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
143/2012 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 06.08.2012 | 72,- € | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
142/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 06.08.2012 | 1372,-€ | ||||||
dodávka elektriny | ||||||||||
141/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 06.08.2012 | 301,-€ | ||||||
dodávka elektriny MŠ | ||||||||||
140/2012 | 35763469 | T-COM | 06.08.2012 | 48,41€ | ||||||
služby pevnej siete | ||||||||||
139/2012 | 31659641 | B-brantner | 23.07.2012 | 545,01€ | ||||||
odvoz kom. odpau | ||||||||||
137/2012 | 35810734 | DATALAN | 04.07.2012 | 23,90€ | ||||||
servisné služby | ||||||||||
136/2012 | 35763469 | T-COM | 04.07.2012 | 48,41€ | ||||||
služby pevnej siete | ||||||||||
135/2012 | 35316276 | PLYNSERVIS | 23.07.2012 | 193,07€ | ||||||
oprava plynového kotla | ||||||||||
133/2012 | 34576100 | Ing. Iveta Nováková | 23.07.2012 | 250,-€ | ||||||
posúdenie protipožiarnej bezpečnosti MŠ | ||||||||||
132/2012 | 31659641 | BRANTNER NOVA | 23.07.2012 | 524,04€ | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
131/2012 | 36500968 | VEOLIA | 23.07.2012 | 1184,90€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
130/2012 | 35810734 | DATALAN | 23.07.2012 | 23,90€ | ||||||
servisné služby PC | ||||||||||
129/2012 | 31714030 | EKOSERVIS | 23.07.2012 | 59,75€ | ||||||
prevádzkovanie kanalizávie | ||||||||||
12/2012 | 35815256 | SPP | 23.07.2012 | 67,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
127/2012 | 35815256 | SPP | 23.07.2012 | 15,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
126/2012 | 35815256 | SPP | 23.07.2012 | 27,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
125/2012 | 35815256 | SPP | 23.07.2012 | 94,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
124/2012 | 35815256 | SPP | 23.07.2012 | 299,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
123/2012 | 36174360 | Aquaspiš | 23.07.2012 | 72,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
122/2012 | 36211222 | VSE | 23.07.2012 | 1372,-€ | ||||||
dodávka el. energie do obce | ||||||||||
121/2012 | 36211222 | VSE | 23.07.2012 | 301,-€ | ||||||
dodávka el. energie MŠ | ||||||||||
120/2012 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 23.07.2012 | 50,-€ | ||||||
služby technika CO a BOZP | ||||||||||
119/2012 | 35763469 | Telekom | 23.07.2012 | 13,73€ | ||||||
telef. služby MŠ | ||||||||||
118/2012 | 36763469 | Telekom | 23.07.2012 | 34,21€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
117/2012 | 36252417 | Region Press | 23.07.2012 | 40,80€ | ||||||
inzerát | ||||||||||
116/2012 | 35763469 | Telekom | 23.07.2012 | 32,69€ | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
115/2012 | 17296978 | Ing. Mlynarčík | 23.07.2012 | 51,80€ | ||||||
ciachovanie váhy ŠJ | ||||||||||
114/2012 | 35810734 | Datalan | 23.07.2012 | 23,90€ | ||||||
servisné služby PC | ||||||||||
113/2012 | 35763469 | telekom | 23.07.2012 | 13,73€ | ||||||
tel.služby MŠ | ||||||||||
112/2012 | 31714030 | Ekoservis | 23.07.2012 | 59,75€ | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
111/2012 | 35783469 | Telekom | 23.07.2012 | 48,41€ | ||||||
tel. služby | ||||||||||
109/2012 | 36500968 | Veolia | 23.07.2012 | 1196,83€ | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
108/2012 | 36500968 | Veolia | 18.07.2012 | 826,45€ | ||||||
likvidácia kalu | ||||||||||
107/2012 | 36174360 | Aquaspiš | 18.07.2012 | 292,37 | ||||||
montáž šupatka | ||||||||||
106/2012 | 36174360 | Aquaspiš | 18.07.2012 | 65,10€ | ||||||
výmena vodomerov | ||||||||||
105/2012 | 36174360 | Aquaspiš | 18.07.2012 | 113,92€ | ||||||
výmena vodomerov | ||||||||||
104/2012 | 36174360 | Aquaspiš | 18.07.2012 | 49,57€ | ||||||
výmena vodomeru | ||||||||||
103/2012 | 36174360 | Aquaspiš | 18.07.2012 | 72,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
102/2012 | 35815256 | SPP | 18.07.2012 | 73,- € | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
101/2012 | 35815256 | SPP | 18.07.2012 | 16,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
100/2012 | 35815256 | SPP | 18.07.2012 | 27,- € | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
99/2012 | 35815256 | SPP | 18.07.2012 | 94,- € | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
98/2012 | 35815856 | SPP | 18.07.2012 | 299,- € | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
97/2012 | 31659641 | Brantner Nova | 04.06.2012 | 510,78 € | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
96/2012 | 36211222 | VSE | 04.06.2012 | 1372,- € | ||||||
dodávka el.energie do obce | ||||||||||
95/2012 | 36211222 | VSE | 04.06.2012 | 301,- € | ||||||
dodávka el. energie do MŠ | ||||||||||
94/2012 | 35763469 | T elekom | 04.06.2012 | 42,94 € | ||||||
mobilné služby | ||||||||||
93/2012 | 36500968 | VEolia | 04.06.2012 | 1600,82 € | ||||||
dodávka pitnej vody | ||||||||||
92/2012 | 35763469 | Telekom | 04.06.2012 | 48,31 € | ||||||
telefón ObU | ||||||||||
91/2012 | 35763469 | Telekom | 04.06.2012 | 11,68 | ||||||
telefónne služby MŠ | ||||||||||
90/2012 | 31714030 | Ekoservis | 16.05.2012 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie kamalizácie | ||||||||||
89/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 16.05.2012 | 173,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
88/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 16.05.2012 | 37,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
87/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 16.05.2012 | 27,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
86/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 16.05.2012 | 94,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
85/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 16.05.2012 | 299,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
84/2012 | 36174360 | Aquaspiš | 16.05.2012 | 72,-€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
83/2012 | 37479326 | Milan Kalafut | 16.05.2012 | 26,- | ||||||
držiak na monitor do knižnice | ||||||||||
82/2012 | 36500968 | Veolia | 16.05.2012 | 75,60€ | ||||||
vyhľadávanie poruchy | ||||||||||
81/2012 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 16.05.2012 | 520,87 € | ||||||
odvoz kom.odpadu | ||||||||||
80/2012 | 35763469 | T-MOBILE | 16.05.2012 | 36,01 € | ||||||
79/2012 | 36500968 | VEOLIA | 16.05.2012 | 1345,55 € | ||||||
dodávka vody | ||||||||||
78/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 25.04.2012 | 38,28 € | ||||||
77/2012 | 35720441 | Fortuna Libri | 25.04.2012 | 34,70 € | ||||||
pomôcky pre MŠ | ||||||||||
76/2012 | 44854056 | Legal Soft | 25.04.2012 | 11,20 € | ||||||
pečiatky MŠ | ||||||||||
75/2012 | 45288062 | Dáša Neuvirthová | 25.04.2012 | 28,70 € | ||||||
služby | ||||||||||
74/2012 | 33061424 | Maršalek SVOISOFT | 25.04.2012 | 36,- € | ||||||
inštalácia nových verzií do PC | ||||||||||
73/2012 | 35810734 | DATALAN | 25.04.2012 | 23,90 € | ||||||
servisné služby | ||||||||||
72/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 25.04.2012 | 59,75 € | ||||||
prevádzkovanie kanaklizácie | ||||||||||
71/2012 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 25.04.2012 | 72,- € | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
70/2012 | 35763469 | T-COM | 25.04.2012 | 18,47 € | ||||||
služby MŠ | ||||||||||
69/2012 | 35763469 | T-COM | 25.04.2012 | 45,41 € | ||||||
služby OU | ||||||||||
67/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 24.04.2012 | 94,-€ | ||||||
plyn Penzión | ||||||||||
66/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 24.04.2012 | 299,-€ | ||||||
plyn Prev. budova | ||||||||||
65/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 24.04.2012 | 451,-€ | ||||||
plyn MŠ | ||||||||||
63/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 24.04.2012 | 96,- € | ||||||
plyn OU | ||||||||||
62/2012 | 31659641 | B-brantner | 30.03.2012 | 513,98 € | ||||||
TKO | ||||||||||
61/2012 | 40356060 | Kavulič Profi | 19.03.2012 | 100,-€ | ||||||
drevené didaktické hračky pre MŠ | ||||||||||
60/2012 | 36857432 | RTVS | 19.03.2012 | 55,68 € | ||||||
služby poskytnuté Rozhlasom a televíziou | ||||||||||
59/2012 | 35763469 | T-COM | 19.03.2012 | 35,08 € | ||||||
tel. služby | ||||||||||
58/2012 | 3628569 | Hobla H Slovensko | 19.03.2012 | 174,72 € | ||||||
pomôcky pre MŠ | ||||||||||
57/2012 | 31717080 | Strojspiš | 19.03.2012 | 341,18 € | ||||||
pomôcky pre MŠ | ||||||||||
55/2012 | 44854056 | Legal Soft | 19.03.2012 | 257,25 € | ||||||
didaktické pomôcky pre MŠ | ||||||||||
54/2012 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 12.03.2012 | 59,75€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
53/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 12.03.2012 | 299,-€ | ||||||
52/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 12.03.2012 | 176,-€ | ||||||
51/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 12.03.2012 | 94,-€ | ||||||
50/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 12.03.2012 | 823,-€ | ||||||
49/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 12.03.2012 | 27,-€ | ||||||
48/2012 | 31659641 | B-NOVA | 12.03.2012 | 669,21€ | ||||||
odvoz KO | ||||||||||
47/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 12.03.2012 | 59,75€ | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
46/2012 | 35763469 | T-COM | 12.03.2012 | 45,41€ | ||||||
45/2012 | 35763469 | T-COM | 12.03.2012 | 18,31€ | ||||||
MŠ | ||||||||||
44/2012 | 36500968 | VEOLIA | 12.03.2012 | 1050,52€ | ||||||
43/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 12.03.2012 | 279,90€ | ||||||
technologický servis ČOV | ||||||||||
42/2012 | 35810734 | DATALAN | 12.03.2012 | 23,90€ | ||||||
servisné služby | ||||||||||
41/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 12.03.2012 | 486,-€ | ||||||
ročné zúčtovanie dodávky plynu | ||||||||||
40/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 29.02.2012 | 6,-€ | ||||||
poplatok za uzavretie dohody | ||||||||||
39/2012 | 36743852 | WebHouse s.r.o. | 29.02.2012 | 12,-€ | ||||||
obnova registrácie domény | ||||||||||
37/2012 | 35810734 | DATALAN | 29.02.2012 | 23,90€ | ||||||
servisné služby | ||||||||||
36/2012 | 35316276 | Ján Salaj | 29.02.2012 | 150,56€ | ||||||
oprava plynového kotla v bytovke | ||||||||||
35/2012 | 35763469 | T-COM | 29.02.2012 | 51,80€ | ||||||
33/2012 | 204188 | PD "Rozkvet" | 10.02.2012 | 48,-€ | ||||||
odhŕňanie snehu | ||||||||||
32/2012 | 31575951 | Dexia banka | 10.02.2012 | 39,96€ | ||||||
poplatok za vedenie účtu cenných papierov | ||||||||||
31/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 10.02.2012 | 299,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
30/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 10.02.2012 | 27,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
29/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 10.02.2012 | 874,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
28/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 10.02.2012 | 187,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
27/2012 | 35815256 | SPP a.s. | 10.02.2012 | 94,-€ | ||||||
dodávka plynu | ||||||||||
26/2012 | 36211222 | VSE s.r.o. | 10.02.2012 | 705,-€ | ||||||
elektrina MŠ | ||||||||||
25/2012 | 31714030 | Ekoservis s.r.o. | 10.02.2012 | 59,75€ | ||||||
prevádzkovanie kanalizácie | ||||||||||
24/2012 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 10.02.2012 | 59,75€ | ||||||
prevádzkovanie vodovodu | ||||||||||
23/2012 | 17058520 | Štátna ochrana prírody SR | 10.02.2012 | 33,19€ | ||||||
vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000 | ||||||||||
22/2012 | 35763469 | T-MOBILE | 10.02.2012 | 13,73 | ||||||
21/2012 | 36500968 | VEOLIA | 10.02.2012 | 1091,60€ | ||||||
19/2012 | 43971911 | NRG development s.r.o | 31.01.2012 | -5645,26€ | ||||||
dobropis | ||||||||||
18/2012 | 36211222 | VSE | 06.02.2012 | 3190,- € | ||||||
platba za el. energiu | ||||||||||
17/2012 | 35316276 | Ján Salaj PLYNSERVIS | 06.02.2012 | 41,42 € | ||||||
oprava plyn. kotla | ||||||||||
16/2012 | 35815256 | SPP | 06.02.2012 | 57,71 € | ||||||
plyn ob.úrad | ||||||||||
15/2012 | 35815256 | SPP | 06.02.2012 | 1542,19 € | ||||||
vyúčtovacia FA za plyn | ||||||||||
14/2012 | 35815256 | SPP | 06.02.2012 | 102,84 € | ||||||
plyn v Penzione | ||||||||||
13/2012 | 35815256 | SPP | 06.02.2012 | 142,22 € | ||||||
plyn | ||||||||||
12/2012 | 35815256 | SPP | 06.02.2012 | 252,81 € | ||||||
vyrovnávka plynu za MŠ | ||||||||||
11/2012 | 44877102 | AV Audit | 31.01.2012 | 420,- € | ||||||
audit za rok 2010 | ||||||||||
10/2012 | 35316276 | Ján Salaj PLYNSERVIS | 31.01.2012 | 221,59 € | ||||||
oprava plynových kotlov | ||||||||||
11/2012 | 44877102 | AV Audit s.r.o. | 31.01.2012 | 420,-€ | ||||||
audit za rok 2010 | ||||||||||
10/2012 | 35316276 | Plynservis | 31.01.2012 | 221,59€ | ||||||
oprava plynových kotlov v bytovkách | ||||||||||
9/2012 | 31676596 | Compeko Trend | 31.01.2012 | 220,32€ | ||||||
zakúpenie tlačiarne | ||||||||||
8/2012 | 33061424 | SVOISOFT | 31.01.2012 | 146,64€ | ||||||
oprava počítača | ||||||||||
7/2012 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 31.01.2012 | 9,59 | ||||||
predlženie domény | ||||||||||
6/2012 | 36182214 | SOFT-GL.s.r.o | 31.01.2012 | 46,-€ | ||||||
aktualizácia programu ŠJ | ||||||||||
5/2012 | 35763469 | T-MOBILE | 31.01.2012 | 35,56 | ||||||
4/2012 | 35810734 | DATALAN | 31.01.2012 | 23,90 | ||||||
servisné služby | ||||||||||
1/2012 | 36211222 | VSE | 31.01.2012 | – 200,-€ | ||||||
el.energia | ||||||||||
3/2012 | 31659641 | B-NOVA, s.r.o. SNV | 31.01.2012 | 486,68€ | ||||||
komunálny odpad | ||||||||||
2/2012 | 36211222 | VSE | 31.01.2012 | 1777,14 | ||||||
1/2012 | 36211222 | VSE | 31.01.2012 | -200,78€ | ||||||
dodávka elektriny pre MŠ |
||||||||||
087/2011 | 31689612 | GIZI, spol. s.r.o. | 19.04.2011 | 1675,46 € | ||||||
materiál na opravu námestia | ||||||||||
096/2011 | 36211222 | VSE Košice | 31.05.2011 | 2830,- € | ||||||
faktúra za dodávku elektriny | ||||||||||
127/2011 | 43971911 | NRG development s.r.o. | 08.06.2011 | 23860,48 € | ||||||
revitalizácia centra obce – vybudovanie fontány a okolia | ||||||||||
125/2011 | 43971911 | NRG development s.r.o. | 08.06.2011 | 31705,50 € | ||||||
revitalizácia centra obce – vybudovanie fontány a okolia | ||||||||||
044/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 14.02.2011 | 135,-€ | ||||||
faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
043/2011 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 14.02.2011 | 180,-€ | ||||||
odhŕňanie snehu | ||||||||||
042/2011 | 35763469 | T-MOBILE | 09.02.2011 | 32,26€ | ||||||
faktúra za mobilné služby | ||||||||||
041/2011 | 35810734 | DATALAN a.s. | 09.02.2011 | 23,90€ | ||||||
serverové služby | ||||||||||
040/2011 | 35316276 | Salaj Ján – PLYNSERVIS | 09.02.2011 | 584,75€ | ||||||
faktúra za opravu plynových kotlov v bytovkách | ||||||||||
039/2011 | 31659641 | Brantner Nova | 07.02.2011 | 475,33€ | ||||||
faktúra za odvoz kom. odpadu | ||||||||||
038/2011 | 35763469 | T-COM | 07.02.2011 | 48,80€ | ||||||
faktúra za služby | ||||||||||
037/2011 | 35763469 | T-COM | 07.02.2011 | 13,92€ | ||||||
faktúra za telefónne služby MŠ | ||||||||||
036/2011 | 43675603 | Forgáč Ondrej | 07.02.2011 | 343,-€ | ||||||
oprava elektorinštalácie na bytových domoch | ||||||||||
035/2011 | 33061424 | Ing.Miroslav Maršálek-SVOISOFT | 07.02.2011 | 24,-€ | ||||||
inštalácia nových verzií do programu KORVIN | ||||||||||
034/2011 | 35316276 | Salaj Ján – PLYNSERVIS | 04.02.2011 | 47,50€ | ||||||
oprava plynového kotla v bytovke | ||||||||||
033/2011 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL.S.R.O. | 04.02.2011 | 59,75€ | ||||||
faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
032/2011 | 31714030 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 04.02.2011 | 59,75 | ||||||
faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie | ||||||||||
030/2011 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2011 | 2830,-€ | ||||||
faktúra za dodávku elektrickej energie | ||||||||||
029/2011 | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2011 | 777,-€ | ||||||
faktúra za dodávku elektrickej energie | ||||||||||
028/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 04.02.2011 | 77,-€ | ||||||
faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
027/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 04.02.2011 | 722,-€ | ||||||
faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
026/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 04.02.2011 | 12,-€ | ||||||
poplatok za dodávku zemného plynu | ||||||||||
025/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 04.02.2011 | 160,-€ | ||||||
poplatok za dodávku zemného plynu | ||||||||||
024/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 17.01.2011 | 5,53€ | ||||||
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
023/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 17.01.2011 | 685,08€ | ||||||
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
022/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 17.01.2011 | 5,53€ | ||||||
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
021/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 17.01.2011 | -371,32€ | ||||||
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
020/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 17.01.2011 | 5,53€ | ||||||
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
019/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 17.01.2011 | -104,09€ | ||||||
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
018/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 17.01.2011 | 1,99€ | ||||||
vyútovacia faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
017/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 17.01.2011 | -41,97€ | ||||||
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu | ||||||||||
016/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 17.01.2011 | 15,72€ | ||||||
vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | ||||||||||
015/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 17.01.2011 | 182,87€ | ||||||
vyúčtovacia faktúra za plyn | ||||||||||
014/2011 | 31575951 | DEXIA banka Slovensko | 17.01.2011 | 39,50€ | ||||||
poplatok za vedenie účtu cenných papierov | ||||||||||
013/2011 | 33061424 | Ing.Miroslav Maršálek-SVOISOFT | 17.01.2011 | 24,-€ | ||||||
inštalácia nových verzií do programu KORVIN | ||||||||||
012/2011 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 17.01.2011 | 28,66€ | ||||||
webhostingové služby | ||||||||||
011/2011 | 34572970 | Ľubomír Kaňuch | 17.01.2011 | 49,79€ | ||||||
poplatok za služby technika pož.ochrany a BOZP | ||||||||||
010/2011 | 35316276 | Salaj Ján – PLYNSERVIS | 13.01.2011 | 261,42€ | ||||||
oprava plynových kotlov v bytovkách | ||||||||||
009/2011 | 35763469 | T- MOBILE | 10.01.2011 | 36,74€ | ||||||
poplatok za mobilné služby | ||||||||||
008/2011 | 35810734 | DATALAN a.s. | 05.01.2011 | 23,70€ | ||||||
serverové služby | ||||||||||
007/2011 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 05.01.2011 | 23,70€ | ||||||
serverové služby | ||||||||||
006/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 05.01.2011 | 101,-€ | ||||||
odber zemného plynu | ||||||||||
005/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 05.01.2011 | 789,-€ | ||||||
odber zemného plynu | ||||||||||
004/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 05.01.2011 | 120,-€ | ||||||
odber zemného plynu | ||||||||||
003/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 05.01.2011 | 210,-€ | ||||||
odber zemného plynun | ||||||||||
002/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 05.01.2011 | 17,-€ | ||||||
odber zemného plynu | ||||||||||
001/2011 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o. | 05.01.2011 | 46,39 | ||||||
aktualizácia programu ŠJ | ||||||||||
030/2011 | 17286891 | PNEUSERVIS-AUTODOPRAVA | 30.01.2011 | 2226,00 € | ||||||
Prestavba motorovej striekačky – DHZ |